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梧州市卫生健康委员会 2022 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市卫生健康委员会(部门)概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市卫生健康委员会部门预算及三公
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市卫生健康委员会 2022 年部门预算
表(详见附件)
一、部门收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:梧州市卫生健康委员会(部门)概况
一、主要职
梧州市卫生健康委员会贯彻落实党中央、自治区党委和
市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署在履行职责
过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要
职责是:
(一)贯彻落实党中央全民健康政策和自治区卫生健康
事业发展地方性法规、规章。组织拟订全市卫生健康规划并
组织实施,统筹全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推
进卫生健康基本公共服务均等化普惠化、便捷化和公共资
源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革研究提出贯
执行深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织
深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理
制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元
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化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格
政策的建议
(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以
及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施负责卫生应
急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发
公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,
负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开
展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本
药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,贯
彻执行食品安全地方标准。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫
生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的
督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
(七)组织开展医疗机构、医疗服务行业管理,建立医
疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健
康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、
标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预
警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划
生育政策。
(九)指导县(市、区)卫生健康工作,指导基层医疗
卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健
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康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援
外工作。
(十)负责市保健对象的医疗保健工作负责市重要
议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十一)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,
控制艾滋病的发生和蔓延。
(十二)拟订中医药民族医药中长期发展规划并组织实
施,负责市中医药服务管理工作。指导市计划生育协会的业
务工作。
(十三)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工
作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。
(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)部门总体情况
梧州市卫生健康部门参加 2022 年部门预算编制的市直
属医疗卫生健康单位共 31 个(其中,梧州市计划生育协会
合并在梧州市卫生健康委员会本级进行预算编制)。行政单
1个,委直属参照公务员法管理的群团机关单位 1个,
直属参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个,委直属非参
照公务员法管理全额拨款事业单位 16 个,委直属非参照公
务员法管理差额拨款事业单位 11 1
个:
1.行政单位是梧州市卫生健康委员会本级
2.参照公务员法管理的群团机关单位是梧州市计划生育
协会。
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3.参照公务员法管理全额拨款事业单位是梧州市卫生计
生监督所(公益一类)。
4.属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧
州市第二人民医院(公益一类)、梧州市第三人民医院(公
益二类)、梧州市疾病预防控制中心(公益一类)、梧州市
中西医结合医院(公益二类)、梧州市皮肤病防治院(公益
二类)、梧州市中心血站(公益一类)、梧州市龙湖镇卫生
院(公益一类)、梧州市城东镇卫生院(公益一类)、梧州
市肿瘤防治中心(公益二类)、梧州市卫生健康统计信息中
心(公益一类)、梧州市 120 急救指挥中心(公益一类)、
梧州市计划生育技术服务站(公益一类)、梧州市计划生育
药具与艾滋病防治管理中心(公益一类)、梧州市卫生健康
宣传教育中心(公益一类)、梧州市健康保健中心(公益一
类)、梧州市万秀区富民社区卫生服务中心(公益一类)。
