收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市公安局(汇总) 金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 71,078.18 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 73,067.47
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 1,593.66 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
8八、社会保障和就业支出 36 2,525.80
9九、卫生健康支出 37 1,222.57
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 521.67
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 2,055.08
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 0.00
23 51
本年收入合计 24 72,671.83 本年支出合计 52 79,392.59
收入收入收入
支出支出支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1栏次 2
收入收入收入
支出支出支出
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 9,791.01 年末结转和结余 54 3,070.26
27 55
总计 28 82,462.85 总计 56 82,462.85
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:梧州市公安局(汇总) 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6 7
72,671.83 71,078.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1,593.66
公共安全支出 65,984.30 64,393.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,590.44
公安 65,984.30 64,393.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,590.44
行政运行 25,707.48 24,554.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.27
一般行政管理事务 28,305.66 27,868.51 0.00 0.00 0.00 0.00 437.15
信息化建设 6,577.64 6,577.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
执法办案 2,605.47 2,605.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
特别业务 2,681.63 2,681.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
事业运行 104.66 104.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
其他公安支出 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 2,861.70 2,861.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位离退休 2,838.19 2,838.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,838.19 2,838.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抚恤 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
死亡抚恤 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 1,217.77 1,217.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 1,217.77 1,217.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政单位医疗 1,212.01 1,212.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位医疗 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
农林水支出 514.73 511.51 0.00 0.00 0.00 0.00 3.22
林业和草原 514.73 511.51 0.00 0.00 0.00 0.00 3.22
行政运行 404.84 404.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
执法与监督 106.67 106.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他林业和草原支出 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.22
住房保障支出 2,093.32 2,093.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 2,093.32 2,093.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 2,093.32 2,093.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
221020122102012210201
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
221221221
221022210222102
213021321302132130213
213029921302992130299
213022130221302
213020121302012130201
210110221011022101102
213213213
210112101121011
210110121011012101101
208080120808012080801
210210210
208050520805052080505
208082080820808
208208208
208052080520805
204025020402502040250
204029920402992040299
204022020402202040220
204022120402212040221
204020220402022040202
204021920402192040219
204022040220402
204020120402012040201
204204204
上级补助收
事业收入
经营收入
附属单位上
缴收入
其他收入
上级补助收
事业收入
经营收入
附属单位上
缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收
事业收入
经营收入
附属单位上
缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收
事业收入
经营收入
附属单位上
缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
本年收入合计
财政拨款收
财政拨款收
财政拨款收
财政拨款收
支出决算表
公开03表
部门:梧州市公安局(汇总) 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6
79,392.59 31,601.89 47,790.70 0.00 0.00 0.00
公共安全支出 73,067.47 25,351.85 47,715.63 0.00 0.00 0.00
公安 73,067.47 25,351.85 47,715.63 0.00 0.00 0.00
行政运行 24,907.72 24,907.72 0.00 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 36,091.87 340.98 35,750.89 0.00 0.00 0.00
信息化建设 6,577.64 0.00 6,577.64 0.00 0.00 0.00
执法办案 2,743.43 0.00 2,743.43 0.00 0.00 0.00
特别业务 2,641.89 0.00 2,641.89 0.00 0.00 0.00
事业运行 103.15 103.15 0.00 0.00 0.00 0.00
其他公安支出 1.77 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 2,525.80 2,525.80 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位离退休 2,502.28 2,502.28 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,502.28 2,502.28 0.00 0.00 0.00 0.00
抚恤 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00
死亡抚恤 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 1,222.57 1,222.57 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 1,222.57 1,222.57 0.00 0.00 0.00 0.00
行政单位医疗 1,216.81 1,216.81 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位医疗 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00
农林水支出 521.67 446.59 75.07 0.00 0.00 0.00
林业和草原 521.67 446.59 75.07 0.00 0.00 0.00
行政运行 402.62 402.62 0.00 0.00 0.00 0.00
执法与监督 109.23 43.98 65.25 0.00 0.00 0.00
其他林业和草原支出 9.82 0.00 9.82 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 2,055.08 2,055.08 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 2,055.08 2,055.08 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 2,055.08 2,055.08 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。
221020122102012210201
注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。
213029921302992130299
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
221221221
221022210222102
213020121302012130201
213021321302132130213
213213213
213022130221302
210110121011012101101
210110221011022101102
210210210
210112101121011
208082080820808
208080120808012080801
208052080520805
208050520805052080505
204029920402992040299
208208208
204022120402212040221
204025020402502040250
204021920402192040219
204022020402202040220
204020120402012040201
204020220402022040202
204204204
204022040220402
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
本年支出合
基本支出
合计合计合计合计
项目支出
上缴上级支
项目支出
上缴上级支
栏次栏次栏次栏次
项目支出
上缴上级支
功能分类
科目编码
科目名称
项目项目
项目支出
上缴上级支
本年支出合
基本支出
项目项目
本年支出合
基本支出
本年支出合
基本支出
经营支出
对附属单位
补助支出
经营支出
对附属单位
补助支出
经营支出
对附属单位
补助支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市公安局(汇总) 金额单位:万元
