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梧州市科学技术局 2022
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市科学技术局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市科学技术局部门预算及三公经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市科学技术局 2022 年部门预算报表(详
见附件)
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
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二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:部门概况
一、主要职
(一)拟订全市创新驱动战略方针以及科技发展、引进
国外智力规划和政策并组织实施。
(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,
同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指
导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进科
技军民融合发展相关工作。
(三)牵头建立统一的市本级科技管理平台和科研项
资金、评估、监管机制。会同有关部门提出优化科技资源的
政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市
本级财政科技计划并监督实施。
(四)协助实施自治区重大基础研究和应用基础研究。
协助组织重大科技创新基地建设并监督实施。协助组织自治
区实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
(五)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹区域
关键共性技术、现代工程技术研发和创新牵头组织重大技
术攻关和成果应用示范。
(六)组织拟订高新技术发展及产业化科技促进农
农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技
术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
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(七)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移
转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科
技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
(八)统筹全市科技创新体系建设,指导区域创新发展
和协同创新能力建设,推动园区科技建设。
(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管
理,推动科技评价机制改革和科研诚信建设。协助实施自治
区创新调查和科技报告制度,实施科技保密工作。
(十)落实科技对外交往与创新能力开放合作的规划、
政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流
导全市对外科技合作与科技人才交流工作。
(十一)负责引进国内外智力工作。落实自治区重点引
进外国专家国内科技创新人才总体规划、计划,建立国内
外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制
拟订出国(境)培训政策和年度计划并监督实施。
(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设和政策,
推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及年度计划。
(十三)负责梧州市科学技术进步奖的评审组织工作,
组织推荐自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖申报工
作。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
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(十五)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、
科教兴市战略、人才强市战略,加强、优化、转变政府科技
管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观
管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中
事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变
重科技资源整体布局和区域创新协调发展。政府部门可委托
项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程
理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行
审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才
评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向
的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建
设和引进国外智力工作。
二、机构设置情况
梧州市科学技术局部门共有直属单位 5个。其中:行政
单位 1个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1
局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位 1个,局属自收
自支事业单位 2个。行政单位是:梧州市科学技术局机关本
级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市
科学技术情报研究所(公益一类)。局属非参照公务员法管
理差额拨款事业单位是:梧州市轻工业研究所(梧州市科技
创业服务中心)(公益二类)。局属自收自支事业单位是:
梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修学校)(公益二
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类)。未纳入梧州市科学技术局部门预算的自收自支事业单
1个:梧州市自动化技术研究开发院。
梧州市科学技术局内设机构共6个职能科室,分别是:
办公室、政策法规与社会发展科技科、高新技术科、农业农
村科技科、成果转化与区域创新科、外国专家与对外交流科。
三、人员构成情况
梧州市科学技术局部门人员编制总数 56 名,其中:行政
编制 13 名,全额事业编制 15 名,差额事业编18 人,自
收自支事业编制 8人,机关后勤服务聘用人员控制数 2名。
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12 人、全额事业在职在编 14 人,差额事业在职在编 16 人,
自收自支事业在职在编 3,机关后勤服务聘用人员控制数
在职在编人员 2人。其他聘用人员 1人、离退休人员 68 人、
遗属生活补助人员 1
第二部分:梧州市科学技术局 2022 年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 5726457.27 元 , 同 比 增 加
629682.44 元,增长 12.35%入包括:一般公共预算拨款;
支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定增加人员支出;二是增加上年未纳入梧州市科
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学技术局部门预算的自收自支事业单位:梧州市科技活动中
(梧州市科技干部进修学校)使收入预算总体有所增加
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 5726457.27 元 , 同 比 增 加
629682.44 ,增长 12.35%。其中:
(一)一般公共预算拨款 5726457.27 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 629682.44 元,增长 12.35 %
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金资金收入,同比无变
化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 5726457.27 元,其中,基本支出预
4846257.27 元,占支出总预算的 84.63% ,同比增加
496572.44 11.42%项目支出预算 880200 元,
支出总预算的 15.37%同比增加 133110 元,增长 17.82%
其中:
(一)科学技术支出类科目 4526838.31 元,占支出总
预算 79.05%,同比增加 540693.83 元,增长 13.56%
(二)会保障和就业支出类科目 658257.75 元,占支
出总预算 11.50%,同比增加 21487.51 元,增长 3.37%
(三)生健康支出类科目 217842.89 元,占支出总预
3.80%,同比增加 26905.46 元,增长 14.09%
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(四)房保障支出类科目 323518.32 元,占支出总预
5.65%,同比增加 40595.64 元,增长 14.35%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 5726457.27 元。收入包括:
一般公共预算拨款 5726457.27 元;支出包括:科学技术支
4526838.31 元、社会保障和就业支出 658257.75 元、卫
生健康支出 217842.89 元、住房保障支出 323518.32 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 5726457.27 其中:
基本支4846257.27 元,项目支880200 元,具体支出
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1764507.10 元,其中:基本支出 1764507.10
元,项目支出 0元。主要用于保障局机关正常运转、完成日
常工作任务而发生的支出。
机构运行 2453931.21 元,其中:基本支出 2109031.21
元,项目支出 344900 元。主要用于下属事业单位梧州市科
学技术情报研究所、梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业
服务中心)日常运转和各项科技活动工作等方面的支出。
其他技术研究与开发支出 53400 元,其中:基本支出 0
元,项目支出 53400 元。主要用于其他技术研究与开发支出。
其他科技交流与合作支出 255000 元,其中:基本支出 0
元,项目支出 255000 元。主要用于下属事业单位梧州市科
技活动中心(梧州市科技干部进修学校)人员支出
机关事业单位基本养老保险费支658257.75 元,
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中:基本支出 431357.75 元,项目支出 226900 元。主要用
于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗 128385.52 元,其中:基本支出 128385.52
元,项目支出 0元。主要用于局机关的基本医疗保险缴费支
出。
事业单位医疗 89457.37 元,其中:基本支出 89457.37
元,项目支出 0元。主要用于下属单位梧州市科学技术情报
研究所的基本医疗保险缴费支出。
住房公积金 323518.32 元,其中:基本支出 323518.32
元,项目支出 0元。主要用于局机关和下属单位梧州市科学
技术情报研究所人员住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 4846257.27 元,占一般公共预算支出
84.63%同比增加 496572.44 增长 11.42 %其中:
工资福利支出预算 4152153.23 元,占基本支出预算
85.68%,同比增加 339444.40 元,增长 8.90%
商品和服务支出预算 617904.04 元,占基本支出预算
12.75%同比增加 151824.04 元,增长 32.57%
对个人和家庭补助支出预76200 元,占基本支出预算
1.57%同比增加 5304 元,增长 7.48%
2. 项目支出 880200 元,占一般公共预算支出的 15.37%
同比增加 133110 ,增长 17.82 %。其中
工资福利支出预算 497700 占项目支出预算 56.54%
同比增加 194452 元,增长 64.12%
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商品和服务支出预382500 元,占项目支出预算 43.46%
同比减少 61342 元,下降 13.82%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 4846257.27 元,其中:
人员经费 4310425.19 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委
托业务费、退休费、生活补助。
公用经535832.08 元,主要包括:其他工资福利支出
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公
务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一2022 年部门预算全口径安排费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排三公费支出预算 49679
元,同比增减无变化其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比增减无变化。
2. 公务接待费支出预算 49679 元,同比增减无变化
3. 公务用车费预算 0,同比增减无变化 。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 0同比增减无变
化。
2)公务用车购置费 0元,同比增减无变化
(二2022 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
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2022 年一般公共预算安排三公费支出预算 49679
元,同比增减无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比增减无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 49679 元,同比增减无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0同比增减无变化。
具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比增减无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比增减无变化 。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
梧州市科学技术局本级及下属单位共有 1个行政机关,
行政运行经费总预算安373432.08 元,中:本支出预
373432.08 元,项目支出预算 0元,同比增加 20352.08
元,增5.76%,主要原因是增加人员支出。主要办公费
水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工
会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
另外,梧州市科学技术局下属共有 3个事业单位,事业
148000 元,其中:基本支出预算
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148000 元,项目支出预算 0,同比增加 35000 ,增长
30.97%主要原因是增加人员支出主要用于办公费、水电
费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0元,同比增减无变按采购
资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,财政专户管理的资
金安排 0元。按采购项目类型划分,集中采购 0元,其中
货物类采0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元;分散
采购 0元,其中:货物类采0元、工程类采购 0元、服务
类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,
市公务用车制度改革方案相关规定,梧州市科学技术局及事
业单位已进行公务用车制度改革,按政策规定封存车辆,准
备进行资产处置。
20211231日,资产原值合计6255832.01
其中:1.土地、房屋及构筑物891318.43元。2. 通用设备
4195786.273. 专用设备5428294. 文物和陈列品0
元。5 . 图 书 档 案 18203.80 元 , 6. 家具、用具、装具等
607694.51元。
(四)预算绩效说明。
2022年部门预(含所属二层预算单位)共有项(含
基本支出)46个,项目涉及金5726457.27部项目(含
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基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级其他运转类
和特定目标类项目2个,分别是: 专项公用经费-残疾人就业
保障金专项经费9000元、专项公用经费-科技活动与科技国内
外合作交流工作经费(含三会一展、退休党组织、节能档案、
保密经费) 335900元。
机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目5个,
别是:1. 梧州市科学技术情报研究所,专项公用经费-广西
科技文献梧州市服务站工作经费46600元、专项公用经费-
疾人就业保障金专项经费68002. 梧州市轻工业研究所
(梧州市科技创业服务中心),差额事业单位非税支出
1619003. 梧州市科技活动中心(梧州市科技干部进修
学校),自收自支事业单位非税支出-人员经费255000
自收自支事业单位非税支出-社保及公积金支出65000元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境) 费
反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
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车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
11.行政运行:主要反映科学技术局为保障机构正常运转、
完成日常工作任务而发生的基本支出。
12.机构运行:主要反映社会公益研究机构日常运转和各
项科技活动工作等方面的支出。
13.其他技术研究与开发支出:主要反映基本支出之外为
完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
14.其他科技交流与合作支出:反映其他用于科技交流与
合作方面的支出。
15.机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要反映支付
行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
16.行政单位医疗:主要反映局机关的基本医疗保险缴费
支出。
17.事业单位医疗:主要反映局机关下属 3个事业单位的
基本医疗保险缴费支出。
18.住房公积金:主要反映局机关及下属 3个事业单位
职职工的住房公积金单位缴交部分。
第四部分:2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
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三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件