收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 10,472.09 一、一般公共服务支出 29 8,807.17
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 19.59 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 78.41 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 232.14
9 九、卫生健康支出 37 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 135.71
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 420.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 154.23
20 二十、粮油物资储备支出 48 307.24
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 0.00
23 51
本年收入合计 24 10,570.08 本年支出合计 52 10,152.45
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 589.00 年末结转和结余 54 1,006.63
27 55
总计 28 11,159.08 总计 56 11,159.08
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
项目
本年收入合计 财政拨款收
上级补助
收入 事业收入 经营收
附属单
位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计
10,570.08
10,472.09
19.59
0.00
0.00
0.00
78.41
201 一般公共服务支出
8,812.04
8,737.36
19.59
0.00
0.00
0.00
55.09
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务
18.69
18.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302 一般行政管理事务
14.10
14.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
4.59
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20104 发展与改革事务
8,626.62
8,551.94
19.59
0.00
0.00
0.00
55.09
2010401 行政运行
1,459.36
1,436.67
0.00
0.00
0.00
0.00
22.69
2010402 一般行政管理事务
130.14
110.28
0.00
0.00
0.00
0.00
19.86
2010408 物价管理
57.03
44.52
0.00
0.00
0.00
0.00
12.51
2010450 事业运行
697.92
691.39
6.50
0.00
0.00
0.00
0.03
2010499 其他发展与改革事务支出
6,282.18
6,269.09
13.09
0.00
0.00
0.00
0.00
20105 统计信息事务
166.73
166.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010504 信息事务
166.73
166.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208 社会保障和就业支出
249.33
249.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805 行政事业单位离退休
249.33
249.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
249.33
249.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210 卫生健康支出
96.15
96.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011 行政事业单位医疗
96.15
96.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101 行政单位医疗
85.83
85.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102 事业单位医疗
10.32
10.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213 农林水支出
246.49
226.78
0.00
0.00
0.00
0.00
19.71
21303 水利
92.55
86.78
0.00
0.00
0.00
0.00
5.76
2130301 行政运行
43.32
37.56
0.00
0.00
0.00
0.00
5.76
2130334 水利建设移民支出
0.33
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130399 其他水利支出
48.90
48.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305 扶贫
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130502 一般行政管理事务
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21308 普惠金融发展支出
135.00
135.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130899 其他普惠金融发展支出
135.00
135.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21309 目标价格补贴
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130999 其他目标价格补贴
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399 其他农林水支出
13.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.95
2139999 其他农林水支出
13.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.95
216 商业服务业等支出
705.00
705.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21602 商业流通事务
705.00
705.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160299 其他商业流通事务支出
705.00
705.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221 住房保障支出
152.92
152.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102 住房改革支出
152.92
152.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201 住房公积
152.92
152.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222 粮油物资储备支出
308.15
304.54
0.00
0.00
0.00
0.00
3.60
22201 粮油事务
238.67
235.07
0.00
0.00
0.00
0.00
3.60
2220101 行政运行
156.30
152.82
0.00
0.00
0.00
0.00
3.48
2220102 一般行政管理事务
31.93
31.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2220150 事业运行
47.89
47.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
2220199 其他粮油事务支出
2.56
2.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22204 粮油储备
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2220403 储备粮(油)库建设
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22205 重要商品储备
49.48
49.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2220503 肉类储备
49.48
49.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
项目
本年支出合
基本支出 项目支出 上缴上
级支出
经营支
对附属
单位补
助支出
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
10,152.45
3,475.38
6,677.08
0.00
0.00
0.00
201 一般公共服务支出
8,807.17
2,254.61
6,552.56
0.00
0.00
0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务
18.69
18.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302 一般行政管理事务
14.10
14.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
4.59
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00
20104 发展与改革事
8,621.75
2,235.92
6,385.83
0.00
0.00
0.00
2010401 行政运行
1,524.77
1,404.89
119.89
0.00
0.00
0.00
2010402 一般行政管理事务
101.56
0.07
101.50
0.00
0.00
0.00
2010408 物价管理
55.43
32.17
23.26
0.00
0.00
0.00
2010450 事业运行
694.37
672.77
21.60
0.00
0.00
0.00
2010499 其他发展与改革事务支出
6,245.61
126.03
6,119.58
0.00
0.00
0.00
20105 统计信息事务
166.73
0.00
166.73
0.00
0.00
0.00
2010504 信息事务
166.73
0.00
166.73
0.00
0.00
0.00
208 社会保障和就业支出
232.14
232.14
0.00
0.00
0.00
0.00
20805 行政事业单位离退休
232.14
232.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
232.14
232.14
0.00
0.00
0.00
0.00
210 卫生健康支出
95.96
95.96
0.00
0.00
0.00
0.00
21011 行政事业单位医疗
95.96
95.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101 行政单位医
84.00
84.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102 事业单位医
11.96
11.96
0.00
0.00
0.00
0.00
213 农林水支出
135.71
94.99
40.72
0.00
0.00
0.00
21303 水利
120.00
83.78
36.22
0.00
0.00
0.00
2130301 行政运行
37.61
37.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2130334 水利建设移民支出
0.33
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2130399 其他水利支
82.07
45.85
36.22
0.00
0.00
0.00
21305 扶贫
2.50
0.00
2.50
0.00
0.00
0.00
2130502 一般行政管理事务
2.50
0.00
2.50
0.00
0.00
0.00
21309 目标价格补贴
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2130999 其他目标价格补贴