5.非参照公务员法管理差额拨款事业单位是:梧州市工
人医院(公益二类)、梧州市人民医院(公益二类)、梧州
市红十字会医院(公益二类)梧州市中医医院(公益二类)
梧州市妇幼保健院(公益一类)、梧州市万秀区角嘴社区卫
生服务中心(公益一类)、梧州市万秀区城南社区卫生服
中心(公益一类)梧州市长洲区大塘社区卫生服务中(公
益一类)梧州市万秀区城北社区卫生服务中心(公益一类)
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心(公益一类)、梧州市
长洲区兴龙社区卫生服务中心(公益一类)。
6.自收自支事业单位梧州市卫生幼儿园(公益二类)
7.2022 年预算公开机构相关情况说明:
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1)梧州市计划生育协会为梧州市卫生健康委员会代
管单位,不单独设立账户。梧州市卫生健康委员会本级预算
包含市计划生育协会的预算资金因此市计划生育协会不单
独进行预算公开。
22022 年本部门预算公开单位变更情况:一是“梧
州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心”由原“梧州市计
划生育药具管理站”更名组建,同时原“梧州市防治艾滋病
工作委员会办公室”核定的事业编制“连人带编”也划入该
中心;二是“梧州市卫生健康宣传教育中心”为原“梧州市
计划生育宣传指导站”更名组建,同时原“梧州市深化医药
卫生体制改革工作领导小组办公室”核定的事业编制“连人
带编”划入该中心;二是“梧州市卫生健康统计信息中心”
是原“梧州市卫生计生统计信息中心”更名变更的单位。
32022 年本部门新增预算单位情况:根据进一步深
化预算管理制度改革有关精神和预算管理一体化规范要求,
市直七个社区卫生服务中心及梧州市卫生幼儿园于 2022
起列入市直预算一体化统一管理的预算单位。
(二)梧州市卫生健康委本级情况
梧州市卫生健康委机关内设机构共有 15 个职能科室,
分别是:办公室、规划发展与信息化科、法制与监督科、体
制改革科、疾病预防控制科、医政医管科基层卫生健康科、
中医药管理科、卫生应急办公室、妇幼健康科、人口监测与
家庭发展科(老龄健康科)、艾滋病防控科、财务科、爱国
卫生科(市爱国卫生运动委员会办公室)、人事科。
三、人员构成情况
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梧州市卫生健康委及所属单位人员编制目前共有 3701
名,其中:行政编制 30 名,参公事业编制 40 名,事业编制
3627 名,机关后勤服务聘用人员控制数 4名。其中,在职
在编人员 3172 人,包括:行政在职在编人员 27 参公事
业在职在编人员 33 人,事业单位在职在编人员 3109 人,
关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 3人。其他聘用人
4613 人,离退休人员共 1324
第二部分:梧州市卫生健康委员会 2022 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 3212304395.08 元 , 同 比 减 少
1197956350.01 元,下降 27.16%。收入包括:一般公共预
算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上
年结转结余;支出包括:一般公共服务支出社会保障和就
业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022
行节约的精神,严控一般性支出,压减经费支出;二是受新
冠肺炎疫情的影响在一定程度上限制了部分外地患者的就
诊需求,医疗机构的门急诊量及业务收入受到一定的影响,
使收入预算总体有所减少
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 3212304395.08 元 , 同 比 减 少
1197956350.01 元,下降 27.16%。其中:
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(一)一般公共预算拨款 89008623.64 占收入总预
算的 2.77%同比减少 17118842.42 元,下降 16.13%
要是开源节流,优化支出结构,统一压减一般性支出,一般
公共预算拨款收入减少。
(二)本部门无政府性基金预算拨款收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收14870276.8 元,占收入
总预0.46%,同比增加 644176.8 元,增长 4.53%,一
是根据部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费,二是随
工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保
等。
3024601494.64 元,占收入总预算的
94.16%,同比减少 1265305684.39 元,下降 29.49%
要是受新冠肺炎疫情的影响,在一定程度上限制了部分外地
患者的就诊需求,医疗机构的门急诊量及业务收入受到一定
的影响。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)其他收3824000 元,占收入总预算0.12%
同比增加 3824000 元,2021 年无该预算收入,增长率没有
可比性,主要是根据进一步深化预算管理制度改革的有关精
神和进一步规范部门预算管理的相关要求,各单位进一步提
高预算编制及公开的规范性和全面性。
(七)上年结转结余 80000000 元,占收入总预算的
2.49%同比增加 80000000 元,2021 年无该算收入
长率没有可比性,主要是根据进一步深化预算管理制度改革
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的有关精神和进一步规范部门预算管理的相关要求,各单位
进一步提高预算编制及公开的规范性和全面性
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 3212304395.08 元,其中,基本支
出预算 96029574.69 元,占支出总预算的 2.99%比减
532733613.63 元 , 下 降 84.73% ;项目支出预算
3116274820.39 元,占支出总预算的 97.01%
665222736.38 元,下降 17.59%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 22700 占支出总
算比例极小(此科目占比按保留百分比后两位小数为 0),
同比增加 19100 元,增长 5.31 倍。
(二)社会保障和就业支出类科目 13581936.14 元,
支出总预算 0.42% ,同比减少 55140034.62 元 , 下 降
80.24%
(三)生健康支出类科目 3189200307.34 占支出
总预算 99.28%同比减少 1116219863.91 元,下降 25.93%
