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梧州市地震监测中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市地震监测中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市地震监测中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市地震监测中心 2025 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和自治区防震减灾工作的法律法规
和方针政策,为梧州经济社会发展提供地震监测服务。
(二)负责全市地震监测台网(站、点)、地震预警信
息系统的运行和维护,协助开展全市地震监测台网(站、点)
地震预警信息系统的建设、管理。
(三)负责震情值班,做好各类地震监测数据的分析处
理和编目保存以及地震速报、地震预警、地震应急相关技术
服务工作。
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(四)负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关
的异常现象调查核实工作。
(五)负责市数字地震观测指挥中心和信息网络系统的
运行、维护与管理,负责指挥技术系统、地震基础数据库系
统升级更新工作。
(六)负责防震减灾科普宣传教育工作
(七)负责开展区域地震监测交流合作
(八)负责开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。
(九)协助做好年度地震活动趋势会商,根据地震活动
趋势和震害预测结果,提出相应趋势分析意见。
(十)协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以
及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。
(十一)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市地震监测中心为参照公务员法管理全额拨款事业
单位(正处级),属公益一类。
内设机构共设 3 个职能科室,分别是:办公室、监测预
警科、科技宣传科
三、人员构成情况
梧州市地震监测中心单位人员编制总数 10 名,其中:
职在编人员 7 人(包括参照公务员管理办法人员 7 人),机
关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2 人。其他聘用人
员 1 人、退休人员 4 人。
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第二部分:梧州市地震监测中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 1678617.29 元 , 同 比 减 少
381157.76 元 , 下 降 18.50% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
1678617.29 同比减少 381157.76 元,下降 18.50%
年结转结余 0元。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害
防治及应急管理支出。
2025 年收支预算总体减少主要是人员退休,使收入预
算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1678617.29 元 , 同 比 减 少
381157.76 下降 18.50%本年收入预1678617.29 元,
同比减少 381157.76 元,下降 18.50%上年结转结0元。
其中:
(一)一般公共预算拨款 1678617.29 元,占收入总预
算的 100%,同比减少 381157.76 元,下降 18.50%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
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三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1678617.29 元 , 同 比 减 少
381157.76 元 , 下 降 18.50 %。其中,基本支出预算
1546817.29 元,占支出总预算的 92.15% , 同 比 减 少
381157.76 下降 19.77%项目支出预算 131800 元,
支出总预算7.85%,同比无变化。其中
(一)灾害防治及应急管理支出类科目 1342120.89 元,
占支出总预79.95%同比减284691.93 元,减少 17.50%
(二)社会保障和就业支出类科目 1500489.92 元,占
支出总预算 8.94%,同比减少 35334.08 元,下降 19.06%
(三)卫生健康支出类科目 70036.4 元,占支出总预算
4.17%,同比减少 22396.95 元,下降 24.23%
(四)住房保障支出类科目 116410.08 元,占支出总预
6.94%,同比减少 38734.8 元,下降 24.97%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1678617.29 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1678617.29 元。害防
应 急 管 理 支 出 1342120.89 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
150049.92 70036.4
116410.08 财政拨款总收支较上年下降 18.50%主要
因是人员退休。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1678617.29
减 少 381157.76 元 , 下 降 18.50 %。其中:基本支出
1546817.29 元,项目支出 131800 元,具体支出预算如下:
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(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 行政运行 1210320.89 元,其中:基本支出 1210320.89
元,项目支0元。主要用于人员经费和日常运转支出
2. 一般行政事务管理 131800 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 131800 元。主要用于地震事务工作经费。
3. 行政单位离退休 9480 元,其中:基本支9480 元,
项目支出 0元。主要用于退休人员物业服务补贴。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140569.92 元,
其中:基本支出 140569.92 元,项目支出 0元。要用于缴
纳事业单位基本养老保险。
5. 行政单位医70036.40 元,其中:基本支出 70036.40
元,项目支0元。主要用于缴纳事业单位医疗保险
6. 住房公积116410.08 元,其中:基本支出 116410.08
元,项目支0元。主要用于缴纳住房公积金
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1546817.29 元,占一般公共预算支出
预算 92.15%同比减少 381157.76 下降 19.77%其中:
工资福利支出预算 1356784.65 元,占基本支出预算
87.72%,同比减少 331551.54 元,下降 19.64%
商品和服务支出预算 180552.64 元,占基本支出预
11.67%比减少 52096.22 元,下降 22.39%
对个人和家庭的补助预算 9480 元,占基本支出预算
0.61%同比增加 2490 元,增长 35.62 %
资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0%
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减变化。
2. 项目支出预算 131800 元,占一般公共预算支出预算
7.85%,同比无增减变化。其中:
工资福利支出预算 0占项目支出预算 0%同比无增
减变化。
商品和服务支出预131800 占项目支出预算 100%
同比无增减变化。
对个人和家庭补助支出预算 0,占项目支出预算 0%
同比无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1546817.29 元,
比减少 381157.76 元,下降 19.77%。其中:
1366264.65 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。较上年
下降 21.92%,主要原因是人员退休。
公用经费 180552.64 元,主要包括:办公费、邮电费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增
1.41%,主要原因是人员晋升津补贴提高了。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 4000
元,同比无增减变化。具体如下
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1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变
2. 公务接待费预算 4000 元,同比无增减变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的4000
元,同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 4000 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
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梧 州 市 地 震 监 测 中 心 行 政 运 行 经 费 总 预 算 安 排
180552.64 其中:基本支出预180552.64 元,项目支
出预算 0比减少 52096.22 元,下降 22.39%主要原
因是人员退休基本支出经费减少。主要用于办公费邮电费、
工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 25000 元,同比增加 15000 元,
增长 150 %其中:政府集中采购预算 25000 元,占政府采
100%,同比增加 21500 614.29 %
要原因是增加采购宣传用品、硒鼓。分散采购 0元,占政府
采购预算的 0%,同比减少 6500 100 %
因是没有安排分散采购。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 25000 元,
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型其中货物类采购 25000 元,占政府采
100%0元,占政府采购预算 0%
务类采购 0元,占政府采购预算 0%
货物类采购主要内容是:1.空调,预算金额 5000 元,
格力 1.5 匹空调机 2台;2.复印纸,预算金额 2800 元,A4
复印纸 10 箱;3.硒鼓,预算金额 7200 元,夏普复印机彩色墨
4个颜色各 2瓶;4.印刷宣传用品,预算金额 10000 元,
1000 张。
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(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
202412312153090.79
1.土地、房屋及构筑物710849.822.
906997.97元。3. 专用设备471699元。4. 文物和陈列品0元。
5 .图书档案0元,6. 家具、用具、装具60544元。7.无形资
3000元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1个,预算资金 131800 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明
单位名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市地震监测
中心
专项公用经费(日常
运转)——地震事务
工作经费
131800
按照相关要求做
好地震应急指挥
中心运行维护管
理工作,提升城乡
震害防御能力,
展地震风险隐患
排查、开展地震监
台站建设和运维
工作、组织地震科
普宣传教育活动。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
10.灾害防治及应急管理支出:用于自然灾害防治、
全生产监管及应急管理等方面的支出其中包括灾害风险防
治、安全监管、应急救援、应急管理、地震监测、地震预测
预报、地震灾害预防、地震应急救援等支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
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八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件