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九三学社梧州市委员会
2021 年部门决算
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目 录
第一部分:九三学社梧州市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分:九三学社梧州市委员会 2021 年度部门决算
报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:九三学社梧州市委员会 2021 年度部门决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分:九三学社梧州市委员会概况
一、部门职责
九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密
合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。
三学社梧州市委员会下设 6 个基层支社,至 2021 年末共有
社员 203 名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是:坚持
以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,
树立和践行社会主义核心价值体系,秉承九三学社爱国
主、科学的优良传统,全面加强参政党建设,不断提高参政
议政、民主监督水平,充分发挥密切联系科技界的优势,积
极投身于社会主义现代化建设的实践活动,开展调查研究,
反映社情民意,积极建言献策,为构建社会主义和谐社会,
促进多党合作事业发展,加快梧州的经济和社会发展作出应
有的贡献。
二、机构设置
本单位是党政机关性质,属于财政全额拨款的预算管理
单位。九三学社梧州市委 2021 年的部门决算单位构成只有
九三学社梧州市委机关 1 个单位,无下属单位。纳入九三
社梧州市委 2021 年部门决算的 2 个职能部门包括:办公室、
参政议政部。
三、编制现状、人员构成
九三学社梧州市委 2021 年现有编制数 4 名,其中行政
—5—
编制数 4 名,处级领导职数 2 名,科级领导职数 2 名。
2021 年我委机关实有在编在职人员 3 人,退休人员 4 人,
另根据工作需要聘用工作人员 1 人。
第二部分:九三学社梧州市委员会 2020 年度部门决算
报表
(此部分另附表格,挂报告尾部)
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第三部分:九三学社梧州市委员会 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入77.65万元,其中本年
入77.41万元,较2020年度决算数增加9.09万元,增长
13.31%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入76.41万元,为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8.09万元,增
11.84%,主要原因是2021年社市委组织换届支出增加。
2.其他收入1万元,为预算单位“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数
增加0.99万元,增长99%,主要原因是九三学社广西区委拨
付联合调研课题经费1万元。
3.年初结转和结余0.23万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少0.36万元,下降61.02%,主
要原因是本单位采取有效措施积极盘活历年结转和结余资
金。
(二)本部门2021年度总支出77.65万元,其中本年支出
77.46万元,较2020年度决算数增加9.09万元,增长13.3%。
支出具体情况如下
1.一般公共服务支出(类)65.65万元:主要用于机关正
常运行,包括:基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办
公邮电费、差旅费、会议费、课题调研等支出。较2020年度
—7—
决算数增加9.18万元,增长16.26%,主要原因是2021年社市
委组织换届支出费用增加。
2.社会保障和就业支出(类)5.24 万元:主要用于九
三学社梧州市委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本
养老保险费支出。2020 年度决算数减少 0.03 万元,下降
0.57%,主要原因是人员工资基数变化调整。
3.卫生健康支出(类)2.65 万元:主要用于按照国家
规定缴纳职工医疗保险费。2020 年度决算数减少 0.02
元,下降 0.75%,主要原因是人员工资基数变化调整。
4.住房保障支出(类)3.93 万元:主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出2020 年度决算数减少 0.03 元,
下降 0.76%,主要原因是人员工资基数变化调整。
5.年末结转和结余0.18万元,为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
少0.36万元,下降66.67%,主要原因是本单位采取有效措施
积极盘活历年结转和结余资金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
九三学社梧州市委员会2021年度一般公共预算财政拨
款支出76.4万元,较2020年度决算数增加8.08万元,增长
11.83%,主要是2021年社市委组织换届支出增加。其中:基
本支出56.42万元,项目支出19.98万元。
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九三学社梧州市委员会2021年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为64.5万元,支出决算为76.4万元,完成年
初预算的118.44%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为52.68万元,
支出决算为64.59万元,完成年初预算的122.6%。较年初预
算数增加的原因主要是2021年社市委组织换届支出增加。
要用于保证机关日常运转发生的支出:如根据国家规定的基
本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一
规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、
