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算 3227551.57 元 , 占 支 出 总 预 算 的 96.17% , 同 比 增 加
285268.87 元,增长 9.7 %;项目支出预算 128400 元,占支
出总预算的 3.83%,同比减少 86511 元,下降 40.25 %。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 313969.28 元,占支
出总预算 9.35%,同比增加 11979.68 元,增长 3.97%。
(二)卫生健康支出类科目 161142.33 元,占支出总预
算 4.8%,同比增加 5734.96 元,增长 3.69%。
(三)资源勘探工业信息等支出类科目 2645363 元,占
支出总预算 78.83%,同比增加 172058.47 元,增长 6.96%。
(四)住房保障支出类科目 235476.96 元,占支出总预
算 7.02%,同比增加 8984.76 元,增长 3.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 3355951.57 元。收入包括:
一般公共预算拨款 3355951.57 元;支出包括:社会保障和
就业支出 313969.28 元、卫生健康支出 161142.33 元、资源
勘探工业信息等支出 2645363 元、住房保障支出 235476.96
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 3355951.57 元,其中:
基本支出 3227551.57 元,项目支出 128400 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 313969.28 元,