出总预算 8.83%,同比增加 24120.64 元,增长 31.32%。
(三)卫生健康支出类科目 46180.81 元,占支出总预算
4.03%,同比增加 7432.82 元,增长 19.18%。
(四)住房保障支出类科目 75815.88 元,占支出总预算
6.62%,同比增加 18051.84 元,增长 31.32%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1145176.44 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款 1145176.44 元、政府性基金预算拨款 0 元、上年结转结
余 0 元。支出包括:一般公共服务支出 922040.39 元、社会
保障和就业支出 101139.36 元、卫生健康支出 46180.81 元、
住房保 障支出 75815.88 元, 财 政拨款总 收支较上年增长
32.3%,主要原因是一是根据相关规定机关单位工作人员正常
晋升晋级,基本工资变动;二是增加以工资为缴费基数的社
会保障费,使收入预算总体有所增加。三是 2024 年 5 月调入
一名公务员,财政拨款有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1145176.44 元,较上年
增长 32.3%。其中:基本支出 995176.44 元,项目支出 150000
元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.行政运行 720350.51 元,其中:基本支出 720350.51
元,项目支出 0 元。主要用于民主党派事务和运行
2.一般行政事务管理 201689.88 元,其中:基本支出
51689.88 元,项目支出 150000 元。主要用于商品和服务支