差旅费、会议费等日常公用经费支出。
1.行政运行60.71万元主要用于民主党派事务和运行。
初预8.03,主2021委组
支出增加。
2.一般行政事务管理支出3.88万元主要用于开展组织
发展、思想宣传、参政议政、社会服务等工作而发生的项目
支出。较年初预算数增加3.88万元。主要是支出科目调整。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数为5.24万
元,支出决算数为5.24万元,完成年初预算的100%。主要用
于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出5.24万元,主要用
于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金。与2021年年初
预算数一致。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数为2.67万元,支
算数2.65,成年100%要用
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国家政策规定缴纳职工的医疗保险的支出。
行政单位医疗支出2.65万元。主要用于按照国家政策规
定缴纳职工的医疗保险的支出。与2021年年初预算数一致
(四)住房保障支出(类)年初预算数为3.93万元,支
出决算数为3.93万元,完成年初预算的100%。主要用于按
国家政策规定缴纳职工的住房公积金的支出。
住房公积金支出3.93万元。主要用于按照国家政策规定
缴纳职工的住房公积金的支出。与2021年年初预算数一致
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
202156.42
加3.54万6.69%人员
加。
51.29主要资、
贴补贴、奖金、伙食补助、其他社会保障缴费、其他工资福
利支出、医疗费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭
的补助;公用经费5.13万元,主要包括:办公费、印刷费、
电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服
务支出、其他交通费用。
支出具体情况如下
(一)工资福利支出50.43万元,完成年初预算的
125.73%,主要是人员经费支出增加
(二)商品和服务支出5.13万元,完成年初预算的
68.77%,主要是节约开支。
—10—
(三)对个人和家庭的补助 0.86 万元完成年初预算的
106.1%主要是人员经费支出增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,
去年相比持平,与预算一致。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有
资本经营预算财政拨款支出,与去年相比持平,与预算一致。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购
置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.41万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.41万元,比预算减少0.35万元低于预算原
因是厉行节约减少公务接待支出。比去年减少0.16万元,下
降28.07%,减少原因主要是厉行节约减少公务接待支出。其
中,其中,因公出国支出0万元,决算与预算持平;公务用
车购置支出0万元,决算与预算持平;公务用车运行维护费
支出0万元,决算与预算持平;公务接待费支出决算比预算
减少0.35万元,低于预算原因是厉行节约减少公务接待支
出。比去年减少0.16万元,下降28.07%,减少原因主要是厉
行节约减少公务接待支出。具体情况如下:
—11—
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨
款安排九三学社梧州市委会机关单位出国团组0个,参加其
他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0
个,累计0人次
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年,九三学社梧州市委
会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0
万元,平均每辆0元。
(三)公务接待费支出0.41万元,国内公务接待批次8次,
人次33次,国(境)外公务接待批次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出5.13万元,比年初预
算数减少2.33万元,降低31.23%。主要原因是落实过紧日子
要求压减办公支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价
50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用
设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
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根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:部门其他运转类
项目1个.共涉及资金19.98万元,占一般公共预算项目支出
总额的100%
我部门今年在部门决算中反映专项公用经费(其他)日
常运转项目绩效自评结果。
专项公用经费(其他)日常运转项目绩效自评综述: 根
据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分。发现的
主要问题及原因:主要问题是编制预算科目,资金用途方面
尚未够完善,科学性有待提高。原因是单位事多人少,业务
人员熟练程度不够。下一步改进措施: 一是加强政策文件学
习;二是编制预算要广泛征集业务科室意见
部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目
标,自评得分为100分。发现的主要问题及原因: 主要问题
是编制预算科目,资金用途方面尚未够完善,科学性有待提
高。原因是单位事多人少,业务人员熟练程度不够。下一步
改进措施:一是加强政策文件学习; 二是编制预算要广泛征
集业务科室意见。
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梧财绩效〔20219号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经
