预算06表
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
    合计 288,333,538.16 226,726,409.72 61,607,128.44
301   工资福利支出 225,705,052.04 224,772,462.14 932,589.90
301 01 基本工资 61,793,847.60 61,793,847.60  
301 02 津贴补贴 66,384,374.40 66,384,374.40  
301 03 奖金 29,858,005.30 29,858,005.30  
301 07 绩效工资 540,492.00 540,492.00  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 29,304,616.84 29,304,616.84  
301 10 职工基本医疗保险缴费 14,469,154.76 14,469,154.76  
301 12 其他社会保障缴费 1,376,098.50 443,508.60 932,589.90
301 13 住房公积金 21,978,462.64 21,978,462.64  
302   商品和服务支出 57,843,791.62 261,810.38 57,581,981.24
302 01 办公费 4,463,966.48   4,463,966.48
302 02 印刷费 340,000.00   340,000.00
302 03 咨询费 30,000.00   30,000.00
302 04 手续费 600,000.00   600,000.00
302 05 水费 608,000.00   608,000.00
302 06 电费 5,555,000.00   5,555,000.00
302 07 邮电费 3,792,500.00   3,792,500.00
302 09 物业管理费 1,630,000.00   1,630,000.00
302 11 差旅费 2,870,000.00   2,870,000.00
302 13 维修(护)费 2,343,998.92   2,343,998.92
302 14 租赁费 781,480.00   781,480.00
302 15 会议费 125,000.00   125,000.00
302 16 培训费 690,000.00   690,000.00
302 17 公务接待费 272,490.00   272,490.00
302 18 专用材料费 337,579.74   337,579.74
302 24 被装购置费 105,000.00   105,000.00
302 26 劳务费 2,976,878.95   2,976,878.95
302 27 委托业务费 691,810.38 261,810.38 430,000.00
302 28 工会经费 2,610,256.75   2,610,256.75
302 31 公务用车运行维护费 1,546,990.00   1,546,990.00
302 39 其他交通费用 15,281,600.00   15,281,600.00
302 99 其他商品和服务支出 10,191,240.40   10,191,240.40
303   对个人和家庭的补助 1,692,137.20 1,692,137.20  
303 01 离休费 75,744.00 75,744.00  
303 02 退休费 1,145,820.00 1,145,820.00  
303 05 生活补助 470,573.20 470,573.20  
310   资本性支出 3,092,557.30   3,092,557.30
310 02 办公设备购置 3,092,557.30   3,092,557.30