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三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2696000.11 元,同比增加 142223.14
元,增长 5.57%。其中,基本支出预算 2399900.11 元,占支
出总预算的 89.02%,同比增加 175123.14 元,增长 7.87 %;
项目支出预算 296100 元,占支出总预算的 10.98%,同比减
少32900 元,下降 10%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 2184425.88 元,占
支出总预算 81.02%,同比增加 112102.54 元,增长 5.41%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 219157.76 元,
占支出总预算 8.13%,同比增加 13440.80 元,增长 6.53%。
(三)卫生健康支出类科目支出 108209.15 元,占支出
总预算 4.01%,同比增加 5466.40 元,增长 5.32%。
(四)住房保障支出类科目支出 184207.32 元,占支出
总预算 6.83%,同比增加 11213.40 元,增长 6.48%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2696000.11 元(不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
2696000.11 元。支出包括:一般公共服务支出 2184425.88 元、
社会保障和就业支出 219157.76 元、卫生健康支出 108209.15
元、住房保障支出 184207.32 元。财政拨款总收支较上年增
长5.57%,主要原因是根据相关规定调整了人员社保基数缴
费标准,使收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2696000.11 元,同比增
加142223.14 元,增长 5.57 %。其中:基本支出 2399900.11