项目编码
项目实施单
九三学社梧州市委员会
主管部门
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
16.1
其中:一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况(
括项目立项
据、可行性
必要性、支
范围、实施
容等)
保证九三学社梧州市委会正常开展各项活动和日常工作,促进多党合作事业的
发展
项目起始时
2021.01.01
项目终止时
2021.12.31
项目实施进
安排
按进度完成项目支出
年度绩效目
保证九三学社梧州市委会正常开展各项活动和日常工作
预算执行率%(10 分
项目绩效目
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标(50
分。其中:
出数量、质
量、时效、
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分)
产出数量
提交提案
6 篇
6 篇
10
产出数量
提交重点
调研报告
1 篇
1 篇
10
产出质量
年度考核
合格
合格
10
产出时效
年度计划
按时
按时
10
产出成本
资金使用
完成
完成
10
效果指标
(30 分)
经济效益
社会效益
完成市委
会年度计
完成
完成
30
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度(10 分)
——
群众满意
满意
满意
10
——
——
—14—
梧财绩效〔20219号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支
项目编码
项目实施单
九三学社梧州市委员会
主管部门
资金总额
资金来源
金额(万元)
合计
3.88
其中:一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况(
括项目立项
据、可行性
必要性、支
范围、实施
容等)
通过项目开展聘用和管理好编外人员,保障市委会年度工作推进
项目起始时
2021.01.01
项目终止时
2021.12.31
项目实施进
安排
按进度完成项目支出
年度绩效目
开展聘用和管理好编外人员,保障市委会年度工作推进
预算执行率%(10 分
项目绩效目
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标(50
分。其中:
出数量、质
量、时效、
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分)
产出数量
聘用人员
1 名
1 名
20
产出质量
年度考核
合格
合格
10
产出时效
年度计划
按时
按时
10
产出成本
资金使用
完成
完成
10
效果指标
(30 分)
经济效益
社会效益
完成市委
会年度计
完成
完成
30
生态效益
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度(10 分)
——
群众满意
满意
满意
10
——
——
—15—
梧财绩效〔20219号附件 5
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
九三学社梧州市委员会
部门编码
028001
部门预算安
资金(万元)
合计
其中:一般公共预算拨款
19.98
政府性基金
0
国有资本经营预算
0
其他资金
0
部门职能概
(逐条填,
条控制在 150
字内。)
职能 1
参政议政
职能 2
民主监督
...职能 3
社会服务
部门整体支
年度绩效目
(逐条填,
部门职能对
应)
目标 1
完成重点调研课题 1 个
目标 2
向政协递交提案 6 篇
......
自评得分(满分 100 分)
预算执行率%(10 分)
部门整体支
年度绩效目
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
(50 分)
产出数量
提交提案
6 篇
6 篇
10
产出数量
提交重点
调研报告
1 篇
1 篇
10
产出质量
合格
合格
合格
10
产出时效
按时
按时
按时
10
产出成本
完成
完成
完成
10
效果指标
(30 分)
经济效益
社会效益
参政议政
成果对梧
州经济有
促进作用
完成
完成
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
(10 分)
——
群众满意
满意
满意
满意
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公
经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购
置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
—17—
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
九、参政议政:反映为参政议政进行调研等方面的支出,
是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群
众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协
商讨论。通过调研报告、提案或其他形式,向中国共产党和
国家机关提出意见和建议。
十、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)
行政运行(项):指行政单位用于保障机构运行、开展日常
工作的基本支出。
十一、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联服务
款一般行政事务管理(项):指行政单位未单独设置项级科
目的其他项目支出
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及
其在职职工缴存的长期住房储金。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指按
—18—
照国家统一规定,用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保
险费用。
十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医
疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机
关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保
险。