收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市民政局(部门汇总)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,930.65 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,343.55 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收 3 591.30 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 906.16 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 410.17 七、文化旅游体育与传媒支 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 3,959.76
9 九、卫生健康支 37 1,035.03
10 十、节能环保支 38 0.00
11 十一、城乡社区支 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支 47 128.99
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 1,369.31
23 51
本年收入合计 24 7,181.83 本年支出合计 52 6,493.09
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结 26 934.17 年末结转和结余 54 1,622.92
27 55
总计 28 8,116.01 总计 56 8,116.01
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02
部门:梧州市民政局(部门汇总
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,181.83 5,274.20 591.30 906.16 0.00 0.00 410.17
208 社会保障和就业支出 4,152.71 3,430.48 150.35 163.72 0.00 0.00 408.16
20802 民政管理事务 943.09 943.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201 行政运行 400.47 400.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202 一般行政管理事务 160.52 160.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 382.10 382.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 197.89 197.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.89 197.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 25.27 25.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080904 退役士兵管理教育 25.27 25.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 1,879.38 1,157.14 150.35 163.72 0.00 0.00 408.16
2081001 儿童福利 22.36 22.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005 社会福利事业单位 1,807.02 1,084.78 150.35 163.72 0.00 0.00 408.16
20820 临时救助 259.09 259.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002 流浪乞讨人员救助支出 259.09 259.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 848.00 848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 848.00 848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1,115.12 380.17 0.60 733.46 0.00 0.00 0.90
21002 公立医院 1,019.66 304.11 0.60 714.06 0.00 0.00 0.90
2100209 福利医院 1,019.66 304.11 0.60 714.06 0.00 0.00 0.90
21011 行政事业单位医 95.46 76.06 0.00 19.40 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 33.09 33.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 62.37 42.97 0.00 19.40 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 128.99 120.01 0.00 8.98 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 128.99 120.01 0.00 8.98 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积 128.99 120.01 0.00 8.98 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,785.01 1,343.55 440.35 0.00 0.00 0.00 1.11
22960 彩票公益金安排的支出 1,778.90 1,343.55 435.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1,778.90 1,343.55 435.35 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 6.11 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.11
2299901 其他支出 6.11 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.11
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。
支出决算表
公开03表
部门:梧州市民政局(部门汇总
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,493.09 4,108.36 2,384.73 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,959.76 2,841.91 1,117.85 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 923.30 544.95 378.35 0.00 0.00 0.00
2080201 行政运行 401.13 401.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202 一般行政管理事务 160.47 13.89 146.58 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 361.70 129.93 231.77 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 198.16 198.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 198.16 198.16 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 53.40 0.00 53.40 0.00 0.00 0.00
2080904 退役士兵管理教育 53.40 0.00 53.40 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 1,818.90 1,768.90 50.00 0.00 0.00 0.00
2081001 儿童福利 22.36 22.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2081005 社会福利事业单位 1,746.54 1,746.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 258.90 258.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002 流浪乞讨人员救助支出 258.90 258.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 707.10 71.00 636.10 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 707.10 71.00 636.10 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1,035.03 828.50 206.53 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 939.57 733.04 206.53 0.00 0.00 0.00
2100209 福利医院 939.57 733.04 206.53 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医 95.46 95.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 33.09 33.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 62.37 62.37 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 128.99 128.99 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 128.99 128.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积 128.99 128.99 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,369.31 308.95 1,060.35 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 1,363.79 308.95 1,054.84 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1,363.79 308.95 1,054.84 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 5.52 0.00 5.52 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 5.52 0.00 5.52 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况 。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市民政局(部门汇总
金额单位:万
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,930.65 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨 2 1,343.55 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 3,300.84 3,300.84 0.00
9 九、卫生健康支 38 370.97 370.97 0.00
10 十、节能环保支 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支 48 120.01 120.01 0.00
20 二十、粮油物资储备支 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 888.82 0.00 888.82
23 52
本年收入合计 24 5,274.20 本年支出合计 53 4,680.64 3,791.82 888.82
年初财政拨款结转和结余 25 384.51 年末财政拨款结转和结 54 978.07 248.45 729.62
一、一般公共预算财政拨款 26 109.62 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 274.89 56
28 57
总计 29 5,658.71 总计 58 5,658.71 4,040.27 1,618.44
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市民政局(部门汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,791.82 2,673.97 1,117.85
208 社会保障和就业支出 3,300.84 2,182.99 1,117.85
20802 民政管理事务 923.30 544.95 378.35
2080201 行政运行 401.13 401.13 0.00
2080202 一般行政管理事务 160.47 13.89 146.58
2080299 其他民政管理事务支出 361.70 129.93 231.77
20805 行政事业单位离退休 198.16 198.16 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 198.16 198.16 0.00
20809 退役安置 53.40 0.00 53.40
2080904 退役士兵管理教育 53.40 0.00 53.40
20810 社会福利 1,159.98 1,109.98 50.00
2081001 儿童福利 22.36 22.36 0.00
2081002 老年福利 50.00 0.00 50.00
2081005 社会福利事业单位 1,087.62 1,087.62 0.00
20820 临时救助 258.90 258.90 0.00
2082002 流浪乞讨人员救助支出 258.90 258.90 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 707.10 71.00 636.10
2089901 其他社会保障和就业支出 707.10 71.00 636.10
210 卫生健康支出 370.97 370.97 0.00
21002 公立医院 294.91 294.91 0.00
2100209 福利医院 294.91 294.91 0.00
21011 行政事业单位医疗 76.06 76.06 0.00
2101101 行政单位医疗 33.09 33.09 0.00
2101102 事业单位医疗 42.97 42.97 0.00
221 住房保障支出 120.01 120.01 0.00
22102 住房改革支出 120.01 120.01 0.00
2210201 住房公积金 120.01 120.01 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州市民政(部门汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,118.86 302 商品和服务支出 355.20 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工 873.02 30201 办公费 29.29 30701 内债务付息 0.00
30102 津贴补 246.35 30202 印刷费 2.62 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 141.31 30203 咨询费 9.27 310 资本性支出 7.76
30106 伙食补助费 18.09 30204 续费 0.18 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工 270.22 30205 水费 1.80 31002 办公设备购置 6.62
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 198.39 30206 电费 3.90 31003 专用设备购置 1.14
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 8.30 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 77.38 30208 暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 8.57 30209 物业管理费 7.20 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 101.61 30211 差旅 11.70 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 120.01 30212 因公出(境)费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修)费 30.61 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 63.91 30214 租赁 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 192.15 30215 会议 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 12.36 30216 训费 0.06 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 12.24 30217 务接待费 2.80 31019 他交通工具购置 0.00
30303 退职役) 0.00 30218 专用材料费 110.60 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 42.85 30224 装购置费 0.00 31022 形资产购置 0.00
30305 生活补 16.77 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 107.36 30226 劳务费 21.12 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务 2.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 24.39 39907 家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.35 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补 0.58 30239 其他交通费 39.48
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 48.54
人员经费合计 2,311.01 公用经费合计 362.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市民政局(部门汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运行
小计 公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13.22 0.00 3.00 0.00 3.00 10.22 9.47 0.00 1.35 0.00 1.35 8.12
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市民政局(部门汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 274.89 1,343.55 888.82 8.95 879.86 729.62
229 其他支 274.89 1,343.55 888.82 8.95 879.86 729.62
22960 彩票公益金安排的支出 274.89 1,343.55 888.82 8.95 879.86 729.62
2296002 用于社会福利的彩票公益金支 274.89 1,343.55 888.82 8.95 879.86 729.62
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。