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梧州市科学技术局 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市科学技术局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市科学技术局 2025 年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市科学技术局 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展规
划和政策并组织实施。
(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会
同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指
导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进科
技军民融合发展相关工作。
(三)牵头建立统一的梧州市本级科技管理平台和科研
项目资金、评估、监管机制。会同有关部门提出优化科技资
源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管
理梧州市本级财政科技计划并监督实施
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(四)协助实施自治区重大基础研究和应用基础研究。
协助组织重大科技创新基地建设并监督实施。协助组织自治
区实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
(五)编制梧州市重大科技项目规划并监督实施,统筹
区域关键共性技术、现代工程技术研发和创新,牵头组织重
大技术攻关和成果应用示范。
(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业
农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技
术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
(七)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移
转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科
技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
(八)统筹全市科技创新体系建设,指导区域创新发展
和协同创新能力建设,推动园区科技建设。
(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,
推动科技评价机制改革和科研诚信建设。协助实施自治区创
新调查和科技报告制度,实施科技保密工作。
(十)落实科技对外交往与创新能力开放合作的规划、
政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流,指
导全市对外科技合作与科技人才交流工作。
(十一)落实自治区重点引进外国专家、国内科技创新
人才总体规划、计划,建立国内外科学家、团队吸引集聚机
制和国内外专家联系服务机制。
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(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设和政策,
推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及年度计划。
(十三)负责组织自治区科学技术奖推荐工作。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、
科教兴市战略、人才强市战略,加强、优化、转变政府科技
管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观
管理和统筹协调。
二、机构设置情况
梧州市科学技术局部门共有直属单位 5个。其中:行政
单位 1个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个,
局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位 1个,局属自
自支事业单位 2个。行政单位是:梧州市科学技术局机关
级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市
科学技术情报研究所(公益一类)。局属非参照公务员法管
理差额拨款事业单位是:梧州市轻工业研究所(梧州市科技
创业服务中心)(公益二类)。局属自收自支事业单位是:
梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修学校)(公益二
类)、梧州市自动化技术研究开发院
梧州市科学技术局内设机构共6个职能科室,分别是:
办公室、规划政策与监督评估科、社会发展和农业科技科
产业科技与创新平台科、成果转化与区域创新科、科技人才
与对外交流科。
二、人员构成情况
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梧州市科部门56 名,
政编制 13 名,全额事业编制 15 名,差额事业编制 18 人,
自收自支事业编制 8人,机关后勤服务聘用人员控制数 2名。
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12 人、全额事业在职在编 14 人,差额事业在职在编 16 人,
自收自支事业在职在编 4人,机关后勤服务聘用人员控制数
在职在编人2人。其他聘用人5人、离退休人员 65 人。
第二部分:梧州市科学技术局 2025 年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 6836140.42 元,同比增加 1220779.49
元,增长 21.74%其中:本年收入预6836140.42 元,同比
增加 1220779.49 元,增长 21.74 %本级资金 6836140.42 元。
收入包括:一般公共预算拨款、事业单位经营收入。支出包
括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:主要
是增人增资;使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 6836140.42 元,同比增加 1220779.49
,同比增长 21.74%本年收入预6836140.42 元,同比增
1220779.49 21.74%6836140.42
其中:
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(一)一般公共预算拨款 6336140.42 元,占收入总预
92.69%,同比增加 720779.49 元,增长 12.84 %
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)事业单位经营收入 500000 元,上年无该预算,
长率无可比性。主要是科技服务、技术管理等收入。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预6836140.42 元,同比增加 1220779.49
增长 21.74 %支出5605140.42 元,
支出总预算的 81.99%,同比增加 579179.49
11.52%项目支出预算 1231000 元,占支出总预算的 18.01%
同比增加 641600 元,增长 108.86%其中:
(一)科学技术类科目支出 5332226.66 元,占支出总预
78%,同比增加 758622.72 元,增长 16.59 %
(二)社会保障和就业支出类科目支出 605162.72
占支出总预8.85%比增加 128103.52 元,增长 26.85%
(三)卫生健康支出类科目支出 371931.72 元,占支出
总预算 5.44%,同比增加 163617.49 元,增长 78.54%
(四)住房保障支出类科目支出 526819.32 元,占支出
总预算 7.71%,同比增加 170435.76 元,增长 47.82%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 6336140.42 (不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
6336140.42 元。支出包括:科学技术支5132226.66 元、
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会保障和就业支出 605162.72 卫生健康支221931.72 元、
376819.32
12.84%,主要原因是增人增资。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 6336140.42 元,同比增
720779.49 元,增长 12.84%。其中:基本支出 5605140.42
元,项目支731000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.1958376.34 1958376.34
元,项目支出 0元。主要用于保障局机关正常运转、完成日
常工作任务而发生的支出。
2.2764550.32 元,其中:基本支出 2535050.32
元,项目支出 229500 元。主要梧州市科学技术局下属事业
单位梧州市科学技术情报研究所、梧州市轻工业研究所(梧
州市科技创业服务中心)日常运转和各项科技活动工作等方
面的支出。
3.其他技术研究与开发支出 46300 0
元,项目支出 46300 元。主要用于下属事业单位梧州市科学
技术情报研究所其他技术研究与开发支出。
4.行政单位离退休 45150 元,其中本支45150 元,
项目支出 0元。主要用于梧州市科学技术局退休人员物业补
