—1—
梧州市行政审批局
2021 年度部门决算
—2—
目 录
第一部分:梧州市行政审批局概况
一、部门职
二、机构设
三、编制现状、人员构成
第二部分:梧州市行政审批局 2021 年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出
决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2021
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
—3—
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排三公经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
—4—
第一部分:梧州市行政审批局概况
一、部门职
梧州市行政审批局是梧州市人民政府工作部门,主要职
责如下:
(一)负责统筹推进全市行政审批制度改革,具体承担
我市放管服改革统筹协调工作,贯彻执行国家、自治区和
市有关行政管理体制、行政审批制度、政务服务等放管服
改革的方针政策、法律法规。拟订行政审批各项规章制度和
管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工
作。负责协调推进行政许可事项的清理、规范管理等工作。
负责督促相关部门落实取消下放审批事项的事中事后监管
措施。
(二)负责规范全市行政审批和政务服务行为,建立和
完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行
程再造、环节优化、压缩时限,推进审批服务便民化,并对
办理情况进行跟踪督办,协调解决进入政务服务中心事项办
理中出现的相关问题。
(三)承办市直部门(单位)划入的涉及投资建设、
场服务、食品药品、卫生计生、安全质量、基建项目、市政
管理、生态环保、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的
行政许可事项、政府服务事项及相关勘验工作,并承担相应
的法律责任
(四)建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服
—5—
务平台的建设和管理,负责进驻政务服务中心的市直部门、
双重管理部门及中(区)直驻梧部门设置的窗口行政审批、
政务服务工作的规范、管理和监督,负责对市政务服务中心
各分中心的运行进行指导和监督,负责对实施行政审批涉及
的中介服务行为进行综合协调监督。
(五)贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息
公开相关法律法规和方针政策,参与起草全市政务公开、政
府信息公开政策规定,推进、指导、协调、监督全市政务公
开工作,协助做好政府信息公开工作。
(六)贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法
律法规和方针政策,组织拟订我市公共资源交易监管相关规
章制度和管理办法和公共资源交易规则和操作规程。牵头整
合建立统一规范的公共资源交易平台,协调、监督全市公共
资源交易工作,会同有关部门建设和管理全市统一的公共资
源交易综合评审专家库,推进公共资源交易信用体系建设。
(七)负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易
系信息化建设。
(八)负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资
源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办
和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
(九)负责指导和监督粤桂合作特别试验区(梧州)管
委会行政审批机构在粤桂合作特别试验区范围内开展相对
集中行政许可权工作。
(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务
—6—
二、机构设置情况
梧州市行政审批局共有直属单位 3个。其中:行政单
1个,理全2
政单位是:梧州市行政审批局机关本级。局属非参照公务员
法管理全额拨款事业单位是:梧州市行政审批服务中心(公益
一类)、梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心)
(公益一类)。
梧州市行政审批局机关内设机构共设 17 个职能科室
别是:办公室、政策法规与行政审批改革科、政务协调与监
督科、信息化建设科、政务公开科、公共资源交易监管科、
投资项目审批科、市场服务审批科、建设交通审批科、城市
管理审批科、环保水利审批科、涉农事务审批科、食药卫计
审批科、社会事务审批科、安全质量审批科、项目勘验科、
财务审计科
三、编制现状、人员构成
梧州市行政审批局编制总数 106 名,其中:行政编制 60
名,事业编制 46 人。实有在职人数 158 人,其中在编人员
95 人:行政在职在编人员 56 人,全额事业在职在编人员 39
人;其他聘用人员 63 人;离退休人员 7人。具体情况如下
(一)梧州市行政审批局本级(行政编制)。行政在职
在编人员 56 人,其他聘用人员 9人,离退休人员 2人。
经费补助方式:全额财政拨款。
—7—
(二)梧州市行政审批服务中心(事业编制)。事业在
职在编人员 25 人,其他聘用人员 30 人。
经费补助方式:全额财政拨款。
(三)梧州市公共资源交易中(梧州市政府采购中心)
(事业编制)。事业在编在职人14 人,其他聘用人员 24
人,离退休人员 5人。
经费补助方式:全额财政拨款。
第二部分:梧州市行政审批局2021年度部门决算报表
(此部分另附表格,挂报告尾部)
第三部分:梧州市行政审批局2021年度部门决算情况说
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入2225.15万元,其中本年收
2117.62万元,2020年度决算数减少492.22万元,下降
18.9%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2113.17万元,为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少187.55万元,下
8.2%,主要原因是本年度项目收入预算减少
2.其他收入4.45万元,为预算单位在财政拨款收入”“
业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数减少
304.67万元,下降98.6%主要原因是2021年没有安排项目前
