5
元,增长 10.64%;项目支出预算 710,700 元,占支出总预
算的 31.42%,同比增加 290,700 元,增长 69.21%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1,887,518 元,占支出
总预算 83.45%,同比增加 385,595 元,增长 25.67%。
(二)社会保障和就业支出类科目 166,447 元,占支出
总预算 7.36%,同比增加 24,140 元,增长 16.96%。
(三)卫生健康支出类科目 83,084 元,占支出总预算
3.67%,同比增加 12,010 元,增长 16.90%。
(四)住房保障支出类科目 124,835 元,占支出总预算
5.52%,同比增加 18,105 元,增长 16.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 2,261,884 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2,261,884 元;支出包括:一般公共服务
支出 1,887,518 元、社会保障和就业支出 166,447 元、卫生
健康支出 83,084 元、住房保障支出 124,835 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 2,261,884 元,其中:基
本支出 1,551,184 元,项目支出 710,700 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出。
行政运行 1,420,616 元,其中:基本支出 1,100,616 元,
项目支出 320,000 元。主要用于单位日常运转、水电费等支
出。
一般行政事务管理 40,700 元,其中:项目支出 40,700
元。主要用于编外人员的经费支出。