(四)住房保障支出类科目 9499451.6 占支出总预
0.3%,同比减少 26615551.48 元,下降 73.70%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 89008623.64 元。收入全
部为一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支22700
元、社会保障和就业支出 8890460.99 元、卫生健康支
73427617.41 元、住房保障支出 6667845.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2022 年一般公共预算拨款支出 89008623.64 其中:
86652223.64 2356400 元,具体支
出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 4306692.21 其中:基本支出 3735392.21
元,项目支出 571300 元。主要按照政策规定用于梧州市卫
生健康委机关和参公单位在编在职人员的人员支出和单
日常运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 8890460.99 元,
全部是基本支出预算,主要用于支付行政及事业单位在职职
工的单位养老保险费用。
其他卫生健康管理事务支出 2918043.28 元,其中:基
2335843.28 582200 元。主要用于其
他卫生健康管理事务方面的支出
中医(民族)医院 4099016 元,全部是基本支出预算,
主要用于梧州市中西医结合医院中属于全额编制财政补
人员的工资等人员经费支出。
传染病医院 11934338.61 部是基本支出预算,
要用于梧州市第三人民医院中属于全额编制财政补助人
的工资等人员经费支出。
精神病医院 11896881.26 部是基本支出预算,
要用于梧州市第二人民医院中属于全额编制财政补助人
的工资等人员经费支出。
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乡镇卫生院 4808705.49 元,全部是基本支出预算,主
要用于梧州市城东镇卫生院、梧州市龙湖镇卫生院中属于全
额编制财政补助人员的工资等人员经费支出。
疾病预防控制机构 9869521.12 元,其中:基本支出
9769521.12 项目支100000 元。主要用于市卫生健康
委所属疾病预防控制机构中属于全额编制财政补助人员
工资等人员经费、正常运转等支出。
卫生监督机构 3961000.97 元,其中:基本支出
3744700.97 项目支216300 元。主要用于开展卫生执
法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出
妇幼保健机构 9908381.8 元,全部是基本支出预算,
要用于市妇幼保健机构中属于全额编制财政补助人员的
资等人员经费支出
应急救治机构 648446.23 元,其中:基本支639146.23
元,项目支出 9300 元。主要用于梧州市 120 急救指挥中心
人员经费及日常运转发生的支出费用。
采供血机构 1628771.68 元,全部是基本支出预算,主
要用于采供血机构的人员支出。
其他专业公共卫生机构 671053.48 全部是基本支出
预算,主要用于梧州市卫生健康统计信息中心的人员支出、
单位日常运转发生的支出。
计划生育机构 1507060.58 元,其中:基本支出
1479760.58 元,项目支出 27300 元。主要用于梧州市计划
生育技术服务站、梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中
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心、梧州市卫生健康宣传教育中心的人员支出、单位日常运
转支出。
行政单位医疗 539730.24 元,全部是基本支出预算,
要为市卫生健康委行政机关和所属的参公单位按在职在
职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗 3902674.46 元,全部是基本支出预算,
主要用于市卫生健康委所属的非参公事业单位按在职在
职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
其他卫生健康支出 850000 ,全是项目支出预
主要用于保障市卫生健康委直属其他卫生事业单位正常
转的支出。
住房公积金 6667845.24 元,全部是基本支出预算,主
要用于市卫生健康委机关及所属参公、事业单位按照国家政
策规定为职工缴纳的住房公积金
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 86652223.64 元,占一般公共预算支
97.35%,同比增加 3031368.58 3.63%
中:
82682207.95
95.42%同比增加 3347065.62 元,增长 4.22%增加的主
要原因:一是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。
二是机关事业单位新录用人员增加人员经费。三是随工资福
利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等。
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商品和服务支出预算 3301067.69 ,占基本支出预算
3.81%,同比减少 381022.31 元,下降 10.35%。减少的主
要原因是优化支出结构,统一压减一般性支出
对个人和家庭补助支出预656248 元,占基本支出
0.76%同比增加 75425.27 元,增长 12.99%增加的主
要原因是退休人员增加,相应增加退休人员的费用。
资本性支出预算 12700 元,占基本支出预算 0.01%
比减少 10100 元,下降 44.30%。减少的主要原因是优化支
出结构,统一压减一般性支出。
2. 项目支出 2356400 元,占一般公共预算支出的
2.65%,同比减少 20150211 元,下降 89.53%。其中:
工资福利支出预算 868772.25 元,占项目支出预
36.87%,同比减少 5979644.81 元,下降 87.31%,减少的
主要原因是根据相关文件规定,血站的供血事业收入留归单
位事业使用,即该单位的收入性质较去年发生改变,其支出
结构分类也相应改变,不再在一般公共预算支出中反映。
商品和服务支出预算 1290257.75 ,占项目支出预算
54.76%,同比减少 10226736.19 元,下降 88.8%。减少的
主要原因是根据相关文件规定,血站的供血事业收入留归单
位事业使用,即该单位的收入性质较去年发生改变,其支出
结构分类也相应改变,不再在一般公共预算支出中反映。
债务利息及费用支出预算 100000 元,占项目支出预算
4.24%,同比增减无变化
资本性支出预算 97370 元,占项目支出预 4.13%同比
减少 1643830 下降 94.41%减少的主要原因:一是根
