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梧州市自然资源局 2023
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市自然资源局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市自然资源局 2023 年部门预算及
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市自然资源局 2023 年部门预算报表(详
见附件)
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一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职能
梧州市自然资源局基本情况(依据中共梧州市委办公
室 梧州市人民政府办公室关于印发《梧州市自然资源局职能
配备、内设机构和人员编制规定》的通知办发〔2019〕22 号)
(一)履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水
等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责
贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理
等方面法律法规,研究拟订相关地方性法规、地方性规章草
案,拟定相关办法并贯彻实施。
(二)负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家
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自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立全市统
一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资
源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监
评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监
测评价工作
(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市
各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测
绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全市
级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然
资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作贯彻执行国家、
自治区、梧州市的全民所有自然资源资产统计制度,负责全
市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产
负债表,拟订考核标准。执行全市全民所有自然资源资产划
拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民
所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理
依法收缴相关资产收益。
(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织实施国
家提出的自然资源发展战略和规划制定全市自然资源开发
利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系
织开展自然资源分等定级价格评估开展自然资源利用评价
考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实
施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策
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措施。
(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落
实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全市国土空
间规划和相关专项规划,城市(镇)总体规划、城镇体系规
划、村庄规划,控制性详细规划、重要地段的修建性详细规
划等,并统筹衔接其他各类专项规划。开展国土空间开发适
宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系
组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控
制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布
局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订多规划政策
并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。
负责土地等国土空间用途转用工作负责土地征收征用管理。
(七)负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织
编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程
负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复
治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理
利用社会资金进行生态修复的政策措施组织指导实施重大
工程项目。组织开展矿业遗迹和地质遗迹保护工作。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行
耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织
实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护落实
耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地
质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目
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组织实施市重大地质矿产勘查专项负责地质灾害预防和治
理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。
负责古生物化石、钟乳石的监督管理。
(十)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织
编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协
调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指
导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地
质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工
作。
(十一)负责落实全市矿产资源管理工作。负责矿产资
源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有
关部门承担保护性开采的特定矿种优势矿产的调控及相关
管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十二)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测
绘和测绘行业管理负责测绘资质资格与信用管理,监督管
理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管
理,负责测量标志保护。
(十三)推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施
自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划
组织制定技术标准规程规范并监督实施。组织实施重大科
技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的
公共服务。开展自然资源对外合作。组织拟定和实施梧州市
自然资源对外合作发展战略、规划、计划和政策。组织开展
自然资源领域对外交流合作,组织履行有关国际公约条约
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和协定。
(十四)根据授权对(市、区)人民政府落实党中央、
