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梧州市民族宗教事务委员会 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
第一部分:梧州市民族宗教事务委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情
三、人员构成情况
第二部分:梧州市民族宗教事务委员会 2025 年部门预算
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市民族宗教事务委员会 2025 年部门预算
报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
市民宗委主要工作任务是贯彻执行党和国家关于民族
宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、民族宗教
政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究;拟订全市民族、
宗教相关规范性文件开展民族宗教政策、法规的宣传教育,
监督、检查民族宗教政策、法规的执行情况;负责民族政策
在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,指导实施
完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益;组
织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教
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工作;组织开展民族团结进步活动;承担宗教事务管理责任,
组织、接待少数民族和宗教界学习、参观、考察等事宜,办
理有关少数民族与宗教领域的涉外事宜;依法保护公民宗
信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益促进宗
教关系和谐;指导宗教团体依法依章开展活动指导和支持
宗教团体加强自身建设及在宗教界开展爱国主义、社会主义
拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由
府解决或协调的有关事务
二、机构设置情况
梧州市民族宗教事务委员会部门共有直属单位 2。其
中:行政单位 1,局属非参照公务员法管理全额拨款事业
单位 1个。行政单位是:梧州市民族宗教事务委员会为部门
机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:
梧州市民族宗教服务中心(公益一类)。
梧州市民族宗教事务委员会部门机关内设机构共设 3
职能科室,分别是:综合科、民族事务科和宗教事务科
三、人员构成情况
梧州市民族宗教事务委员会部门人员编制总数 18 名,
中:行政编制 8,全额事业编制 8名,机关后勤服务控制
2名。在职在编实有人数 15 人,包括:行政实有人数 8人、
全额事业实有人数 5人,机关后勤服务控制数人员实有人数
2人。
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第二部分:梧州市民族宗教事务委员会 2025 年部门预算
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 2696000.11 元,同比增142223.14
元,增长 5.57%。其中:本年收入预算 2696000.11 元,同比
增加 142223.14 增长 5.57%本级资金 0元,上级补助 0
元。收入包括:一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服
务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支
出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:根
相关规定调整了人员社保基数缴费标准,使收入预算总体有
所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 2696000.11 元,同比增加 142223.14
,增5.57%。本收入2696000.11 ,同增加
142223.14 增长 5.57%本级资金 2696000.11 元,上级补
0元。其中:
(一)一般公共预算拨款 2696000.11 元,占收入总预算
100%,同比增加 142223.14 元,增长 5.57%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
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三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2696000.11 元,同比增加 142223.14
元,增长 5.57%。其中,基本支出预算 2399900.11 元,占支
出总预算的 89.02%,同比增加 175123.14 元,增长 7.87 %
项目支出预算 296100 元,占支出总预算的 10.98%,同比减
32900 元,下降 10%其中
(一)一般公共服务支出类科目支出 2184425.88
支出总预算 81.02%同比增加 112102.54 元,增长 5.41%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 219157.76 元,
占支出总预算 8.13%,同比增加 13440.80 ,增长 6.53%
(三)卫生健康支出类科目支出 108209.15 元,占支出
总预算 4.01%,同比增加 5466.40 ,增长 5.32%
(四)住房保障支出类科目支出 184207.32 元,占支出
总预算 6.83%,同比增加 11213.40 元,增长 6.48%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 财政拨款收支总预算 2696000.11 (不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
2696000.11 元。支出包括:一般公共服务支2184425.88 元、
社会保障和就业支出 219157.76 元、卫生健康支出 108209.15
元、住房保障支出 184207.32 元。财政拨款总收支较上年增
5.57%,主要原因是根据相关规定调整了人员社保基数缴
费标准,使收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2696000.11 元,同比增
142223.14 元,增长 5.57 %。其中:基本支2399900.11
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元,项目支出 296100 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别
1.行政运行 1341088.16 元,其中:基本支出 1341088.16
元,项目支出 0。主要用于工资福利、单位日常运转、水
电费等支出。
2.一般行政事务管理 206100 元,其中:基本支出 0
项目支出 206100 元。主要用于民族、宗教工作项目经费等支
出。
3.宗教事务 90,000 ,其中:基本支出 0元,项目支
90,000 元。主要用于补助宗教团体工作经费支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 219157.76 元,
其中:基本支219157.76 元,项目支出 0元。主要用于机
关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.行政单位医76251.12 元,其中:基本支出 76251.12
