2025年部门预算公开报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,175,184.49 一、一般公共服务支出 1,787,883.59
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 2,175,184.49 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 176,935.10
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 78,291.77
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 132,074.03
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,175,184.49 本 年 支 出 合 计 2,175,184.49
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 2,175,184.49 支 出 总 计 2,175,184.49
预算
梧州市地方志编纂委员会办公室
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营
支出
上缴上级
支出
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
040 梧州市地方志编纂委员会办公室 2,175,184.49 1,720,284.49 454,900.00
040001 梧州市地方志编纂委员会办公室 2,175,184.49 1,720,284.49 454,900.00
201 03 01 行政运行 1,332,983.59 1,332,983.59
201 03 99 其他政府办公厅(室)
及相关机构事务支出
454,900.00 454,900.00
208 05 01 行政单位离退休 20,010.00 20,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 156,925.10 156,925.10
210 11 01 行政单位医疗 78,291.77 78,291.77
221 02 01 住房公积 132,074.03 132,074.03
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 2,175,184.49 一、本年支出 2,175,184.49
(一)一般公共预算 2,175,184.49 (一)一般公共服务支出 1,787,883.59
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 2,175,184.49 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 176,935.10
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 78,291.77
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 132,074.03
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 2,175,184.49 支   出   总   计 2,175,184.49
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
040 梧州市地方志编纂委员会办公室 2,175,184.49 1,720,284.49 1,495,879.69 224,404.80 454,900.00
040001 梧州市地方志编纂委员会办公室 2,175,184.49 1,720,284.49 1,495,879.69 224,404.80 454,900.00
201 03 01 行政运 1,332,983.59 1,332,983.59 1,108,578.79 224,404.80
201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 454,900.00 454,900.00
208 05 01 政单位离退休 20,010.00 20,010.00 20,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 156,925.10 156,925.10 156,925.10
210 11 01 政单位医 78,291.77 78,291.77 78,291.77
221 02 01 房公积金 132,074.03 132,074.03 132,074.03
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,720,284.49 1,495,879.69 224,404.80
301 工资福利支出 1,475,869.69 1,475,869.69
301 01 基本工资 441,147.60 441,147.60
301 02 津贴补贴 257,940.00 257,940.00
301 03 奖金 298,974.30 298,974.30
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 156,925.10 156,925.10
301 10 职工基本医疗保险缴费 77,481.77 77,481.77
301 12 其他社会保障缴费 6,694.69 6,694.69
301 13 住房公积 132,074.03 132,074.03
301 99 其他工资福利支出 104,632.20 104,632.20
302 商品和服务支出 224,404.80 224,404.80
302 07 邮电费 16,440.00 16,440.00
302 28 工会经费 15,876.20 15,876.20
302 39 其他交通费用 92,400.00 92,400.00
302 99 其他商品和服务支出 99,688.60 99,688.60
303 对个人和家庭的补助 20,010.00 20,010.00
303 02 退休费 20,010.00 20,010.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单
位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待
小计
本级
资金
安排
上级补
助资金
安排
小计
公务用
车购置
公务用车
运行维护
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 9,900.00 4,900.00 4,900.00 5,000.00
040 梧州市地方志编纂委员会办公室 9,900.00 4,900.00 4,900.00 5,000.00
040001 梧州市地方志编纂委员会办公室 一般公共预算资金 9,900.00 4,900.00 4,900.00 5,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本部门2025年部门预算无政府性基金预算,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本部门2025年部门预算无国有资本经营预算,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
单位
代码 单位名称 项目名称
预算资金总额
年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
经济
效益
指标
社会效益指标
生态
效益
指标
可持
续效
益指
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
454,900.00
040001 梧州市地方志编
纂委员会办公室
专项公用经费—办公
场地(含方志展示厅)租
赁项目
118,264.00
保障全年办
公正常,方
志展厅发挥
宣传梧州历
史文化的载
体作用。
数量指标:租赁
场地面积(≥334
平方米)
质量指标:准确
缴纳租金(≥
90%)
时效指标:及时
缴纳租金(≥
90%)
成本指标:
成本超支率
(=0%)
社会效益指标:
保障单位运转
(有效保障项)
社会效益指标:
满足办公需求
(有效项)
满意度指标:机
关职员满意度(≥
90%)
040001 梧州市地方志编
纂委员会办公室
专项公用经费-志鉴编
修及方志文化发掘研
究项目(含信息化项
目建设和运维经费、
《梧州年鉴》编纂出
版、资料年报、第三
轮志资料收集及日常
运转)
336,636.00
完成综合年
鉴编纂出版
和年报资料
征集,完成
《史志梧州
》期刊编
印,开展第
三轮志编修
前期筹备工
作。
数量指标:《梧
州年鉴》出版数
量(≥500册)
数量指标:《史
志梧州》编印数
量(≥500本)
质量指标:年鉴
质量(达到出版
条件项)
质量指标:期刊
质量(达到编印
标准项)
时效指标:年鉴
完成时间(在编
纂方案规定时间
完成项)
时效指标:期刊
完成时间(在
2025年内完成编
印项)
成本指标:
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标:
持续挖掘梧州历
史(辅助社会发
展项)
社会效益指标:
传承和弘扬梧州
历史文化(推动
文化传播项)
满意度指标:群
众满意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金
总额
年度绩效
目标 数量指标 质量指
时效指
成本指标 经济效益指
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注:本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据