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九三学社梧州市委员会 2022
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 九三学社梧州市委员会概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:九三学社梧州市委员会部门预算及三公
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:九三学社梧州市委员会 2022 年部门预算报
表(详见附件)
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
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三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:部门概况
一、主要职能
九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲
合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九
三学社梧州市委员会下设 6 个基层支社,至 2022 年初共有社
员 203 名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是:坚持以
邓小平理论“三个代表重要思想和科学发展观为指导
立和践行社会主义核心价值体系,秉承九三学社爱国、民主、
科学的优良传统,全面加强参政党建设,不断提高参政议政、
民主监督水平,充分发挥密切联系科技界的优势,积极投身
社会主义现代化建设的实践活动,开展调查研究,反映社情
民意,积极建言献策,为构建社会主义和谐社会,促进多党
合作事业发展,加快梧州经济和社会发展作出应有的贡献。
二、机构设置情况
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九三学社梧州市委员会共有直属单位 1其中:行政
单位 1个,行政单位是:九三学社梧州市委员会机关本级。
九三学社梧州市委员会机关共2个职能科室,分别是:
办公室、参政议政部。
三、人员构成情况
九三学社梧州市委员会部门人员编制总数 4名,其中
政编制 4。其中,在职在编人员 3,包括:行政在职在
编人员 3人。其他聘用人员 1人、离退休人员 4人。
第二部分:九三学社梧州市委员会 2022 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 662096.07 元,同比增加 17161.2
元,增2.66%。收入包括:一般公共预算拨款、政府性基
金预算拨款、财政专户管理资金收662096.07事业收入、
事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定提高了机关单位工作人员基本工资标准;二是
增加以工资为缴费基数的社会保障费,使收入预算总体有所
增加,使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 662096.07 元,同比增加 17161.2
,增长 2.66%。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)662096.07
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元,同比增17161.2 ,增长 2.66%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 662096.07 元,其中,基本支出预算
542096.07 元,占支出总预算的 81.88 %,同比增加 58228.2
长 12.03% 120000 元
的 18.12%,同比减少 36067 元,下降 25.5 %。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 533418.67 元,占支出
总预算 80.57%,同比增加 6621.14 元,增长 1.26%。
(二)社会保障和就业支出类科目 57068.48 元,占支出
总预算 8.62%,同比增加 4697.52 元,增长 8.97%。
(三)卫生健康支出类科目 28807.56 元占支出总预算
4.35%,同比增加 2319.4 元,增长 8.76%
(四)住房保障支出类科目 42801.36 元,占支出总预算
6.46%,同比增加 3523.14 元,增长 8.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 662096.07 收入包括:
一般公共预算拨款 662096.07 元;支出包括:一般公共服务
533418.67 元、社会保障和就业支出 57068.48 元、卫
生健康支出 28807.56 元、住房保障支出 42801.36 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 662096.07 元,其中:基
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542096.07 支出 120000 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 413418.67 元,其中基本支出 413418.67 元,
项目支出 0元。主要用于民主党派事务和运行。
120000 元,其中:基本支出 0
项目支120000 元。主要用于机关事业单位基本养老保险
缴费支出 57068.48 ,28807.56 ,住房
42801.36 元等开支。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 542096.07 元,占支出总预算的 81.88 %,
同比增加 58228.2 元,增长 12.03%。其中
413456.77
76.27%,同比减少 12348.9 元,下降 3.08%
商品和服务支出预120119.3 元,占基本支出预算
22.16%同比增加 45519.3 元,增长 61.02%
对个人和家庭补助支出预算 8160 元,占基本支出预算
1.57%同比增加 360 元,增长 4.41%
2.项目支120000 元,一般公共预算支出的 18.12%
同比减少 36067 元,下降 25.5 %其中:
商 品 和 服 务 支 出 预 算 120000 元 , 占 项 目 支 出 预 算
100%减少 36067 元,下降 25.5 %
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 483867.87 元,其中:
人员经466833.91 元,要包括:本工资、贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经75262.16 元,包括办公及、咨询费、邮电费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 部门预算全口径安三公经费预算
况。