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
21399 其他农林水支
11.21
11.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999 其他农林水支出
11.21
11.21
0.00
0.00
0.00
0.00
216 商业服务业等支出
420.00
420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21602 商业流通事务
420.00
420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160299 其他商业流通事务支出
420.00
420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221 住房保障支出
154.23
154.23
0.00
0.00
0.00
0.00
22102 住房改革支出
154.23
154.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201 住房公积金
154.23
154.23
0.00
0.00
0.00
0.00
222 粮油物资储备支出
307.24
223.44
83.80
0.00
0.00
0.00
22201 粮油事务
237.77
223.44
14.32
0.00
0.00
0.00
2220101 行政运行
155.38
154.45
0.93
0.00
0.00
0.00
2220102 一般行政管理事务
31.93
18.53
13.39
0.00
0.00
0.00
2220150 事业运行
47.90
47.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2220199 其他粮油事务支出
2.56
2.56
0.00
0.00
0.00
0.00
22204 粮油储备
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2220403 储备粮(油)库建设
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
22205 重要商品储备
49.48
0.00
49.48
0.00
0.00
0.00
2220503 肉类储备
49.48
0.00
49.48
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市发展和改革
委员会(汇总)
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预
算财政拨款
政府性
基金预
算财政
拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1
10,472.09
一、一般公共服务支出 30 8,720.85 8,720.85 0.00
二、政府性基金预算财政拨
2
0.00
二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 232.14 232.14 0.00
9 九、卫生健康支出 38 95.96 95.96 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 91.24 91.24 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 420.00 420.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 154.23 154.23 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 303.74 303.74 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
23 52
本年收入合计 24
10,472.09
本年支出合计 53 10,018.16 10,018.16 0.00
年初财政拨款结转和结余 25
318.16
年末财政拨款结转和结余 54 772.09 772.09 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26
318.16
55
二、政府性基金预算财政拨
27 0.00 56
28 57
总计 29 10,790.25 总计 58 10,790.25 10,790.25 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结
余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
10,018.16
3,408.36
400.74
201 一般公共服务支出
8,720.85
2,202.30
82.13
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务
18.69
18.69
0.00
2010302 一般行政管理事务
14.10
14.10
0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
4.59
4.59
0.00
20104 发展与改革事
8,535.43
2,183.61
82.13
2010401 行政运行
1,486.91
1,367.03
80.99
2010402 一般行政管理事务
80.64
0.07
0.00
2010408 物价管理
43.97
20.71
1.15
2010450 事业运行
691.39
669.79
0.00
2010499 其他发展与改革事务支出
6,232.52
126.03
0.00
20105 统计信息事务
166.73
0.00
0.00
2010504 信息事务
166.73
0.00
0.00
208 社会保障和就业支出
232.14
232.14
22.21
20805 行政事业单位离退休
232.14
232.14
22.21
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
232.14
232.14
22.21
210 卫生健康支出
95.96
95.96
1.83
21011 行政事业单位医疗
95.96
95.96
1.83
2101101 行政单位医疗
84.00
84.00
1.83
2101102 事业单位医疗
11.96
11.96
0.00
213 农林水支出
91.24
83.78
0.56
21303 水利
86.74
83.78
0.56
2130301 行政运行
37.61
37.61
0.25
2130334 水利建设移民支出
0.33
0.33
0.00
2130399 其他水利支出
48.81
45.85
0.31
21305 扶贫
2.50
0.00
0.00
2130502 一般行政管理事务
2.50
0.00
0.00
21309 目标价格补贴
2.00
0.00
0.00
2130999 其他目标价格补贴
2.00
0.00
0.00
216 商业服务业等支出
420.00
420.00
285.00
21602 商业流通事务
420.00
420.00
285.00
2160299 其他商业流通事务支出
420.00
420.00
285.00
221 住房保障支出
154.23
154.23
6.55
22102 住房改革支出
154.23
154.23
6.55
2210201 住房公积金
154.23
154.23
6.55
222 粮油物资储备支出
303.74
219.94
2.47
22201 粮油事务
234.26
219.94
2.47
2220101 行政运行
151.90
150.97
1.95
2220102 一般行政管理事务
31.93
18.53
0.00
2220150 事业运行
47.88
47.88
0.52
2220199 其他粮油事务支出
2.56
2.56
0.00
22204 粮油储备
20.00
0.00
0.00
2220403 储备粮(油)库建设
20.00
0.00
0.00
22205 重要商品储备
49.48
0.00
0.00
2220503 肉类储备
49.48
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出
1,907.91
302 商品和服务支出 425.93 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资
537.37
30201 办公费 41.35 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴
340.61
30202 印刷费 21.87 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金
310.12
30203 咨询费 5.00 310 资本性支出 6.29
30106 伙食补助费
49.42
30204 手续费 0.27 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资
64.72
30205 水费 0.50 31002 办公设备购置 6.29
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
232.23
30206 电费 9.48 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费
1.11
30207 邮电费 27.18 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费
104.09
30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费
7.23
30209 物业管理 35.83 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费
12.95
30211 差旅费 24.37 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金
154.60
30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费
3.47
30213 维修(护)费 4.38 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出
90.00
30214 租赁费 0.18 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助
90.29
30215 会议费 1.10 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费
0.00
30216 培训费 4.09 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费
0.00
30217 公务接待 2.94 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费
0.00
30218 专用材料 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金
84.67
30224 被装购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助
0.47
30225 专用燃料 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费
0.00
30226 劳务费 4.57 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助
0.00
30227 委托业务 4.05 39906 赠与 0.00
30308 助学金
0.00
30228 工会经费 24.63 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金
0.00
30229 福利费 0.02 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴
0.00
30231 公务用车运行维护费 3.12 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助
5.15
30239 其他交通费用 89.04
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 121.96
人员经费合计
1,998.20
公用经费合计 432.22
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费 小计 公务用车购
置费
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.34 1.70 22.64 0.00 4.39 18.25 19.96 1.70 3.12 0.00 3.12 15.14
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数
是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出。