1
梧州市地方志编纂委员会办公室 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市地方志编纂委员会办公室 2025 年部门
预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市地方志编纂委员会办公室 2025 年部
预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
2
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职能
梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责是:一是贯
彻、执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订
全市地方志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工
作规范化。三是组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年
鉴和地方史;指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工
作。四是搜集保护地方志文献和旧志资料,组织整理旧志,
组织开展地方志资料年报工作。五是组织开发利用地方志资
源,扩大地方志成果,推动地方志理论研究。六是完成上级
交办的其他任务。
3
二、机构设置情况
梧州市地方志编纂委员会办公室为正处级参照公务员法
管理公益一类事业单位,经费管理方式为财政全额拨款,无
二层机构。内设 3个职能科室,分别是:综合科、方志科、
年鉴科。综合科主要负责协调本办日常事务工作。方志科主
要负责拟订地方志工作规划,制定《梧州市志》编纂方案和
规范要求,组织开展市志编修工作。年鉴科主要负责制定《梧
州年鉴》编纂方案和规范要求,编纂《梧州年鉴》。
三、人员构成情况
梧州市地方志编纂委员会办公室编制总10 名,其中:
参公事业编10 名。在职在编实有人数 8人,其他聘用人
2人,离退休人员 9人。
第二部分:梧州市地方志编纂委员会办公室 2025 部门
预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预2175184.49 同比减少 388598.36
元,下降 15.16%其中本年收入预2175184.49 元,同比
减少 388598.36 元,下降 15.16%本级资金 2175184.49 元。
收入包括:一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。
2025 年收支预算总体减少主要是厉行节约,按照过“紧
日子”要求,压减项目经费,人员减少导致人员经费和公用
经费减少,使收入预算总体有所减少。
4
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预2175184.49 同比减少 388598.36
15.16%2175184.49
388598.36 元,下降 15.16%本级资金 2175184.49 其中:
(一)一般公共预算拨款 2175184.49 元,占收入总预
100%,同比减少 388598.36 元,下降 15.16%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 支出总预2175184.49 ,同比减388598.36
元,下降 15.16%其中基本支出预1720284.49 元,占支
出总预算79.09%,同比减338098.36 元,下降 16.43%
项目支出454900 元,占支出总预算的 20.91%
50500 元,下降 9.99%中:
(一)一般公共服务支出类科目 1787883.59 元,占支出
总预算 82.19%,同比减少 319888.47 元,下15.18 %
(二)社会保障和就业支出类科目 176935.1 占支出
总预算 8.13%,同比减少 17946.5 元,下降 9.21%
(三)卫生健康支出类科目 78291.77 元,支出总预算
3.6%,同比减少 19281.02 元,下降 19.76 %
(四)住房保障支出类科目 132074.03 元,占支出总预
6.07%,同比减少 31482.37 元,下降 19.25%
5
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2175184.49 (不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
2175184.49 元。支出包括:一般公共服务支1787883.59 元、
社会保障和就业支出 176935.1 卫生健康支出 78291.77 元、
132074.03
388598.36 元,下15.16 %,主要原因是厉行节约,按照过
“紧日子”要求,压减项目经费,人员减少导致人员经费和
公用经费收支减少
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2175184.49 元,同比增
减少 388598.36 元,下降 15.16 %其中:基本支出 1720284.49
元,项目支454900 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 行政运行 1332983.59 元,其中:基本支出 1332983.59
元,项目支出 0元。主要用于支付人员的工资福利及保障部
门正常运转等各项支出。
2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 454900
元,其中:基本支出 0元,项目支出 454900 元。主要用于开
展志鉴编修和办公场地(含方志展示厅)租赁项目支出
3. 行政单位离退休 20010 其中:基本支出 20010 元,
项目支出 0元,主要用于离退休人员慰问体检等工作支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 156925.1 ,其
中:基本支出 156925.1 元,项目支出 0元,主要用于支付在
职职工的单位养老保险费用。
6
5. 行政单位医疗支出 78291.77 元,其中:基本支
78291.77 元,项目支出 0元,主要是根据统一规定,按在
职工工资总额的一定比例计缴医疗保险
6. 住房公积金支出 132074.03 元,其中:基本支出
