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(六)上年结转结余 7,200 元。2023 年部门预算编制时,
根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算
编制。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 2,232,026.79 元,其中,基本支出
预算 1,813,626.79 元,占支出总预算的 81.25%,同比增加
66,596.09 元,增长 3.81%;项目支出预算 418,400 元,占
支出总预算的 18.75%,同比减少 159,800 元,下降 27.64%。
主要是 2023 年部门预算编制,根据预算管理一体化规范要
求,预算管理一体化平台新增设置结转指标模块,上年结转
结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
(一)一般公共服务支出类科目 1,813,960.64 元,占支
出总预算 81.27%,同比减少 96,101.05 元,下降 5.03%。
(二)社会保障和就业支出类科目 185,883.52 元,占支
出总预算 8.33%,同比增加 1,291.20 元,增长 0.70%。
(三)卫生健康支出类科目 92,769.99 元,占支出总预
算4.16%,同比增加 637.54 元,增长 0.69%。
(四)住房保障支出类科目 139,412.64 元,占支出总预
算6.25%,同比增加 968.40 元,增长 0.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 2,232,026.79 元。收入包
括:一般公共预算拨款 2,224,826.79 元、上年结转结余 7,200
元;支出包括:一般公共服务支出 1,813,960.64 元、社会保