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三、部门支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 2357051.56 元 , 较 上 年 增 长
85.38%其中,基本支出预算 2357051.56 元,占支出总预算
的100%,同比增加 1196593.55 元,增长 103.11%;主要
原因是单位人员增加,使支出有所增加。项目支出预算 0元,
占支出总预算的 0元,同比减少 111000 元,下降 100%;
主要是今年无项目资金安排。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 219159.36 元,占支
出总预算 9.3%,同比增加 31054.4 元,增长 16.5%。主要
原因是单位人员增加,使支出有所增加。
(二)卫生健康支出类科目 108209.93 元,占支出总预
算4.59%,同比增加 59050.61 元,增长 120.12%。主要原
因是单位人员增加,使支出有所增加。
(三)农林水支出类科目 1865312.75 元,占支出总预
算79.14%,同比增加 904697.74 元,增长 94.18%。主要
原因是单位人员增加,使支出有所增加。
(四)住房保障支出类科目 164369.52 元,占支出总预
算6.97%,同比增加 90790.8 元,增长 123.39 %。主要原
因是单位人员增加,使支出有所增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 2357051.56 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2357051.56 元。支出包括:社会保障和
就业支出 219159.36 元、卫生健康支出 108209.93 元、农
林水支出 1865312.75 元、住房保障支出 164369.52 元。财