贴支出。
5.112618.68 112618.68
元,项目支出 0元。主要用于局机关的基本医疗保险缴费支
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出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出 536942.72 元,
中:基本支出 444742.72 元,项目支出 92200 元。主要用于
机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。
7.其他科学技术支出 363000其中基本支0元,项目
363000 元。主要用于下属事业单位梧州市科技活动中
心(梧州市科技干部进修学校)人员支出。
8.事业单位离退休 23070 元,其中基本支出 23070
项目支出 0元。主要用于下属事业单位梧州市科学技术情报
研究所单位离退休人员支出。
9.109313.04 109313.04
元,项目支出 0元。主要用于下属事业单位梧州市科学技术
情报研究所的基本医疗保险缴费支出
10.住房公积金 376819.32 元,其中基本支出 376819.32
元,项目支出 0元。主要用于局机关和下属单位梧州市科学
技术情报研究所人员住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预5605140.42 元,占一般公共预算支出
88.46%,同比增加 579179.49 元,增长 11.52 %。其中:
工资福利支出预算 4958538.1 元,占基本支出预算
88.46%,同比增加 661527.91 元,增长 15.40%
商品和服务支出预算 578382.32
10.32%同比减少 83068.42 元,下降 12.56 %
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对个人和家庭的补助预算 68220 元,占基本支出预算
1.22%同比增加 720 元,增长 1.07%
2. 项目支出预算 731000 元,占一般公共预算支出预算
11.54%,同比增加 141600 ,增长 24.02 %。其中:
工资福利支出预算 493000 元,占项目支出预算 67.44%
同比增加 152900 元,增长 44.96 %
商品和服务支出预238000 元,占项目支出预算 32.56%
同比减少 11300 元,下降 4.53%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 5605140.42
比增加 579179.49 元,增长 11.52 %。其中:
人员经费 5026758.1 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他
工资福利支出、退休费。较上年增长 12.60%主要原因是增
人增资。
公用经费 578382.32 元,主要包括:办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增
2.95%,主要原因是人员增加,定额公用经费相应增加。
七、一般公共预算经费情况说
2025 年部门预算全口径安排的费预
况。
2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 22260
元,同比减500 元,下降 2.20%具体如下:
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1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比增减无变化
2. 公务接待费预22260 元,同比减少 500
2.20 %。下降的主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减
公务接待费经费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0同比增减无
化。其中
1)公务用车运行维护费 0元,同比增减无变化。
2)公务用车购置费 0,同比增减无变化
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 22260
元,同比减少 500 元,下2.20 %下降的主要原因是落实
过紧日子的有关要求,压减公务接待费经费支出。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比增减无变化。
2. 公务接待费预22260 500
2.20%下降落实关要
公务接待费经费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0同比增减无
化。其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比增减无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
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本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市科学技术局本级及下属单位共有 1个行政机关,
行政运行经费总预算安排 371700 元,其中:基本支出预算
180000 元,项目支出预算 191700 元,42632.08
10.29%,主要原因是践行厉行节约精神,压缩经
费支出。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、
维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经
费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支
出。
另外,梧州市科学技术局下属共有 3个事业单位,事业
运行经费总预算安排 208800 元,其中:基本支出预算 167500
元,项目支出预算 41300 元,同比增加 61300 元,增长 41.56%
主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、
差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置等日常
公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 32000 元,同比减少 600 元,下降
1.84%其中:政府集中采购预算 22000 元,占政府采购预
算的 68.75%同比增加 4000 元,增长 22.22 %主要原因主
要原因是增加集中采购中的印刷品分散采购 10000 元,
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政府采购预算的 31.25%,同比减少 4600 元,下降 31.51 %
主要原因是减少分散采购中的印刷品。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 32000 元,
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 18500 元,占政府采
购预算 57.81%;工程类采购 0元,占政府采购预0%;服
务类采购 13500 元,占政府采购预算 42.19%
货物类采购主要内容是:1.A4 彩色打印机,预算金额
5000 元,购置 2台办公日常用打印机;2.空调机,预算金额
3500 元,空气调节办公室面积 20 平方米;3.办用品,预
算金额 10000 元,对日常办公用品进行采购。服务类采购
要内容是:印刷用品,预算金额 13500 元,需要印刷 6 期《梧
州科技信息》以及宣传印刷用品。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,根据梧州市
公务用车制度改革方案相关规定,梧州市科学技术局及事业
单位已进行公务用车制度改革,按政策规定封存车辆,准备
进行资产处置。
20241231日,资产原值合计6417511.07元,其
中 : 1. 土地、房屋及构筑物637518.43 元 。 2. 通 用 设 备
4982813.35元。3. 专用设备185528.05元。4. 文物和陈列0元。
5 .图书档案5704.4元,6. 家具、用具、装具等605946.84元。
(四)预算绩效目标情况说明。
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1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 7个,预算资金 1231000 元。绩效目标情
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单
名称
项目名称
预算数
(单
位:元)
绩效目标
梧州市
科学技
术局
专项公用经
费-科技活
动与科技国
内外合作交
流工作经费
(含三会一
展、退休党
组织、党建
活动、节能、
档案、保密
经费、信息
化项目建设
和运维经
191700
通过合作交流、项目对接洽
谈、参观学习、展览展示等
形式,开展科技招商活动,
实现推动我市对外科技交流
与合作,加快我市经济结构
调整和产业转型升级。
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费)
梧州市
科学技
术情报
研究所
专项公用经
费-广西科
技文献梧州
市服务站工
作经费
41300
通过提升情报所在情报加
工、处理、分析服务能力等
工作,确保广西科技文献共
享与服务平台梧州市服务站
正常运转,实现平台年累计
浏览量达 2 万次
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
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五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件