元,项目支出 0。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.住房公积金 184207.32 其中:基本支出 184207.32
元,项目支出 0。主要用于住房公积金缴费支出
7.事业运行 547237.72 ,其中:基本支出 547237.72
元,项目支出 0。主要用于工资福利、办公费、差旅费等
支出。
8.事业单位医31958.03 元,其中:基本支出 31958.03
元,项目支出 0。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算
1. 基本支出预算 2399900.11 元,占一般公共预算支出预
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89.02%,同比增175123.14 元,增长 7.87 %。其中:
工资福利支出预算 2102699.79 元,占基本支出预算
87.62%,同比增加 174972.90 元,增长 9.08%。主要原因是
人员晋级晋档、社保缴费基数增加,故支出预算增加
商品和服务支出预算 297200.32 元,占基本支出预算
12.38%同比增加 150.24 元,增长 0.05%。主要原因是根据
相关规定机关单位工作人员正常晋升晋级,基本工资变动,
工会经费相应增加,故支出预算增加。
2. 项目支出预算 296100 元,占一般公共预算支出预算
12.34%,同比减少 32900 ,下降 10%。其中:
工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0%,同比减少
10000 元,减少 100%主要原因是按照要求把残保金放去
品和服务支出项目支出。
商品和服务支出预算 296100 元,占项目支出预算 100%
同比减少 22900 元,下降 7.18%主要原因是按照 2025 年预
算编制文件规定压减项目支出预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 本年一般公共预算基本支出 2399900.11 元,同比
增加 175123.14 元,增长 7.87%。其中:
人员经费 2102699.79 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其
他工资福利支出。较上年增长 9.08%主要原因是人员晋级
晋档、社保缴费基数增加,故支出预算增加。
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公用经费 297200.32 元,主要包括:办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。较上年增长 0.05%,主要原因是人员工资支出
增加,工会经费也相应增加,故支出预算增加。
七、一般公共预算三公经费情况说明
(一)2025 年部门预算全口径安排三公经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 13580
元,同比增加 0,与去年同比无变化。具体如下
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比增加 0元,同比
无变化。
2. 公务接待费预13580 元,同比增加 0元,同比无变
化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增0元,
同比无变化。其中
1公务用车运行维护费 0元,比增加 0元,同比
变化。
2公务用车购置费 0元,同比增加 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 13580
元,同比增加 0,同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比增加 0元,同比
无变化。
2. 公务接待费预13580 元,同比增加 0元,同比无变
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化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增加 0元,
同比无变化。其中
1公务用车运行维护0元,同比增加 0元,同比无
变化。
2公务用车购置费 0同比增加 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
梧州市民族宗教事务委员会本级及下属单位共有 1个行
政机关,行政运行经费总预算安排 543300.32 元,其中:基
本支出预算 247200.32 元,项目支出预算 296100 元,同比
22749.76 元,减少 4.02%,主要原因是按照 2025 年预算
编制文件规定压减项目支出预算。主要用于办公费电费、
差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出
另外,梧州市民族宗教事务委员会下属共有 1个事业单
位,事业单位相关运行经费总预算安排 50000 元,其中:
本支出预算 50000 元,项目支出预算 0元,同比增0元,
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同比无变化。主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他商
品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025政府采购预算10000元,同比增加10000,增
100%。其中:政府集中采购预算10000元,占政府采购预算
100%同比增加10000元,增长100 %主要原因是按照工
作实际需求制定采购计划分散采购0元,占政府采购预算的
0%,与去年同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款10000
财政专户管理的资金安排0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和
务类采购三种类型。其中:货物类采购10000元,占政府采购
预算100%;工程类采购0元,政府采购预算0%;服务类采
0元,占政府采购预算0%
货物类采购主要内容是:1. 复印纸,预算金额10000元,
主要原因是按照工作实际需求制定采购计划。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车0辆,其中:一般公务用车0、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0
截至20241231,资产原值合计757037,其中
1.土地房屋构筑02. 设备601111元。3.
设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 具、
用具、装具等155926元。
(四)预算绩效目标情况说明。
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1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 4个,预算资金 296100 元。绩效目标情况
详见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市民族宗
教事务委员会
专项公用经费-
民族、宗教工作
经费
156100
项目经费用于单位
日常运转支出,包
括办公费、会议费、
差旅费等,以保障
单位正常运转,
动全市民宗工作高
质量发展。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
资金、罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运
费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表预算公开 11
表)
上述报表详见附件