期工作经费及课题研究经费。
3.年初结转和结余107.53万元为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
—8—
的资金。2020年度决算数增加76.53万元,增长246.9%
要原因是部分项目前期工作经费及课题研究经费需结转到
2021年继续使用
(二)本部2021年度总支出2225.15万元,其中本年支
2211.91万元,2020年度决算数减少304.80万元,下降
12.1%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1899.77万元:主要用于支
人员工资、保障单位正常运转的费用以及各项审批事务支
出。2020年度决算数减少326.29万元,下降14.7%主要原
因是本年度项目支出预算拨款数减少,导致支出减少。
2社会保障和就业支出(类)139.51万元主要用于局
本级、所属二层事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险
方面支出。2020年度决算数增加10.12万元,增长7.8%
要原因是人员增加及在职人员养老保险缴费基数调整,养老
保险支出增加。
3.卫生健康支出(类)68.42 万元:主要用于机关事业
单位在职人员基本医疗保险方面的支出。较 2020 年度决算
3.84 万元,增长 5.9%,主要原因是人员增加及在职
人员医疗保险缴费基数调整,医疗保险支出增加。
4.农林水支出(类)1.5 万元:主要用于乡村振兴第一
书记专项工作支出。2020 年度决算数增加 1.5 万元,
100%主要原因是 2020 年误将该支出反映在了一般公共服
务支出(类
5.住房保障支出(类)102.71 万元:主要用于按照国
—9—
家政策规定为职工缴存住房公积金的支出。较 2020 年度决
6.03 万元,增长 6.2%,主要是人员增加及住房公
积金缴费基数调整,在职人员住房公积金支出增加。
6.年末结转和结余 13.24 万元,为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算
数减少 110.89 万元,下降 89.3%,主要原因是 2021 年支付
了去年尚未完结的项目前期工作经费及课题研究经费。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市行政审批局2021年度一般公共预算财政拨款支
2113.17万元,较2020年度决算数减少170.95万元,下降
7.5%。其中:基本支出1566.19万元,项目支出546.99万元
梧州市行政审批局2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算1847.48万元,支出决算为2113.17万元,完成
年初预算的114.4%
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 1546.73
元,支出决算为 1801.03 万元,完成年初预算的 116.4%。较
年初预算数增加的原因:一是人员经费变动;二是新增政采
云平介超运维费、排污许可证发证登记工作技
术审查经费、跨省通办””暨全区通办现场推进会经费,年中
追加导致决算数比预算数大。主要用于支付人员工资、保障
单位正常运转的费用以及各项审批事务支出。
1.行政运行1078.26万元,主要用于支付人员工资、保
障单位正常运转的费用,较年初预算数增加88.53万元,主要
—10—
由于人员经费变动,年中追加经费导致决算数比预算数大。
2一般行政管理事务 73.36 万元,主要用于审批业务支
出,较年初预算数增加 73.36 ,主要由于新增政采云平台
网上超市运维费、排污许可证发证登记工作技术审查
经费、跨省通办””暨全区通办现场推进会经费,年中追加导
致决算数比预算数大。
3.事业运行支出 649.41 万元,主要用于所属事业单位
事务运行支出,较年初预算数增92.53 万元,主要是由于人
员经费变动以及新增电子招投标系统运行维护费,年中追加
经费导致决算数比预算数大。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 133.70
元,支出决算为 139.51 万元,完成年初预算的 104.4%主要
是所属事业单位人员增加,年中追加经费导致决算数比预算
数大。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.51 万元,主要
用于在职人员基本养老保险缴费方面支出。较年初预算数增
5.81 万元,主要是所属事业单位人员增加,年中追加经
导致决算数比预算数大。
(三)卫生健康支出(类)年初预算 66.89 万元,支出
决算为 68.42 万元,完成年初预算的 102.3%。主要原因是所
属事业单位人员增加,年中追加经费导致决算数比预算数大。
1行政单位医疗 47.32 万元,主要用于机关在职人员基
本医疗保险缴费方面支出,较年初预算数无增减变化。
—11—
2事业单位医疗 21.09 万元,主要用于事业在职人员基
本医疗保险缴费方面支出,较 2021 年年初预算数增加 1.52
万元,主要是人员增加,年中追加经费导致决算数比预算数
大。
(四)农林水支出(类)年初预算 0万元,支出决算 1.50
万元。主要原因是乡村振兴第一书记专项工作支出没有列入
部门预算,是从总预算安排。
一般行政管理事务支出 1.50 ,主要用于乡村振兴第
一书记专项工作支出。较 2021 年年初预算数增加 1.5 万元,
主要原因是乡村振兴第一书记专项工作支出没有列入部门
预算,是从总预算安排。
(五)住房保障支出(类)年初预算 100.27 万元,支出
决算 102.71 万元,完成年初预算的 102.4%主要原因是所属
事业单位人员增加,年中追加经费导致决算数比预算数大。
住房公积金 102.71 万元主要用于在职人员住房公积金
方面支出,较 2021 年年初预算数增2.44 万元,主要是所
属事业单位人员增加,年中追加经费导致决算数比预算数大。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1566.19万元,
比上年减少21.21万元,下降1.3%主要是落实过紧日子要求
压减支出,商品和服务支出减少
其中:人员经费1327.04万元,主要包括:基本工资、
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
—12—
职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、退休费;公用经239.15,主
括:主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差
旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务
费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公
设备购置。
支出具体情况如下
1325.79
112.9%。主要是按政策增加本年度人员工资性支出及社保缴
费,年中追加导致决算数比预算数大。
(二)商品和服务支出236.74万元,完成年初预算的
133.3%主要是年中追加电子招投标系统运行维护费导致决
算数比预算数大。
(三)对个人和家庭的补1.25 万元完成年初预算的
100%
(四)资本性支出 2.41 万元,完成年初预算的 60.3%
主要是严格控制办公设备购置支出,导致决算数比预算数
小。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去
年相比无变,与预算相比无变化
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有
资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算相比
—13—
无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出
决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置
及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.41万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出
决算总额为1.41万元,比预算减少1.55万元,低于预算原因
是本年度严格控制三公经费支出,年末有结余;比去年减
0.70万元,下降33.2%减少原因主要是上级调研检查及其
他地市相关部门来访交流人次减少;其中,因公出国支出决
0万元,预算0万元,与年初预算对比无变化,与去年相比
无变化;公务用车购置支出决算0万元,预0万元,与年初
预算对比无变化,与去年相比无变化;公务用车运行维护
支出决算0万元,预算0万元,与年初预算对比无变化,与去
年相比无变化;公务接待费支出决算比预算减少1.55万元,
低于预算原因是本年度严格控制三公经费支出,年末有
余;比去年减少0.70万元,下降33.2%减少原因主要是上级
调研检查及其他地市相关部门来访交流人次减少。具体情况
如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市行政审批局机关2个所属单位出国团组0个,
参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团
组共计0个,累计0人次。
—14—
(二)公务用车购置及运行费支0万元。其中
公务用车购置支出0万元,购置0辆公务用车
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年,梧州市行政审批局机关、2个所
属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费
支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出1.41万元,国内公务接待批次15
次,人次122次,国(境)外公务接待批次0,人次0次。
其中:
外事接待批0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出143.73万元,比年
预算数减少33.85万元,降低19.1%。主要原因是落实过紧日
子要求压减相关支出;比2020年增4.37万元,增长3.1%
主要原因是人员数量增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总135.56万元,其中:政
府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0万元、政府
购服务支出127.38万元。授予中小企业合同金额98.56万元,
占政府采购支出总额的72.7%,其中:授予小微企业合同金
63.07万元,占政府采购支出总额的45.5%
(三)国有资产占用情况说明。
—15—
截至20211231日,本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100
万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:部门其他运转类
项目6,特定目标类项目0个,共涉及资金517.17万元,
般公共预算项目支出总额的94.6%
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果及
部门整体支出绩效自评结果。
专项公用经-项目审批经项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标,专项公用经费-项目审批经
项目自评得分为98.90分,评价等级为优秀,已完成既定
绩效目标。
部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目
标,自评得分为100分,评价等级为优秀,已完成既定绩
目标。
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-办公经费
项目编码
450400213016203220001
项目实施单位
梧州市行政审批局
主管部门
梧州市行政审批局
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
142.30
其中:一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
142.30
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况(包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等)
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安
年度绩效目标
自评得分(满分 100 分)
98
预算执行率%(10 分)
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
未完成的
原因
指标得
产出指标(50
分。其中:产出
数量、质量、
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分)
产出数量
办公经费支
1423000 元
1415331.