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据相关文件规定,血站的供血事业收入留归单位事业使用,
即该单位的收入性质较去年发生改变,其支出结构分类也相
应改变,不再在一般公共预算支出中反映;二是开源节流,
按轻重缓急的原则优化支出结构,减少项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 86652223.64 其中:
人员经83283540.76 元,要包括:基本工资、
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、离休费、退休费等支出。
公用经3368682.88 元,主要包括:公费、刷费、
手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳
务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其
他商品和服务支出等。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年部算全口径三公预算
况。
2022 年部门预算全口径安排三 公 经 费 支 出 预 算
4157258 1299450.92 45.47%
中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 478000 元,同比减少
380000 元,44.29%少的主要原因是受国外新冠肺
炎疫情的影响,医疗机构的部分因公出国进修培训计划受到
限制。
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2. 公务接待费支出预算 511068 元,同比增加 27391.92
元,增长 5.66%增加的主原因本部2022 增了
几个预算单位,较去年增加了这部分单位的公务接待费。
3. 公务用车费预算 3168190 元,同比增加 1652059
增长 1.09 倍。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 1748190 元,同
332059 元,增长 23.45%
关公立医疗机构根据业务需要及公务用车报废情况,制定了
公务用车购置预算计划,相应增加了公务用车运行维护费
用。
2务用车购置费 1420000 元,同比增1320000
元,13.2 倍。增加的主要原因是 2021 市直仅有一
公立医疗机构有公务用车购置需求,总体购置预算基数小,
2022 年市直六家公立医疗机构根据业务需要及公务用车报
废情况,制定了公务用车购置预算计划,因此本年度公务
车购置费有较大幅度提升
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022
104000 元,同比减5917.08 元,下降 5.38%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比增减无变化
根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国
(境)经费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准
的年度出国计划申请调整支出。
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2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 82000 元,比减少 5917.08
6.73%。减少的主要原因:一是各单位严格执行中央和自治
区“八项规定”和厉行节约的有关精神,进一步全面减少不
必要的公务接待活动;二是统一按要求压减经费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预22000 元,同比增减无
变化。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 22000 元,同比增减无
变化。
2)公务用车购置费 0,同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
梧州市卫生健康委员会本级及下属单位共有 1个行政机
关和 2个参照公务员法管理的单位,全口径机关运行经费总
2535571.44 元,其中:基本支出 1766743.69
目支出 768827.75 元;同比减少 832722.5 下降 24.72%
下降主要原因是开源节流,优化支出结构,压减一般性支出。
主要用于梧州市卫生健康委员会梧州市计划生育协会及梧
州市卫生计生监督所为保证日常运转发生的公用经费支出,
如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电
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费、维修(护)费、培训费、差旅费、会议费、工会经费、
办公设备购置等日常公用经费支出。
另外,梧州市卫生健康委员会下属共28 个事业单位
全口径事业运行经费总预算安排 1121235955.73 元,其中:
6379000.8 1114856954.93
业运行经费总预算同比减少 421781200.27 元 , 下 降
27.33%主要用于事业单位保证日常运转发生的公用经费支
出,如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、
水电费、维修(护)费、培训费、差旅费、会议费、专用
料费、办公设备购置等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 841683113.75 元,同比减少
645478300.45 43.40%减少的主要原因药品
用卫生材料等逐步纳入药械平台集中采购,不再按政府采购
来实施。
按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 287430
财 政 专 户 管 理 的 资 金 安 排 1328865.75 元 , 单 位 资 金
760066818 年结余收入 80000000 元。按采购项目
113638135.75
41029515.75 元、服务类采购 72608620 元 ; 分 散 采 购
728044978 643309978
采购 25800000 元、服务类采购 58935000 元。
(三)国有资产的总体情况。
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共有108 ,其中:公务用车 23 般执
法执勤用1辆、特种专业技术用81 辆、其他用车 3辆,
其他用车主要是医院食堂采购用摩托车、洗衣房运输车。
截至 2021 12 31 日,资产原值合计 3896242118.27
元,其中:1.土地、房屋及构筑物 1644796787.19 2.
通用设备 305633700.05 元。3.专用设备 1921005827.05 元。
4.05.536845.05 6.
