表六:一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
单位名称:梧州市公安局汇总 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 777,968,921 268,345,021 509,623,900  
301   工资福利支出 285,413,256 208,468,456 76,944,800  
  301 01   基本工资 51,708,081 51,708,081    
  301 02   津贴补贴 56,892,444 56,892,444    
  301 03   奖金 28,678,796 28,678,796    
  301 07   绩效工资 150,000 150,000    
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 33,316,074 33,316,074    
  301 10   职工基本医疗保险缴费 12,493,528 12,493,528    
  301 12   其他社会保障缴费(款) 1,389,889 1,189,889 200,000  
  301 13   住房公积金 19,989,644 19,989,644    
  301 99   其他工资福利支出 80,794,800 4,050,000 76,744,800  
302   商品和服务支出 108,514,797 56,693,009 51,821,788  
  302 01   办公费 4,412,475 3,539,475 873,000  
  302 02   印刷费 1,005,000 385,000 620,000  
  302 03   咨询费 40,000 40,000    
  302 04   手续费 2,000 2,000    
  302 05   水费 988,000 988,000    
  302 06   电费 7,700,000 5,700,000 2,000,000  
  302 07   邮电费 2,702,000 2,702,000    
  302 09   物业管理费 576,000 576,000    
  302 11   差旅费 3,716,000 2,366,000 1,350,000  
  302 13   维修(护)费 12,479,908 2,479,908 10,000,000  
  302 14   租赁费 4,273,788 255,000 4,018,788  
  302 15   会议费 170,000 170,000    
  302 16   培训费 2,830,000 422,500 2,407,500  
  302 17   公务接待费 445,500 273,000 172,500  
  302 18   专用材料费 12,192,769 192,769 12,000,000  
  302 24   被装购置费 3,633,500 247,500 3,386,000  
  302 26   劳务费 9,414,800 4,752,800 4,662,000  
  302 27   委托业务费 1,465,000 65,000 1,400,000  
  302 28   工会经费 2,257,618 2,257,618    
  302 31   公务用车运行维护费 4,290,000 2,200,000 2,090,000  
  302 39   其他交通费用 13,353,600 13,353,600    
  302 99   其他商品和服务支出 20,566,839 13,724,839 6,842,000  
303   对个人和家庭的补助 2,421,185 721,185 1,700,000  
  303 01   离休费 384,576 384,576    
  303 05   生活补助 336,609 336,609    
  303 09   奖励金 1,000,000   1,000,000  
  303 99   其他对个人和家庭的补助 700,000   700,000  
309   资本性支出(基本建设) 160,461,212   160,461,212  
  309 99   其他基本建设支出(基建) 160,461,212   160,461,212  
310   资本性支出 218,428,471 2,462,371 215,966,100  
  310 01   房屋建筑物购建(资本) 1,000,000   1,000,000  
  310 02   办公设备购置(资本) 40,512,371 2,462,371 38,050,000  
  310 03   专用设备购置(资本) 28,750,000   28,750,000  
  310 07   信息网络及软件购置更新(资本) 144,654,100   144,654,100  
  310 13   公务用车购置(资本) 3,480,000   3,480,000  
  310 99   其他资本性支出(资本) 32,000   32,000  
399   其他支出 2,730,000   2,730,000  
  399 99   其他支出 2,730,000   2,730,000