国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府
关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及
法律法规规定执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利
用、国土空间规划、城乡规划、地质灾害及测绘违法案件
指导县(市、区)有关行政执法工作。
(十五)按规定负责城市规划区范围内的各项建设工程
的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。
(十六)统一领导和管理市林业局。
(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区
党委和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者
责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的
要求,强化统筹设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护
和合理开发利用自然资源提供科学指引进一步加强自然资
源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复
治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合
理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约
利用,进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度
充分发挥市场对资源配量的决定性作用更好发挥政府作用,
强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进
然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置情况
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梧州市自然资源局共有直属单位 6个。其中行政单位
1个,局属参照公务员法管理事业单位 1个,局属非参照公
务员法管理全额拨款事业单位 3个,局属非参照公务员法管
理自收自支事业单位 1个。行政单位是:梧州市自然资源局
机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:
梧州市自然资源综合执法支队,局属非参照公务员法管理全
额拨款事业单位是:梧州市国土资源储备中心(公益一类)
梧州市不动产登记中心(公益一类)、梧州市土地开发整理
中心(公益一类)。局属非参照公务员法管理自收自支事业
单位是:梧州市国土资源交易中心。
梧州市自然资源局机关内设机构共设 19 个职能科室,
别是:办公室、综合科、政策法规科、行政审批办公室、自
然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者
权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建设项目
规划科、管网工程规划科、国土空间用途管制科、耕地保护
监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、测绘地理
信息管理科、执法督察科、财务与资金运用科、人事科。
二、人员构成情况
梧州市自然资源局及下属单位编制总数 220 其中行
政编制 46 名,参公事业编制 85 名,全额事业编制 79
自收自支事业编制 10 人,机关后勤服务聘用人员控制数 2
名。其中,在职在编人员 180 人,包括:行政在职在编人员
41 人、参公事业在职在编人员 56 人、全额事业在职在编 74
人,自收自支事业在职在编人员 9人,机关后勤服务聘用
员控制数在职在编人员 2人。其他聘用人员 86 人、退休人
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78 人。
第二部分:梧州市自然资源局 2023 年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 52883616.45 元 , 同 比 减 少
3106730.89 元,下降 5.55%。主要是严格贯彻落实市党委、
政府的有关部署,进一步压减非重点、非刚性项目支出。其
中:本年收入预43773854.35 元,同比减少 12216492.99
元,下降 21.82%上年结转结余 9109762.1 收入包括:
一般公共预算拨款、事业单位经营收入、上年结转结余;支
出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康
支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支
出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是严格贯彻落实市党委、
政府的有关部署,进一步压减非重点、非刚性项目支出。
二、部门收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 52883616.45 元 , 同 比 减 少
3106730.89 ,下降 5.55%本年收入预算 43773854.35 元,
同比减少 12216492.99 ,21.82 %;上年结转结余
9109762.1 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 36773854.35 入总
预算的 69.54%,同比减少 2216492.99 5.68 %
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主要是严格贯彻落实市党委、政府的有关部署,进一步压减
非重点、非刚性项目支出。
(二)部门无当年政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无当年财政专户管理资金收入,同比无变
化。
(四)本部门无当年事业收入,同比无变化。
(五)事业单位经营收入 7000000 元 , 同 比 减 少
10000000 58.82 %主要是土地交易项目减少
单位收入减少。
9109762.1 2023 年部门预算
编制时,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023
部门预算编制。
三、部门支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 52883616.45 元,其中,基本支出
预算 26741354.35 元,占支出总预算的 50.57%,同比增加
313807.01 增长 1.19 %项目支出预26142262.1 元,
占支出总预算的 49.43%,同比减少 3420537.9
11.57%主要是严格贯彻落实市党委、政府的有关部署,
一步压减非重点、非刚性项目支出。
其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 2537337.12 元,占
支出总预算 4.8%,同比增加 14160.72 元,增长 0.56%
(二)卫生健康支出类科目 1279992.45 元,占支出总
预算 2.42%,同比增加 6235.85 元,增长 0.49%
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(三)城乡社区支出类科目 300000 总预
0.57%,上年无该项预算,增长率无可比性。
449436
0.85%,上年无该项预算,增长率无可比性。
(五)自然资源海洋气象等支出类科46413848.04 元,
占支出总预87.77%同比减少 3887184 下降 7.72%
(六)住房保障支出类科目 1903002.84 元,占支出总
预算 3.59%,同比增加 10620.54 元,增长 0.56%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 45883616.45 元。收入包
括:一般公共预算拨款 36773854.35
9109762.1 (其中一般公共预算拨款 8809762.1 元,政府
性基金预算拨款 300000 元)。支出包括:社会保障和就业
支出 2537337.12 卫生健康支出 1279992.45 元、城乡社
300000 449436
气象等支出 39413848.04 元、住房保障支1903002.84 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 36773854.35 元,
其中:基本支出 26741354.35 元,项目支10032500 元,
具体支出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2537337.12 元,
支出 2537337.12 元。主要用于单位基本养老保险
缴费支出。