用具、装具24268958.93 元。
(四)预算绩效说明。
2022 年部门预含所属二层预算单位共有项目
基本支出)513 个,目涉及金额 3212304395.08 元,
项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中
委机关本级其他运转类项目 4(无特定目标类项目)
分别是:残疾人就业保障金项目 18772.25 元,其他专项支
出—敬老月活动、体检、公益岗位和两新人员工会费、医疗
事故鉴定费等其他运转支出项目 49763.92 元,评审劳务费
项目 22700 元,专项公用经费—日常运行经费(含中医创先
复评审、党建、群团、节能工作、突发公共卫生事件处理等
经费)项目 480063.83 元。
机关所属二层单位其他运转类和特定目标类项214
绩效项目,分别是
1.梧州市人民医院:差额事业性单位支出(人员性支出)
—在编职工人员性支出项目 105750500 元;
2.梧州市人民医院:差额事业单位支出(人员性支出)
—离退休费项2980000 元;
19
3.梧州市人民医院:差额事业单位支出(人员性支出)
—编外人员工资性支出项目 71000000 元;
4.梧州市人民医院:专项公用经费—日常运转经费项
43369800 元;
5.梧州市人民医院:差额事业单位支(专项公用经费)
—公务用车购置项目 350000 元;
6.梧州市人民医院:差额事业单位支(专项公用经费)
—办公设备购置项目 1600000 元;
7.梧州市人民医院:差额事业单位支(专项公用经费)
—日常运转(非税)项目 60000 元;
8.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)—
税金及附加费用项60000 元;
9.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)—
其他运转经费项目 5028000
10.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)
生物样本库及设备购置项目 2500000 元;
11.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)
卫生材料购置费项142000000 元;
12.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)
药品购置费项目 160000000 元;
13.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)
专用设备购置费项42600000 元;
14.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)
信息化建设项目 11450000
20
15.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)
健康管理中心项目 6000000 元;
16.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)
消防设备维保项目 280000
17.梧州市人民医院差额事业单位支(其他专项)—监
控设备维保项目 280000 元;
18.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)
医学模拟培训中心办公家具采购安装工程项目 280000 元;
19.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)
工会经费项2880000 元;
20.梧州市人民医院:差额事业单位支出(其他专项)
还本付息项36500000 元;
21.梧州市工人医院:差额事业单位支出(专项公用经费)
—办公设备购置项目 8103000 元;
22.梧州市工人医院:差额事业单位支出(专项公用经费)
—日常运转费用项目 46541400 元;
23.梧州市工人医院:差额事业单位支出(人员性支出)
—编外人员支出项目 122187000 元;
24.梧州市工人医院:差额事业单位支出(人员性支出)
—在编人员工资支出及五险一金项目 147384754 元;
25.梧州市工人医院:差额事业单位支出(人员性支出)
—人员死亡抚恤金项目 263200 元;
26.梧州市工人医院:差额事业单位支出(人员性支出)
—遗属生活补助项目 45600 元;
21
27.梧州市工人医院:差额事业单位支出(人员性支出)
—退休人员生活补助项目 2063000 元;
28.梧州市工人医院:差额事业单位支出(人员性支出)
—物业服务补贴(退休人员)项目 640000 元;
29.梧州市工人医院:差额事业单位支出(专项公用经费)
—救护车购置项目 400000 元;
30.梧州市工人医院:差额事业单位支出(专项公用经费)
—医务人员培训费用项目 231550 元;
31.梧州市工人医院:差额事业单位支出(专项公用经费)
—公务车购置项目 200000 元;
32.梧州市工人医院:差额事业单位支出(其他专项)
门诊住院综合楼项178412796 元;
33.梧州市工人医院:差额事业单位支出(其他专项)
北山院区职工食堂建设项目 1900000 元;
34.梧州市工人医院:差额事业单位支出(其他专项)
专用设备购置项目 142069000 元;
35.梧州市工人医院:差额事业单位支出(其他专项)
信息网络和软件购置更新项目 21800000 元;
36.梧州市工人医院:差额事业单位支出(其他专项)
电梯购置费用项目 500000
37.梧州市工人医院:差额事业单位支出(其他专项)
专项公用经费(非一般性支出)项目 44859700 元;
38.梧州市红十字会医院:差额事业单位支出(人员性
出)—在编人员经费项目 190984200 元;
22
39.梧州市红十字会医院:差额事业单位支出(人员性
出)—编外人员经费项目 160099300 元;
40.梧州市红十字会医院:差额事业单位支出(人员性
出)—对个人和家庭的补助项目 5915600 元;
41.梧州市红十字会医院:差额事业单位支出(专项公
经费)—商品和服务支出项39089700 元;
42.梧州市红十字会医院:差额事业单位支出(专项公
经费)—机关事业单位伙食补助费项目 6030000 元;
43.梧州市红十字会医院:差额事业单位支出(人员性
出)—离退休人员经费项3261180 元;
44.梧州市红十字会医院:差额事业单位支(其他专项)
—院区房屋建筑物构建项目 9406200 元;
45.梧州市红十字会医院:差额事业单位支(其他专项)
—购置办公设备项目 4241300 元;
46.梧州市红十字会医院:差额事业单位支(其他专项)
—购置信息系统项目 13056200 元;
47.梧州市红十字会医院:差额事业单位支(其他专项)
—大型修缮项29178000 元;
48.梧州市红十字会医院:差额事业单位支(其他专项)
—采购药品项194000000 元;
49.梧州市红十字会医院:差额事业单位支(其他专项)
—车辆购置项480000 元;
50.梧州市红十字会医院:差额事业单位支(其他专项)
—其他公用经费支出项目 21086600 元;
23
51.梧州市红十字会医院:差额事业单位支(其他专项)
—医疗能力提升项目 9500000 元;
52.梧州市红十字会医院:差额事业单位支(其他专项)
—医用设备及耗材采购项目 244879900 元;
53.梧州市第二人民医院:编外人员支出(其他)项目