84 元
支付剩余
18
产出质量
合规性
按规定按
时支付
按规定按
时支付
10
产出时效
完成时间
12 月完成
12 月完成
10
产出成本
资金使用率
>95%
100%
10
效果指标(30
分)
经济效益
行政审批提
有效
有效
10
社会效益
机构运行稳
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
优化营商环
有效
有效
10
社会公众或服
务对象满意度
(10 分)
——
满意度
≧90%
100%
10
——
——
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-项目审批经费
项目编码
450400213017203220001
项目实施单位
梧州市行政审批局
主管部门
梧州市行政审批局
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
149.72
其中:一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
市级
149.72
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况(包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等)
项目起始时间
2021 1
项目终止时间
2021 12
项目实施进度安
年度绩效目标
自评得分(满分 100 分)
98.9
预算执行率%10 分)
9.9
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
未完成
的原因
指标得
产出指标(50
分。其中:产出
数量、质量、
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分)
产出数量
经费支出
1497200
1496610
剩余资
金不足
以支付
一个项
19
产出质量
合规性
按规定按
时支付
按规定按
时支付
10
产出时效
完成时间
12 月完成
12 月完成
10
产出成本
资金使用率
>95%
100%
10
效果指标(30
分)
经济效益
行政审批提
有效
有效
10
社会效益
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
优化营商环
有效
有效
10
社会公众或服
务对象满意度
10 分)
——
满意度
90%
99.96%
10
——
——
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费
项目编码
450400213013203030001
项目实施单位
梧州市行政审批局
主管部门
梧州市行政审批局
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
40.37
其中:一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
市级
40.37
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况(包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等)
项目起始时间
2021 1
项目终止时间
2021 12
项目实施进度安
年度绩效目标
自评得分(满分 100 分)
89
预算执行率%10 分)
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完成
的原因
指标得
产出指标(50
分。其中:产出
数量、质量、
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分)
产出数量
编外人员经
费支出
403725
403311.72
支付剩
18
产出质量
合规性
按规定按
时支付
按规定按时
支付
10
产出时效
完成时间
12 月完成
12 月完成
10
产出成本
资金使用率
>95%
99%
10
效果指标(30
分)
经济效益
优化营商环
有效
有效
10
社会效益
机构运行稳
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
优化营商环
有效
有效
10
社会公众或服
务对象满意度
10 分)
——
满意度
90%
100%
10
——
——
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出(劳务派遣)
项目编码
450400213013203030004
项目实施单位
梧州市行政审批服务中心
主管部门
梧州市行政审批局
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
135.4073
其中:一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
市级
135.4073
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况(包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等)
项目起始时间
2021 1
项目终止时间
2021 12
项目实施进度安
年度绩效目标
自评得分(满分 100 分)
80
预算执行率%10 分)
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
未完成的
原因
指标得
产出指标(50
分。其中:产出
数量、质量、
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分)
产出数量
编外人员经
费支出数
1354073
1354073
20
产出质量
合规性
按规定按
时支付
按规定按
时支付
10
产出时效
完成时间
12 月完成
12 月完成
10
产出成本
资金使用率
95%
100%
10
效果指标(30
分)
经济效益
社会效益
机构运行稳
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
10 分)
——
满意度
90%
100%
10
——
——
—20—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费(日常运转)
项目编码
450400213016203220005
项目实施单位
梧州市行政审批服务中心
主管部门
梧州市行政审批局
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
5.21
其中:一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
市级
5.21
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况(包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等)
项目起始时间
2021 1
项目终止时间
2021 12
项目实施进度安
年度绩效目标
自评得分(满分 100 分)
80
预算执行率%10 分)
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
未完成的
原因
指标得
产出指标(50
分。其中:产出
数量、质量、
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分)
产出数量
其他社会保
障缴费
23213.32
23213.32
10
其他工资福
利支出