栏次 1栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 71,078.18 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4四、公共安全支出 33 71,577.01 71,577.01 0.00
5五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8八、社会保障和就业支出 37 2,525.80 2,525.80 0.00
9九、卫生健康支出 38 1,222.57 1,222.57 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 511.85 511.85 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 2,055.08 2,055.08 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
合计
收 入收 入收 入
支 出支 出支 出支 出支 出
栏次 1栏次 2 3 4
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
合计
收 入收 入收 入
支 出支 出支 出支 出支 出
23 52
本年收入合计 24 71,078.18 本年支出合计 53 77,892.30 77,892.30 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 8,786.63 年末财政拨款结转和结余 54 1,972.51 1,972.51 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 8,786.63 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 79,864.81 总计 58 79,864.81 79,864.81 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
部门:梧州市公安局(汇总) 金额单位:万元
1 2 3
77,892.30 30,441.25 47,451.05
公共安全支出 71,577.01 24,191.21 47,385.80
公安 71,577.01 24,191.21 47,385.80
行政运行 23,747.09 23,747.09 0.00
一般行政管理事务 35,762.05 340.98 35,421.07
信息化建设 6,577.64 0.00 6,577.64
执法办案 2,743.43 0.00 2,743.43
特别业务 2,641.89 0.00 2,641.89
事业运行 103.15 103.15 0.00
其他公安支出 1.77 0.00 1.77
社会保障和就业支出 2,525.80 2,525.80 0.00
行政事业单位离退休 2,502.28 2,502.28 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,502.28 2,502.28 0.00
抚恤 23.52 23.52 0.00
死亡抚恤 23.52 23.52 0.00
卫生健康支出 1,222.57 1,222.57 0.00
行政事业单位医疗 1,222.57 1,222.57 0.00
行政单位医疗 1,216.81 1,216.81 0.00
事业单位医疗 5.77 5.77 0.00
农林水支出 511.85 446.59 65.25
林业和草原 511.85 446.59 65.25
行政运行 402.62 402.62 0.00
执法与监督 109.23 43.98 65.25
住房保障支出 2,055.08 2,055.08 0.00
住房改革支出 2,055.08 2,055.08 0.00
住房公积金 2,055.08 2,055.08 0.00
221020122102012210201
221221
一般公共预算财政拨款支出决算表
221
221022210222102
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
213020121302012130201
213021321302132130213
213213213
213022130221302
210110121011012101101
210110221011022101102
210210210
210112101121011
208082080820808
208080120808012080801
208052080520805
208050520805052080505
204029920402992040299
208208208
204022120402212040221
204025020402502040250
204021920402192040219
204022020402202040220
204020120402012040201
204020220402022040202
204204204
204022040220402
项目支出
栏次栏次栏次栏次
合计合计合计合计
项目支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
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科目编码
科目名称
小计
基本支出
科目名称
小计
基本支出
项目支出
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科目名称
小计
基本支出
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科目编码
项目项目项目项目
本年支出本年支出本年支出
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州市公安局(汇总) 金额单位:万元
301 工资福利支出 25,192.83 302 商品和服务支出 4,408.25 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 9,413.10 30201 办公费 304.71 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 3,769.93 30202 印刷费 23.17 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 3,245.72 30203 咨询费 11.70 310 资本性支出 399.57
30106 伙食补助费 655.95 30204 手续费 45.22 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 1,183.03 30205 水费 77.04 31002 办公设备购置 315.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,502.28 30206 电费 502.61 31003 专用设备购置 65.33
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 251.57 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 1,212.37 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 54.69 31007 信息网络及软件购置更新 3.98
30112 其他社会保障缴费 161.18 30211 差旅费 282.07 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 2,071.40 30212 因公出国(境)费用 5.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 329.79 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 977.88 30214 租赁费 26.12 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 440.60 30215 会议费 12.12 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 22.71 30216 培训费 40.07 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 17.74 30217 公务接待费 23.01 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 16.20 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 361.43 30224 被装购置费 1.58 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 31.01 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 15.26
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 182.90 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 27.24 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 229.60 39907 国家赔偿费用支出 0.00
科目名称
决算数
科目编
科目编
科目名称
决算数
科目编
人员经费人员经费
公用经费公用经费
科目名称
决算数
科目编
科目名称
决算数
科目编
公用经费公用经费公用经费公用经费
科目名称
决算数
科目编
科目名称
决算数
人员经费
科目名称
决算数
科目编
科目编
科目名称
决算数
科目编
人员经费人员经费
公用经费公用经费
科目名称
决算数
科目编
科目名称
决算数
科目编
公用经费公用经费公用经费公用经费
科目名称
决算数
科目编
科目名称
决算数
人员经费
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 193.52 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 7.71 30239 其他交通费用 1,201.11
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 567.21
25,633.43 4,807.82
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
人员经费合计人员经费合计
公用经费合计公用经费合计公用经费合计公用经费合计公用经费合计
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市公安局(汇总) 金额单位:万元
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行费
小计
公务用车购
置费
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,131.79 0.00 1,072.86 471.97 600.89 58.93 985.31 5.00 952.78 357.50 595.28 27.53
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
公务接待
合计
因公出国
(境)费
公务接待
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务接待费
决算数决算数决算数决算数决算数决算数
预算数预算数预算数预算数预算数预算数
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市公安局(汇总) 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6
注:梧州市公安局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。注:梧州市公安局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
合计合计合计合计
栏次栏次栏次栏次
小计
基本支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
本年收入
年初结转和结余
项目
年末结转和结余
小计
基本支出
小计
基本支出
功能分类
科目编码
科目名称
项目项目
本年支出本年支出
本年收入
年初结转和结余
本年收入
项目
年初结转和结余年初结转和结余
本年收入
本年支出
项目支出
年末结转和结余
项目支出
年末结转和结余年末结转和结余
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科目名称
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功能分类
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项目支出
功能分类
科目编码
科目名称