2022 年部门预算全口径安排经费支出预算 5000
元,同比减3500 元,下降 41.18 %
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,本单位无因公出
国(境)经费支出,去年同比无变化,原因是根据财政局统
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费支出预算 5000 比减少 3500 元,
41.18 %减少主要原因是我单位严格执行“八项规定
规范公务接待费开支,故此项费用同比减少。此项为因工作
需要,我单位需接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学
习的上级社组织领导、兄弟省、市社组织领导成员等,以及
社市委到基层调研和开展社内活动所需费用。
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3.本单位无公务用车运行费支出,与去年同比无变化。
其中:
(1维护算 0 单位
务用车运行费支出,与去年同比无变化
(2)公务用车购置费 0 元,本单位无公务车购置费支出,
与去年同比无变化
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的经费支出预算 5000
元,同比减3500 元,下降 41.18 %具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.5000 3500
41.18 %其中:本级经费拨款预算 5000 元,同比减3500
下降 41.18 %减少的主要原因是我单位严格执行“八
项规定”,规范公务接待费开支,故此项费用同比减少
3.公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:本级经费
拨款预算 0元,同比无变化。具体是
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
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九三学社梧州市委员会本级共1个行政机关,行政运
240119.3 10452.3 元,增
4.55%中:基本支出 120119.3 元;项目支120000
元。增长主要原因是以下支出增加:一是根据相关规定提高
了机关单位工作人员基本工资标准;二是增加以工资为缴费
基数的社会保障费,使收入预算总体有所增加,使收入预算
总体有所增加。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运
转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等
安排的人员经费支出、按市本级公用经费开支标准安排的办
公费、业费、印刷费、水电费培训费、差旅费、会议费、
接待费、委托业务费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0元,同比持平按采购资金类
型划分,一般公共预算拨款 0元,财政专户管理的资金安排
0元。按采购项目类型划分集中采购 0元,其中:货物类
采购 0元、工程类采0元、服务类采购 0元;分散采购 0
元,其中:货物类采购 0元、工程类采0元、服务类采
0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至20211231日,资产原值合计182405.31元,其
中:(1)土地、房屋及构筑物0元,(2)通用设备123541
元,(3)专用设备0元,(4)文物和陈列品0元,(5
书档案0元,6)家具、用具、装具等41004.31元。
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(四)预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目(含基本支出)8个,项目
及金额 644934.87 部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。其中:机关本级 7个绩效项目,分别是:在职在编
人员经费项目 413456.77 元、离退休人员经费 8520 元、定
额公用经费(含退休公用支出、公共机构节能经费、节水城
市工作经费和垃圾分类工作经费)项目 25580.84
商品和服务支出中工会经费项目 4619.16 元、机关事业单位
12000
32400 元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目
45519.3 元、专项公用经费(其他)-日常运转项120000
元。全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:机
8个绩效项目,分别是:在职在编人员经费项目
413456.77 元、离退休人员经费 8520 元、定额公用经费(含
退休公用支出、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃
圾分类工作经费)项25580.84 元、定额商品和服务支出
中工会经费项目 4619.16 元、机关事业单位伙食补助项目
12000 元、关事业单位公务交通费用项目 32400 元、
人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目 45519.3 专项
用经费(其他)-日常运转项目 120000 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
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2022 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2022 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2022 年部门预算公
开进行同口径对比,此次 2022 年部门预算同比已将 2020
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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8机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
9经费:纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
10会保障和就业支出:是按照国家统一规定,用于
支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
11生健康支出:是按照国家统一规定,按照在职职
工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。
12住房公积金是按照《住房公积金管理条列》的规
定,由单位及其在职人员缴存的长期住房储金。
第四部分:2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件