收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市卫生健康委员会
金额单位:万
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 29,258.90 一、一般公共服务支出 32 41.95
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 22,659.98 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 304,697.24 五、教育支出 36 66.31
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 9,721.87 八、社会保障和就业支出 39 1,710.64
9 九、卫生健康支出 40 334,969.51
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43 13.50
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 1,463.91
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54 22,659.98
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 366,337.98 本年支出合计 58 360,925.80
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 1,176.41 结余分配 59 6,633.31
年初结转和结余 29 71.43 年末结转和结余 60 26.71
30 61
总计 31 367,585.82 总计 62 367,585.82
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:梧州市卫生健康委员会
金额单位:万元
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支
其他政府性基金及对应专项债务收入安
其他地方自行试点项目收益专项债券收
支出决算表
公开03表
部门:梧州市卫生健康委员会
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 360,925.80 262,835.74 98,090.06
201 一般公共服务支出 41.95 41.95
20104 发展与改革事务 41.95 41.95
2010499 其他发展与改革事务支 41.95 41.95
205 教育支出 66.31 66.31
20502 普通教育 66.31 66.31
2050201 学前教育 66.31 66.31
208 社会保障和就业支出 1,710.64 1,665.05 45.59
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.61 7.61
2080115 博士后日常经费 7.61 7.61
20805 行政事业单位养老支 1,701.73 1,664.87 36.85
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,686.26 1,656.87 29.39
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.47 8.00 7.47
20899 其他社会保障和就业支出 1.31 0.17 1.13
2089999 其他社会保障和就业支出 1.31 0.17 1.13
210 卫生健康支出 334,969.51 259,718.19 75,251.32
21001 卫生健康管理事务 1,032.78 827.38 205.40
2100101 行政运行 621.51 487.10 134.40
2100102 一般行政管理事务 39.05 38.87 0.18
2100199 其他卫生健康管理事务支出 372.23 301.41 70.82
21002 公立医院 289,695.75 231,804.99 57,890.76
2100201 综合医院 230,026.87 219,789.87 10,236.99
2100202 中医(民族)医院 48,031.16 500.77 47,530.39
2100203 传染病医 7,419.25 7,419.25
2100205 精神病医 4,100.48 4,095.10 5.38
2100206 妇幼保健医院 16.00 16.00
2100299 其他公立医院支出 102.00 102.00
21003 基层医疗卫生机构 4,280.87 3,073.57 1,207.30
2100301 城市社区卫生机构 3,355.78 2,198.97 1,156.81
2100302 乡镇卫生 856.76 835.76 21.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 68.33 38.84 29.49
21004 公共卫生 36,927.06 22,929.59 13,997.47
2100401 疾病预防控制机构 7,577.20 5,967.87 1,609.33
2100402 卫生监督机构 500.15 479.35 20.80
2100403 妇幼保健机构 14,122.44 12,739.11 1,383.33
2100405 应急救治机构 83.36 72.30 11.06
2100406 采供血机 3,571.44 3,571.44
2100407 其他专业公共卫生机 109.16 58.84 50.32
2100408 基本公共卫生服务 2,648.97 2,648.97
2100409 重大公共卫生服务 1,006.37 1,006.37
2100410 突发公共卫生事件应急处理 6,983.89 40.68 6,943.20
2100499 其他公共卫生支出 324.09 324.09
21006 中医药 681.49 681.49
2100601 中医(民族医)药专项 681.49 681.49
21007 计划生育事务 327.04 251.90 75.15
2100716 计划生育机构 327.04 251.90 75.15
21011 行政事业单位医疗 826.90 812.56 14.34
2101101 行政单位医疗 51.64 51.64
2101102 事业单位医疗 774.81 760.47 14.34
2101103 公务员医疗补助 0.44 0.44
21099 其他卫生健康支出 1,197.61 18.21 1,179.40
2109999 其他卫生健康支出 1,197.61 18.21 1,179.40
213 农林水支 13.50 13.50
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 13.50 13.50
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支
13.50 13.50
221 住房保障支出 1,463.91 1,452.51 11.41
22102 住房改革支出 1,463.91 1,452.51 11.41
2210201 住房公积 1,463.91 1,452.51 11.41
229 其他支出 22,659.98 22,659.98
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安
22,659.98 22,659.98
2290402
其他地方自行试点项目收益专项债券收
22,659.98 22,659.98
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市卫生健康委员会
金额单位:万
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 29,258.90 一、一般公共服务支出 33 41.95 41.95
二、政府性基金预算财政拨款 2 22,659.98 二、外交支出 34
三、
国有资本经营预算财政拨款
3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37 66.31 66.31
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 978.68 978.68
9 九、卫生健康支出 41 27,447.29 27,447.29
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44 13.50 13.50
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 711.17 711.17
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55 22,659.98 22,659.98
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 51,918.87 本年支出合计 59 51,918.87 29,258.90 22,659.98
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60
一般公共预算财政拨款 29 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 51,918.87 总计 64 51,918.87 29,258.90 22,659.98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市卫生健康委员会
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 29,258.90 10,237.33 19,021.57
201 一般公共服务支 41.95 41.95
20104 发展与改革事务 41.95 41.95
2010499 其他发展与改革事务支出 41.95 41.95
205 教育支出 66.31 66.31
20502 普通教育 66.31 66.31
2050201 学前教育 66.31 66.31
208 社会保障和就业支出 978.68 933.08 45.59
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.61 7.61
2080115 博士后日常经费 7.61 7.61
20805 行政事业单位养老支出 969.93 933.08 36.85
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 962.47 933.08 29.39
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.47 7.47
20899 其他社会保障和就业支出 1.13 1.13
2089999 其他社会保障和就业支出 1.13 1.13
210 卫生健康支出 27,447.29 8,604.48 18,842.81
21001 卫生健康管理事 1,010.10 804.69 205.40
2100101 行政运行 621.51 487.10 134.40
2100102 一般行政管理事 39.05 38.87 0.18
2100199 其他卫生健康管理事务支出 349.55 278.73 70.82
21002 公立医院 7,949.21 3,332.40 4,616.82
2100201 综合医院 2,389.32 164.35 2,224.97
2100202 中医(民族)医院 2,735.69 461.84 2,273.85
2100203 传染病医院 1,414.73 1,414.73
2100205 精神病医院 1,291.48 1,291.48
2100206 妇幼保健医院 16.00 16.00
2100299 其他公立医院支 102.00 102.00
21003 基层医疗卫生机 1,513.60 562.54 951.06
2100301 城市社区卫生机 900.56 900.56
2100302 乡镇卫生院 544.71 523.71 21.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 68.33 38.84 29.49
21004 公共卫生 14,552.59 3,196.80 11,355.79
2100401 疾病预防控制机 1,606.80 1,273.78 333.02
2100402 卫生监督机构 500.15 479.35 20.80
2100403 妇幼保健机构 1,103.24 1,080.18 23.06
2100405 应急救治机构 83.36 72.30 11.06
2100406 采供血机构 191.68 191.68
2100407 其他专业公共卫生机构 109.16 58.84 50.32
2100408 基本公共卫生服 2,648.97 2,648.97
2100409 重大公共卫生服 1,001.26 1,001.26
2100410 突发公共卫生事件应急处理 6,983.89 40.68 6,943.20
2100499 其他公共卫生支 324.09 324.09
21006 中医药 681.49 681.49
2100601 中医(民族医)药专项 681.49 681.49
21007 计划生育事务 236.58 223.92 12.67
2100716 计划生育机构 236.58 223.92 12.67
21011 行政事业单位医 480.26 465.92 14.34
2101101 行政单位医疗 51.64 51.64
2101102 事业单位医疗 428.61 414.28 14.34
21099 其他卫生健康支 1,023.45 18.21 1,005.24
2109999 其他卫生健康支 1,023.45 18.21 1,005.24
213 农林水支出 13.50 13.50
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 13.50 13.50
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支
13.50 13.50
221 住房保障支出 711.17 699.76 11.41
22102 住房改革支出 711.17 699.76 11.41
2210201 住房公积金 711.17 699.76 11.41
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:梧州市卫生健康委员会
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 9,450.74 302 商品和服务支出 515.01 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 4,045.75 30201 办公费 15.70 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 698.71 30202 印刷费 2.42 30702 国外债务付息
30103 奖金 208.94 30203 咨询费 16.70 310 资本性支出 0.71
30106 伙食补助费 104.53 30204 手续费 0.15 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 2,103.15 30205 水费 2.76 31002 办公设备购
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
977.19 30206 电费 31.56 31003 专用设备购置 0.48
30109 职业年金缴费 30207 邮电费 21.21 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴 497.53 30208 取暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 5.10 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 52.31 30211 差旅费 15.18 31008 物资储备
30113 住房公积金 717.31 30212 因公出国(境)费 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修(护)费 16.64 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 45.32 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 270.87 30215 会议费 0.30 31012 拆迁补偿
30301 离休费 30216 培训费 3.46 31013 公务用车购置
30302 退休费 15.91 30217 公务接待费 5.07 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 112.73 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 96.97 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 61.83 30225 专用燃料费 2.00 31099 其他资本性支出 0.23
30306 救济费 30226 劳务费 18.42 399 他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30.12 39907 国家赔偿费用支出
30308 助学金 30228 工会经费 56.36 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 3.89 39910 资本性赠与
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 60.45 39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助 96.16 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 94.78
人员经费合计 9,721.61 公用经费合计 515.72
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:梧州市卫生健康委员会
金额单位:万元
项目
年初结转和结
本年收入
本年支出
年末结转和结
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 22,659.98 22,659.98 22,659.98
229 其他支出 22,659.98 22,659.98 22,659.98
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22,659.98 22,659.98 22,659.98
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 22,659.98 22,659.98 22,659.98
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:梧州市卫生健康委员会
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本部门无国有资本经营预算财政拨款收入 ,也没用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 ,故本表无数据
财政拨款三公”经费支出决算表
公开09表
部门:梧州市卫生健康委员会
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.86 3.50 3.50 9.36 9.39 3.50 3.50 5.89
注:本表反映部门本年度财政拨款 “三公”经费支出预决算情况 。其中,预算数为“三公”经费全年预算数 ,反映按规定程序调整后的预算数 ;决算数是包括当
年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。