4080000 元;
54.梧州市第二人民医院:事业单位各项补贴绩效增量
(单位自行负担部分)项目 2760000 元;
55.梧州市第二人民医院:事业单位各项自行负担的社保
及五险一金支出项996000 元;
56.梧州市第二人民医院:专项公用经费(公务用车购
车)项目 140000 元;
57.梧州市第二人民医院专项公用经费(其他)—食堂
物资采购项1300000 元;
58.梧州市第二人民医院专项公用经费(其他)—办公
设备购置项302400 元;
59.梧州市第二人民医院:其他专项支出—专用设备购置
项目 3850000 元;
60.梧州市第二人民医院:其他专项支出—信息网络及软
件购置更新项目 748820 元;
61.梧州市第二人民医院专项公用经费(日常运转)
2406530 元;
62.梧州市第二人民医院专项公用经费(其他)—改扩
建项目咨询费项目 50000 元;
24
63.梧州市第二人民医院:其他专项支出—专用材料购置
项目 5000000 元;
64.梧州市第二人民医院:其他专项支出—专用燃料购置
项目 50000 元;
65.梧州市第二人民医院:其他专项支出—大型修缮项目
250000 元;
66.梧州市第二人民医院:其他专项支出—其他商品和服
务支出项目 110000 元;
67.梧州市第三人民医院:专项公用经费—日常运转支出
(含防艾经费)项7673681.4 元;
68.梧州市第三人民医院:其他专项支出—编外人员支出
项目 6579796 元;
69.梧州市第三人民医院:其他专项支出—专用材料购置
项目 25000000 元;
70.梧州市第三人民医院:其他专项支出—信息软件购置
及维修维护项目 3000000
71.梧州市第三人民医院:其他专项支出—残疾人就业保
障金项目 150000 元;
72.梧州市第三人民医院:事业单位各项补贴绩效增量—
物业补贴项目(单位自行负担部分)项目 473000 元;
73.梧州市第三人民医院:事业单位各项补贴绩效增量—
奖励性绩效工资(单位自行负担部分)项目 3496000 元;
74.梧州市第三人民医院:其他专项支出—设备购置项
3300000 元;
25
75.梧州市第三人民医院:事业单位各项补贴绩效增量—
伙食补助项目 792000 元;
76.梧州市第三人民医院:其他专项支出—办公物品购置
项目 750000 元;
77.梧州市第三人民医院:事业单位社保及五险一金支出
(单位自行负担部分)项目 1956615 元;
78.梧州市第三人民医院:其他专项支出—梧州市第三人
民医院大型修缮项目 2400000
79.梧州市第三人民医院:其他专项支出—梧州市第三人
民医院食堂食材配送服务项目 850000 元;
80.梧州市中西医结合医院专项公用经费—日常运转
1102000 元;
81.梧州市中西医结合医院:专项公用经费(其他
西医诊疗服务能力建设项目 600000 元;
82.梧州市中西医结合医院:编外人员支出(其他
他工资福利支出项12830000 元;
83.梧州市中西医结合医院:其他专项支出(全额
西医诊疗服务能力建设项目 11440000 元;
84.
150000 元;
85.梧州市龙湖镇卫生院:专项公用经费—日常运转项目
320000 元;
86.梧州市龙湖镇卫生院:编外人员支出—编外人员项目
650000 元;
26
87.梧州市龙湖镇卫生院:其他专项支出(全额)项目
780000 元;
88.梧州市城东镇卫生院:编外人员支出(其他)项目
804000 元;
89.梧州市城东镇卫生院:事业单位各项自行负担的社保
及五险一金支出项204000 元;
90.梧州市城东镇卫生院:其他专项支出—专用设备购置
项目 288000 元;
91.梧州市城东镇卫生院专项公用经费(其他)—改扩
建项目咨询费项目 50000 元;
92.梧州市城东镇卫生院专项公用经费(日常运转)
280000 元;
93.梧州市城东镇卫生院专项公用经费(其他)—办公
设备购置项47300 元;
94.梧州市城东镇卫生院:事业单位各项补贴绩效增量
(单位自行负担部分)项目 252000 元;
95.梧州市城东镇卫生院:其他专项支出—专用耗材购置
项目 800000 元;
96.梧州市疾病预防控制中心:专项公用经费—日常运转
经费(含计免、卫生、学生常见病监测、预防性体检公用经
费)项目 939000 元;
97.梧州市疾病预防控制中心:其他专项支出—公共卫生
服务专项经费项目 23455000 元;
98. 梧 州 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 : 编 外 人 员 经 费 项 目
2500000 元;
27
99.梧州市疾病预防控制中心:其他专项支出—世行贷款
卫生项目贷款项目 100000
100.梧州市卫生计生监督所:专项公用经费—日常运转
经费(含防艾、党建、节能工作、突发公共卫生事件处理等
经费)项目 129170 元;
101.梧州市卫生计生监督所:其他专项支出—公益性岗
位人员工会经费项2823.6 元;
102.梧州市卫生计生监督所:其他专项支出—疫情防控
及卫生监督物资购置项目 10000 元;
103.梧州市卫生计生监督所:专项公用经费—国家随机
监督抽查项74306.4 元;
104.梧州市皮肤病防治院:其他专项支出—编外人员
费项目 2987200 元;
105.梧州市皮肤病防治院:其他专项支出—医疗专用
备购置项目 626600 元;
106.梧州市皮肤病防治院:其他专项支出—梧州市皮
病医院(梧州中医医疗集团)工程项目 2992300 元;
107.梧州市皮肤病防治院:专项公用经费—日常运转
出(含防艾经费)项目 1808491.93 元;
108.梧州市皮肤病防治院:其他专项支出—医疗专用
料、药品购置、合同制职工工会经费、党建工作经费项
924508.07 元;
109.梧州市皮肤病防治院:其他专项支出—在职人员
效工资(单位负担部分)项目 278300 元;
28
110.梧州市妇幼保健院:差额事业单位支出(人员性支
出)—编外人员工资福利项目 39334000 元;
111.梧州市妇幼保健院:差额事业单位支出(专项公用
经费)—购置办公设备项目 1510000 元;
112.梧州市妇幼保健院:差额事业单位支出(人员性支
出)—离退休公用经费项766000 元;
113.梧州市妇幼保健院:差额事业单位支出(人员性支
出)—事业单位伙食补助项目 2020000 元;
114.梧州市妇幼保健院:差额事业单位支出(专项公用
经费)—商品和服务支出项15989000 元;
115.梧州市妇幼保健院:差额事业单位支出(人员性支
出)—物业服务费及公务员保险项目 523000 元;
116.梧州市妇幼保健院:差额事业单位支出(人员性支
出)一在编人员奖励性绩效项目 20380000 元;
117.梧州市妇幼保健院:差额事业单位支出(人员性支
出)—在编人员工资及社会保障费项目 17615039.22 元;
118.梧州市妇幼保健院:其他专项支出一购置公务车项
250000 元;
119.梧州市妇幼保健院:其他专项支出一购置救护车项
450000 元;
120.梧州市妇幼保健院:差额事业单位支出(其他专项)
一手续费项目 6000 元;
121.梧州市妇幼保健院:其他专项支出一妇幼业务楼扩
建项目 30480000 元;
29
122.梧州市妇幼保健院:其他专项支出一信息化建设项
1000000 元;
123.梧州市妇幼保健院:其他专项支出一设备购置项目
支出项目 42000000 元;
124.梧州市妇幼保健院:其他专项支出一医疗卫生成本
项目(卫生材料)项目 11800000 元;