28886.68
28886.68
10
产出质量
合规性
按规定支
按规定支
10
产出时效
完成时间
12 月完成
12 月完成
10
产出成本
资金使用率
95%
100%
10
效果指标(30
分)
经济效益
社会效益
机构运行稳
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
10 分)
——
满意度
90%
100%
10
——
——
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-含日常
运转及评标专家管理费
项目编码
450400213016203220007
项目实施单
梧州市公共资源交易中
心(梧州市政府采购中
心)
主管部门
梧州市行政审批局
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
44.16
其中:一般公共预算拨
其中:中央
0
自治区
44.16
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
(包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等)
根据国家、省、市有关法律法规和政策制定公共资源进场交易业务操作规程。建立和完善内部管理制度;组织实施政府
集中采购项目中通用项目的采购工作;为工程建设项目招投标、国有产权等各类公共资源交易活动全过程服务,确认交易结果,
维护交易秩序受理和保存交易过程中的相关资料;承担公共资源交易平台公共资源数据系统的建设、维护和管理,做好各类
评标专家库使用的服务和日常管理工作收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息对各类公共资源交易情况进行定期分
析,向有关行业主管部门、行政监管部门报关业务信息和统计数据;协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的
服务工作;为公共资源进场交易行政监督工作提供监督平台,及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为建立公共资源
现场交易信用和纪律档案,建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台;承办市委、市政府交办的其他事项。
项目起始
时间
2021 1
项目终止时间
2021 12
项目实施
进度安排
2021 1月起 2021 12 月止实施完成。
年度绩效
目标
承担公共资源交易平台,公共资源数据系统的建设、维护和管理,做好各类评标专家库使
的服务和日常管理工作。
自评得分(满分 100
分)
99.42
预算执行率%10 分)
9.92
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原因
指标得
产出指标(50
分。其中:产
出数量、质量、
时效、成本分
20 分、
10 分、
10 分、10 分)
产出数量
保障日常工作正常运行
100
100
20
产出质量
保障日常工作正常运行
100
100
10
产出时效
1
1
1
10
产出成本
44.16
100
99.19
因疫情原因出差减少,进场交
易项目减少差旅费和其它商
品服务未完全支出。
9.5
效果指标(30
分)
经济效益
保障交易活动公开公平
公正
100
100
10
社会效益
保障交易活动公开公平
公正
100
100
10
生态效益
可持续影响
优化我市营商环境
100
100
10
社会公众或服
务对象满意度
10 分)
——
满意度
100
100
10
—22—
2021 年度部门整体绩效目标表
部门名称
梧州市行政审批局
部门编码
203001
部门预算
安排资金
(万元)
合计
1202.87
其中:一般公共预算拨款
1202.87
政府性基金
0
国有资本经营预算
0
其他资金
0
部门职能
概述(逐条
填,每条控
制在 150
内。)
职能 1
负责统筹推进全市行政审批制度改革。
职能 2
负责规范全市行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制。
职能 3
承办市直部门(单位划入的行政许可事项、政府服务事项及相关勘验工
作,并承担相应的法律责任
职能 4
建立和完善全市政务服务体系。
职能 5
贯彻执行国家自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方
政策,参与起草全市政务公开政府信息公开政策规定,推进指导、
调、监督全市政务公开工作,协助做好政府信息公开工作。
职能 6
贯彻执行国家自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策,组织
拟订我市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法和公共资源交易
则和操作规程
职能 7
负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。
职能 8
负责对进入市政务服务平台的行政审批公共资源交易活动及其他政务服
务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、
违规、违纪问题。
职能 9
负责指导和监督粤桂合作特别试验区(梧州)管委会行政审批机构在粤桂
合作特别试验区范围内开展相对集中行政许可权工作。
职能 10
完成市委、市人民政府交办的其他任务。
部门整体
支出年度
绩效目标
(逐条填,
和部门职
能对应)
目标 1
按要求完成审批制度改革年度目标,推进跨省通办工作
目标 2
按要求推进行政审批、政务服务事项流程再造,进一步优化营商环境
目标 3
按要求完成承接的行政许可事项、政府服务事项及相关勘验工作。
目标 4
按要求推进全市政务服务体系建设。
目标 5
按绩效目标任务做好政务公开工作。
目标 6
按要求推进公共资源交易公平、公开以及诚信体系建设
目标 7
按要求推进政务服务信息化建设。
目标 8
做好内控和廉政建设工作。
目标 9
按要求做好粤桂合作特别试验区(梧州)管委会行政审批指导和监督工作。
目标 10
按要求完成市委、市政府交办工作。
—23—
自评得分(满分 100 分)
100
预算执行率%10
分)
10
部门整体
支出年度
绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
50 分)
产出数量
保障日常工
作正常运行
15
15
15
产出质量
按绩效目标
完成
15
15
15
产出时效
按时完成
10
10
10
产出成本
1202.87
10
10
10
效果指标
30 分)
经济效益
保障行政审
批工作正常
运转
8
8
8
社会效益
营商环境不
断优化
8
8
8
生态效益
符合国标
6
6
6
可持续影响
政务服务改
革良性推进
8
8
8
社会公众或服
务对象满意度
10 分)
好评率≥95%
群众满意度
95%以上
10
10
10
—24—
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收”“事业收入”“
营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当
年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
—25—
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十二经费:纳入市财政预决算管理的三公
费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。