行政单位医疗 837778.72 元,全部是基本支出 837778.72
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元。主要用于行政单位医疗支出。
事业单位医疗 442213.73 元,全部是基本支出 442213.73
元。主要用于事业单位医疗支出。
行政运行 18721283.23 元,其中:基本支出 11997683.23
元,项目支6723600 元。主要用于工资福利支出、商品和
服务支出、资本性支出。
事业运行 12332238.71 元,其中:基本支出 9023338.71
元,项目支3308900 元。主要用于工资福利支出、商品和
服务支出、资本性支出。
住房公积金 1903002.84 元,全部是基本支出 1903002.84
元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 26741354.35 元,占一般公共预算支
出的 72.72%同比增加 313807.01 元,增长 1.19 %其中:
20362702.49
76.15%,同比增加 108048.52 元,增长 0.53%
商品和服务支出预算 6161715.86 元,占基本支出预算
23.04%同比增加 166038.49 元,增长 2.77%
对个人和家庭补助支出预算 216936 元,占基本支出预
0.81%同比增加 39720 元,增长 22.41%
2. 项目支出 10032500 元,占一般公共预算支出的
27.28%,同比减少 2530300 ,下降 20.14%。其中:
工资福利支出预算 236594.15 元,占项目支出预算 2.36%
同比增加 8293.15 元,增长 3.63%
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商品和服务支出预算 9320905.85
92.91%同比减少 2818593.15 元,下降 23.22%
资本性支出预算 475000 元,占项目支出预算 4.73%
比增加 280000 元,增长 143.59%,主要是部分电脑、打印
机等旧设备已达折旧年限,且无法使用,以及设立了专项工
作专班,因此需购买设备保障工作的开展。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 26741354.35 元,
中:
人员经费 23466772.03 元,主要包括:基本工资津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其
他工资福利支出、委托业务费、退休费、生活补助。
公用经费 3274582.32 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、
工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和
服务支出。
七、一般公共预算三公经费情况说
(一2023 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排三 公 经 费 支 出 预 算
173706 元,同比减2721 元,下降 1.54%其中
1. 本部门无因公出国(境经费支出预算,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 67279 元,同比减2721 元,
下降 3.89%减少的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约
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的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支。
3. 公务用车费预算 106427 元,同比无变化。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 106427 元,同比无
变化。
2)本部门无公务用车购置费支出预算,同比无变化。
(二)2023 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
173706 元,同比减2721 元,下降 1.54%其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
本部门无因公出国(境)经费支出预算,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 67279 2721
3.89 %中,当年一般公共预算资金安排的“三公”
支出预算 67279 同比减少 2721 元,下降 3.89%减少
的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求进一
步严格控制公务接待费的开支
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 106427 比无
具体是:
1公务用车运行维护费预算 106427 元,同比无变化。
2)本部门无公务用车购置费支出预算,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年政府性基金预算支出 300000 元,上年
无该项预算,增长率无可比性。主要是 2022 年年中追加的
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印花税额度,结转2023 年继续使用
九、国有资本经营预算情况说
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市自然资源局本级及下属单位共有 1个行政机关和
1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安
2501651.36 元,全部是基本支出预算 2501651.36 元,
比减少 104548.64 元,下降 4.01%主要原因是退休人员增
加,在编在职人员减少,运行经费减少。主要用于办公费、
印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公
务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
另外,梧州市自然资源局下属 3个事业单位,事业运行
经费总预算安排 772930.96 元,全部基本支出预算
772930.96 111330.96 16.83%
要原因是新增在编在职人员,运行经费增加。主要用于办公
费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、
公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 15768117.31 元 , 同 比 增
9804517.31 元,增长 164.41%。其中:政府集中采购预
44427 元,占政府采购预算的 0.28%上年无该项预算,
长率无可比性,主要原因是公务用车运行维护费进行政府集
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中采购。分散采购 15723690.31 元,占政府采购预算的
99.72%同比增加 9760090.31 增长 163.66%主要
因是 2023 年采购项目比上年有所增加。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款
6965555.21 元,上年结转结余资金安排 8802562.1 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中货物类采1654010.69
占政府采购预算 10.49%;服务类采购 14114106.62 元,
政府采购预89.51%
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤
用车2辆。
截至20221231日,资产原值合计25882527.94元,
其中:1.土地、房屋及构筑物5225709.89元;2. 通用设备
12679323.963. 专用设备716387.33元;4. 家具用具、
装具等1496266.76元;5.无形资产5764840元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算(含所属二层预算单位)所有项目均
已编制绩效目标,其中:项目支出(其他运转类和特定目标
类项目)24 个,涉及一般公共预算拨款 10032500 元,政府
性基金预算支出 300000 元,财政专户管理资金收0元,
单位资金 7000000 元,上年结余收入 8809762.1 元。相关
绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
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以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件