2.其他收入 0.13 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上
缴收入”之外取得的收入。如:较 2019 年度决算数减少 0.03
万元,下降 30%,主要原因是项目拨款减少,利息收入减少。
3.上年结转和结余 29.38 万元,为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较 2019 年度决算数减少 11.95 万元,下降
28.9%,主要原因是提高了资金使用率。
(二)本部门 2020 年度总支出 352.02 万元,其中本年
支出 327.79 万元, 较 2019 年度决算数减少 47.8 万元,下
降 12.7 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)266.13 万元:主要用于档
案事务开支,较 2019 年度决算数减少 25.86 万元,下降 8.9%,
主要原因是项目经费支出减少。
2.社会保障和就业支出(类)25.23万元:主要用于按
国家规定的比例计缴的养老保险。较2019年度决算数减少
0.31万元,下降1.2%,主要原因是人员退休,缴费减少。
3.卫生健康支出(类)12.22万元:主要用于按照国家
政策规定向职工发放的医疗保险费。较2019年度决算数减少
3.86万元,下降24%,主要原因是人员退休,缴费减少。
4.农林水支出(类)1.5万元:主要用于档案扶贫工作
经费。较2019年度决算数同比无增减变化。
5.住房保障支出(类)22.71万元:主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等