132074.03 元,项目支0元,主要用于按照国家统一规定,
为单位职工计缴的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1720284.49 元,占一般公共预算支出预
79.09%,同比减少 338098.36 元,下降 16.43 %。其中:
工资福利支出预算 1475869.69 元,占基本支出预算
85.79%,同比减少 226609.16 元,下降 13.31%
商品和服务支出预算 224404.8 元,占基本支出预算
13.04%同比减少 120009.2 元,下降 34.84 %
对个人和家庭的补助预算 20010 元,占基本支出预算
1.16 %同比增加 8520 元,增长 75.15 %
2. 项目支出预算 454900 元,占一般公共预算支出预算
20.91%,同比减少 50500 ,下降 9.99 %。其中:
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 454900 元,占项
目支出预算 100%,同比减少 50500 元,下降 9.99 %
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1720284.49 元,同比
减少 338098.36 元,下降 16.43%。其中:
人员经费 1495879.69 元,主要包括:基本工资、津贴
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗
7
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他
工资福利支出。较上年下降 17.35%主要原因是人员减少导
致人员经费减少。
公用经费 224404.8 元,主要包括:邮电费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减少 9.68 %
主要原因是人员减少导致公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2025 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排经费支出预算 4900
元,同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化
2. 公务接待费预算 4900 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二2025 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的经费支出预算 4900
元,同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 4900 元,同比无变化。
8
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说
本部门 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
本部门行政运行经费总预算安排 679304.8 元,其中:
本支出预算 224404.8 元,项目支出预算 454900 元,同比减
74558.4 下降 10%,主要原因是人员减少公用经费减
少,厉行节约,压减项目经费支出。主要用于日常办公及印
刷费、邮电费、差旅费、办公用房租金和物业管理费、办公
用房水电费及保障部门正常运转等各项支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 113945 元,同比减少 12210
下降 9.68%其中:政府集中采购预113945 元,占政府采
购预算的 100%同比减少 12210 元,下降 9.68%主要原因
是为厉行节约,按照过紧日要求,压减办公和项目经费,
减少刊物印刷采购和办公用品采购预算。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 113945
9
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 3945 元,占政府采
购预算 3.46%工程类采购 0占政府采购预算 0%服务
类采购 110000 元,占政府采购预算 96.54%
货物类采购主要内容是:办公费,预算金额 3945
主要是日常办公用品的采购需求;服务类采购主要内容是
印刷费,预算金额 110000 元,主要是年鉴和刊物印刷采购。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计211486.24元,其中:
1.地、筑物02. 158422元。3. 专用
设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 家具、
用具、装具53064.24元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 2个,预算资金 454900 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门
名称
项目名称
预算数
(单
位:元)
绩效目标
10
市志办
办公场地(
志展示厅)
项目
118264
通过租赁市总工会旧楼 5197 平方米
用作办公场所及 1137 平方米作为方
志展示厅,并承担统一标准的每平方米
物业费。保障全年办公正常,发挥方志
展厅宣传梧州历史文化的载体作用,宣
传方志文化。
市志办
志 鉴 编 修 及 方
志 文 化 发 掘 研
究项目(含信息
化 项 目 建 设 和
运维经费、《梧
州年鉴》编纂出
版、资料年报、
第 三 轮 志 资 料
收 集 及 日 常 运
转)
336636
根据《地方志工作条例》《广西壮族自
治区地方志工作办法》,市政府主导并
由市地方志办公室具体实施综合年鉴编
纂、资料年报征集等工作。通过完成综
合年鉴编纂出版和年报资料征集,完成
《史志梧州》刊物编印,开展第三轮志
编修前期筹备工作,深度挖掘梧州历史,
高效利用和开发地方志资源,系统传承
与弘扬梧州历史文化。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
11
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
12
全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件