收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市残疾人联合会 金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1648.40 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 20.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 30.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 40.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 50.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 60.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 70.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
8八、社会保障和就业支出 36 857.10
9九、卫生健康支出 37 9.91
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 15.55
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 0.00
23 51
本年收入合计 24 648.40 本年支出合计 52 882.57
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 289.71 年末结转和结余 54 55.55
27 55
总计 28 938.12 总计 56 938.12
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入收入收入
支出支出支出
收入决算表
公开02表
部门:梧州市残疾人联合会 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6 7
648.40 648.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 622.94 622.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位离退休 25.92 25.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.92 25.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
残疾人事业 597.02 597.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政运行 219.79 219.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 96.94 96.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
残疾人康复 75.40 75.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他残疾人事业支出 204.90 204.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政单位医疗 8.89 8.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位医疗 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 15.55 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 15.55 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 15.55 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
221022210222102
221020122102012210201
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
210110221011022101102
221221221
210112101121011
210110121011012101101
208119920811992081199
210210210
208110220811022081102
208110420811042081104
208112081120811
208110120811012081101
208052080520805
208050520805052080505
208208208
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
本年收入合计
财政拨款收
财政拨款收
财政拨款收
财政拨款收
支出决算表
公开03表
部门:梧州市残疾人联合会 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6
882.57 225.56 657.01 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 857.10 200.10 657.01 0.00 0.00 0.00
行政事业单位离退休 25.92 25.92 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.92 25.92 0.00 0.00 0.00 0.00
残疾人事业 831.18 174.17 657.01 0.00 0.00 0.00
行政运行 219.70 152.50 67.20 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 70.99 0.00 70.99 0.00 0.00 0.00
残疾人康复 71.63 0.00 71.63 0.00 0.00 0.00
残疾人体育 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00
其他残疾人事业支出 465.94 21.67 444.27 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00
行政单位医疗 8.89 8.89 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位医疗 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 15.55 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 15.55 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 15.55 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。
221020122102012210201
注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。
221221221
221022210222102
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
210110121011012101101
210110221011022101102
210210210
210112101121011
208110620811062081106
208119920811992081199
208110220811022081102
208110420811042081104
208112081120811
208110120811012081101
208052080520805
208050520805052080505
合计合计合计合计
208208208
经营支出
对附属单位补
助支出
栏次栏次栏次栏次
项目支出
上缴上级支
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支
经营支出
对附属单位补
助支出
项目支出
上缴上级支
项目支出
上缴上级支
本年支出合计
基本支出
项目项目
经营支出
对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
项目项目
本年支出合计
基本支出
经营支出
对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市残疾人联合会 金额单位:万元
栏次 1栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1648.40 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 20.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8八、社会保障和就业支出 37 857.10 857.10 0.00
9九、卫生健康支出 38 9.91 9.91 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 15.55 15.55 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
23 52
本年收入合计 24 648.40 本年支出合计 53 882.57 882.57 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 289.71 年末财政拨款结转和结余 54 55.55 55.50 0.05
一、一般公共预算财政拨款 26 289.67 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.05 56
28 57
总计 29 938.12 总计 58 938.12 938.07 0.05
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
合计
收 入收 入收 入
支 出支 出支 出支 出支 出
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市残疾人联合会 金额单位:万元
1 2 3
882.57 225.56 657.01
社会保障和就业支出 857.10 200.10 657.01
行政事业单位离退休 25.92 25.92 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.92 25.92 0.00
残疾人事业 831.18 174.17 657.01
行政运行 219.70 152.50 67.20
一般行政管理事务 70.99 0.00 70.99
残疾人康复 71.63 0.00 71.63
残疾人体育 2.93 0.00 2.93
其他残疾人事业支出 465.94 21.67 444.27
卫生健康支出 9.91 9.91 0.00
行政事业单位医疗 9.91 9.91 0.00
行政单位医疗 8.89 8.89 0.00
事业单位医疗 1.02 1.02 0.00
住房保障支出 15.55 15.55 0.00
住房改革支出 15.55 15.55 0.00
住房公积金 15.55 15.55 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
221022210222102
221020122102012210201
210110221011022101102
221221221
210112101121011
210110121011012101101
208119920811992081199
210210210
208110420811042081104
208110620811062081106
208110120811012081101
208110220811022081102
208050520805052080505
208112081120811
208208208
208052080520805
项目支出
栏次栏次栏次栏次
合计合计合计合计
项目支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
科目名称
小计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
功能分类
科目编码
项目项目项目项目
本年支出本年支出本年支出
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州市残疾人联合会 金额单位:万元
301 工资福利支出 199.80 302 商品和服务支出 25.22 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 58.54 30201 办公费 0.49 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 39.50 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 38.46 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 5.60 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 4.81 30205 水费 0.19 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.92 30206 电费 0.24 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 4.05 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 9.91 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 1.49 30211 差旅费 0.65 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 15.55 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.55 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.09 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.51 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.75 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.42 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.55 30239 其他交通费用 11.94
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 4.89
200.34 25.22
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
人员经费合计人员经费合计
公用经费合计公用经费合计公用经费合计公用经费合计公用经费合计
科目名称
决算数
科目编
科目编
科目名称
决算数
科目编
人员经费人员经费
公用经费公用经费
科目名称
决算数
科目编
科目名称
决算数
科目编
公用经费公用经费公用经费公用经费
科目名称
决算数
科目编
科目名称
决算数
人员经费
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市残疾人联合会 金额单位:万元
小计
公务用车购置
公务用车运行
小计
公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.18 0.00 0.00 0.00 0.60 0.58 0.93 0.00 0.42 0.00 0.42 0.51
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务接待费
决算数决算数决算数决算数决算数决算数
预算数预算数预算数预算数预算数预算数
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市残疾人联合会 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6
0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
其他支出 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
彩票公益金安排的支出 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
229602296022960
229600622960062296006
合计合计合计合计
229229229
项目支出
年末结转和结余
栏次栏次栏次栏次
小计
基本支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
年初结转和结余
本年收入
本年支出本年支出
项目支出
年末结转和结余
小计
基本支出
小计
基本支出
年初结转和结余
本年收入
项目项目
项目支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
项目项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称