125.梧州市妇幼保健院:其他专项支出一医疗卫生成本
项目(药品)项目 15200000 元;
126.梧州市妇幼保健院:其他专项支出一工会经费项目
1000000 元;
127.梧州市中心血站:专项公用经费—日常运转项目
3654200 元;
128.梧州市中心血站:编外人员经费—工资绩效及社
等项目 7982000 元;
129.梧州市中心血站:其他专项支出—无偿献血者用
报销和交通补助项2865200 元;
130.梧州市中心血站:其他专项支出—献血点建设及
套项目 1000000 元;
131.梧州市中心血站:其他专项支出—专用设备购置
2460000 元;
132.梧州市中心血站:其他专项支出—献血材料购置
8282000 元;
133.梧州市中心血站:专项公用经费(日常运转)—
公设备购置项目 333200 元;
30
134.梧州市中心血站:专项公用经费(其他交通工具
置)—送血车购置项目 200000 元;
135.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一编外人员项72000000 元;
136.梧州市中医医院:差额事业单位支出(专项公用
费)一商品和服务支出项17220000 元;
137.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一对个人和家庭的补助项目 800000 元;
138.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一退休费项目 1500000 元;
139.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一事业单位伙食补助项目 1000000 元;
140.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一在编工资性支出(非财政统发)项目 71000000 元;
141.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一在编医疗保险项目 5500000 元;
142.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一在编失业保险项目 550000 元;
143.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一在编养老保险项目 11000000 元;
144.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一在编工伤生育保险项目 1100000 元;
145.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一在编大病医疗统筹项目 40000 元;
31
146.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一在编职业年金项目 5500000 元;
147.梧州市中医医院:差额事业单位支出(人员性支出)
一在编住房公积金(在职)项目 11000000 元;
148.梧州市中医医院:差额事业单位支出(其他专项
一药品购置项20000000 元;
149.梧州市中医医院:差额事业单位支出(其他专项
一改扩建工程项目 53918000 元;
150.梧州市中医医院:差额事业单位支出(其他专项
一设备购置项80000000 元;
151.梧州市中医医院:差额事业单位支出(其他专项
一材料购置项40000000 元;
152.梧州市中医医院:差额事业单位支出(其他专项
一还本付息项7000000 元;
153.梧州市中医医院:差额事业单位支出(其他专项
一办公设备购置项目 8500000 元;
154.梧州市中医医院:差额事业单位支出(其他专项
一车辆购置项5000000 元;
155.梧州市中医医院:差额事业单位支出(其他专项
一梧州市中医医院改扩建提质提升工程项目 3000000 元;
156.梧州市中医医院:差额事业单位支出(其他专项
一其他商品和服务支出项目 7700000 元;
157.梧州市 120 急救指挥中心专项公用经费—日常运
转项目 9300 元;
32
158.梧州市卫生健康统计信息中心:专项公用经费—
常运转经费项目 2200
159.梧州市卫生健康统计信息中心:专项公用经费—
生考试费项580000 元;
160.梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心:专项
公用经费—日常运转项17400 元;
161.梧州市卫生健康宣传教育中心:专项公用经费—
常运转经费项目 9900
162.梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(专项公用经费)—安装电梯项700000 元;
163.梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(专项公用经费)—角嘴社区新址整体基础设施建设
项目 480000 元;
164.梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(专项公用经费)—角嘴社区新址办公设备购置项目
120000 元;
165.梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)—人员工资项238493.12 元;
166.梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(专项公用经费)—一般性支出项目 253920 元;
167.梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)—其他公用经费支出项目 977816 元;
168.梧州市万秀区富民社区卫生服务中心:专项公用
费一日常运转项目 381633.35 元;
33
169.梧州市万秀区富民社区卫生服务中心:专项公用
费一其他项目 5000 元;
170.梧州市万秀区富民社区卫生服务中心:编外人员(其
他)项目 867072.12 元;
171.梧州市万秀区富民社区卫生服务中心:其他专项
出(全额)一专用材料费项目 824124.18 元;
172.梧州市万秀区城南社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一在职在编人员经费项目 537200 元;
173.梧州市万秀区城南社区卫生服务中心:差额事业
位支出(专项公用经费)一日常运转经费项目 97000 元;
174.梧州市万秀区城南社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一专用材料购置项目 660000 元;
175.梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一在编人员工资性支出项目 368500
元;
176.梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一非编人员工资性支出项目 353100
元;
177.梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心:差额事业
位支出(专项公用经费)—日常运转类项目 91300 元;
