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三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1678617.29 元 , 同 比 减 少
381157.76 元 , 下 降 18.50 %。其中,基本支出预算
1546817.29 元,占支出总预算的 92.15% , 同 比 减 少
381157.76 元,下降 19.77%;项目支出预算 131800 元,占
支出总预算的 7.85%,同比无变化。其中:
(一)灾害防治及应急管理支出类科目 1342120.89 元,
占支出总预算 79.95%,同比减少 284691.93 元,减少 17.50%。
(二)社会保障和就业支出类科目 1500489.92 元,占
支出总预算 8.94%,同比减少 35334.08 元,下降 19.06%。
(三)卫生健康支出类科目 70036.4 元,占支出总预算
4.17%,同比减少 22396.95 元,下降 24.23%。
(四)住房保障支出类科目 116410.08 元,占支出总预
算6.94%,同比减少 38734.8 元,下降 24.97%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1678617.29 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1678617.29 元。支出包括:灾害防治及
应 急 管 理 支 出 1342120.89 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
150049.92 元、卫生健康支出 70036.4 元、住房保障支出
116410.08 元。财政拨款总收支较上年下降 18.50%,主要原
因是人员退休。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1678617.29 元,同比
减 少 381157.76 元 , 下 降 18.50 %。其中:基本支出
1546817.29 元,项目支出 131800 元,具体支出预算如下: