5
本支出 542096.07 元,项目支出 120000 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 413418.67 元,其中:基本支出 413418.67 元,
项目支出 0元。主要用于民主党派事务和运行。
一般行政事务管理 120000 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 120000 元。主要用于机关事业单位基本养老保险
缴费支出 57068.48 元,行政单位医疗 28807.56 元,住房公积
金42801.36 元等开支。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 542096.07 元,占支出总预算的 81.88 %,
同比增加 58228.2 元,增长 12.03%。其中:
工资福利支出预算 413456.77 元 ,占基本支出 预算
76.27%,同比减少 12348.9 元,下降 3.08%。
商品和服务支出预算 120119.3 元,占基本支出预算
22.16%,同比增加 45519.3 元,增长 61.02%
对个人和家庭补助支出预算 8160 元,占基本支出预算
1.57%,同比增加 360 元,增长 4.41%。
2.项目支出 120000 元,占一般公共预算支出的 18.12%,
同比减少 36067 元,下降 25.5 %。其中:
商 品 和 服 务 支 出 预 算 120000 元 , 占 项 目 支 出 预 算
100%,减少 36067 元,下降 25.5 %。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%,
同比无变化。