178.梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心:差额事业
位支出(专项公用经费)一办公设备购置项目 330500 元;
179.梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一其他商品和服务支出项目 50000 元;
34
180.梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一专用设备购置费项405500 元;
181.梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一信息化建设支出项188000 元;
182.梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一药品购置费项目 3600000 元;
183.梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一卫生材料等购置费项目 10200 元;
184.梧州市万秀区城北社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一其他人员经费(编外)项目 87500
元;
185.梧州市万秀区城北社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一专用材料购置项目 50000 元;
186.梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(专用公用经费)一专用材料项2300000 元;
187.梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(专项公用经费)一专用材料项4200000 元;
188.梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(专项公用经费)一日常公用经费项目 353000 元;
189.梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一其他工资福利支出项目 462000 元;
190.梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一人员支出项1136604 元;
191.梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一日常公用经费项目 1345396 元;
35
192.梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一办公设备购置项目 203000 元;
193.梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一专用设备购置项目 800000 元;
194.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一在编工资性支出项目 640000 元;
195.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一编外人员工资项目 1500000 元;
196.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(专项公用经费)一商品和服务支出项115500 元;
197.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一事业单位伙食补助项目 50400 元;
198.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一卫生津贴项20000 元;
199.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一绩效工资项300000 元;
200.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一在编医疗保险项目 30000 元;
201.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一在编养老保险项目 55000 元;
202.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一在编失业保险项目 3000 元;
203.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一在编工伤生育保险项目 3000 元;
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204.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一在编职业年金项目 30000 元;
205.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(人员性支出)一在编住房公积金项目 35000 元;
206.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一药品购置项目 4800000 元;
207.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一材料购置项目 50000 元;
208.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一设备购置项目 650000 元;
209.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
亨利玫瑰园项目 1000000
210.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
残联基建项1000000 元;
211.梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心:差额事业
位支出(其他专项)一其他商品和服务支出项目 380000 元;
212.梧州市卫生幼儿园:自收自支事业单位支出(人员
性支出)一职工工资经费项目 850000 元;
213.梧州市卫生幼儿园:单位自行负担的社保和五险
金支出项目 470000 元;
214.梧州市卫生幼儿园:自收自支事业单位支出(专项
公用经费)一办公经费项100000 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
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2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没
有相应的国有资本经营收支预算
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收
业单位经营收入等以外的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市卫生健康委员会
2022 年部门预算报表(详见附件)
一、部门收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件