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对个人和家庭的补助预算 68220 元,占基本支出预算
1.22%,同比增加 720 元,增长 1.07%。
2. 项目支出预算 731000 元,占一般公共预算支出预算
11.54%,同比增加 141600 元 ,增长 24.02 %。其中:
工资福利支出预算 493000 元,占项目支出预算 67.44%,
同比增加 152900 元,增长 44.96 %。
商品和服务支出预算 238000 元,占项目支出预算 32.56%,
同比减少 11300 元,下降 4.53%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 5605140.42 元,同
比增加 579179.49 元,增长 11.52 %。其中:
人员经费 5026758.1 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他
工资福利支出、退休费。较上年增长 12.60%,主要原因是增
人增资。
公用经费 578382.32 元,主要包括:办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增
长2.95%,主要原因是人员增加,定额公用经费相应增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 22260
元,同比减少 500 元,下降 2.20%。具体如下: