表一:收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市地方志编纂委员会办公室
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 344.54 一、一般公共服务支出 29 295.58
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 0.05 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 16.32
9 九、卫生健康支出 37 7.30
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 12.96
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支 50 0.00
23 51
本年收入合计 24 344.59 本年支出合计 52 332.15
用事业基金弥补收支差额 25 0.05 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 0.02 年末结转和结余 54 12.52
27 55
总计 28 344.67 总计 56 344.67
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
公开02表
金额单位:万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 344.59 344.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
201 一般公共服务支出 301.85 301.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
20103 政府办公厅(室)及相
关机构事务 301.85 301.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2010301 行政运行 150.24 150.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2010399
其他政府办公厅
(室)及相关机构事务
支出
151.61 151.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 21.37 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 21.37 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养
老保险缴费支出 21.37 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支 8.27 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 8.27 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医 8.27 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支 13.10 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支 13.10 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 13.10 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门:梧州市地方志编纂委员会办公室
金额单位:万元
项目
本年支出合
基本支出 项目支出 上缴上级
支出 经营支出
对附属单
位补助支
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 332.15 185.72 146.43 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 295.58 149.15 146.43 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关
机构事务 295.58 149.15 146.43 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 149.15 149.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)
及相关机构事务支出 146.43 0.00 146.43 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老
保险缴费支出
16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市地方志编纂委员会办公室
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次
一般公共
预算财政
拨款
政府性基
金预算财
政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财
政拨款 1 344.54 一、一般公共服务支出 30 295.56 295.56 0.00
二、政府性基金预算
财政拨款 2 0.00 二、外交支 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 16.32 16.32 0.00
9 九、卫生健康支出 38 7.30 7.30 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 12.96 12.96 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
23 52
本年收入合计 24 344.54 本年支出合计 53 332.13 332.13 0.00
年初财政拨款结转和
结余 25 0.02 年末财政拨款结转和结 54 12.43 12.43 0.00
一、一般公共预算财
政拨款 26 0.02 55
二、政府性基金预算
财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 344.57 总计 58 344.57 344.57 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市地方志编纂委员会办公室
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 332.13 185.71 146.43
201 一般公共服务支出 295.56 149.13 146.43
20103 政府办公厅(室)及相关机构事
295.56 149.13 146.43
2010301 行政运行 149.13 149.13 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关
机构事务支出 146.43 0.00 146.43
208 社会保障和就业支出 16.32 16.32 0.00
20805 行政事业单位离退休 16.32 16.32 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴
费支出
16.32 16.32 0.00
210 卫生健康支出 7.30 7.30 0.00
21011 行政事业单位医疗 7.30 7.30 0.00
2101101 行政单位医 7.30 7.30 0.00
221 住房保障支出 12.96 12.96 0.00
22102 住房改革支出 12.96 12.96 0.00
2210201 住房公积金 12.96 12.96 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州市地方志编纂委员会办公室
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称 决算数 科目
编码
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支 138.15 302 商品和服务支出 22.35 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 43.87 30201 办公费 0.11 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 28.59 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 28.73 30203 咨询费 0.00 310 资本性支 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30108
机关事业单位
基本养老保险缴
16.32 30206 电费 0.17 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.90 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗
保险缴费
7.22 30208 取暖 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补
助缴费
0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更
0.00
30112 其他社会保障
缴费
0.47 30211 差旅 0.00 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 12.96 30212 因公出国
(境)费用
0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护) 0.00 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利
支出 0.00 30214 赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的
补助
25.20 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待 0.00 31019 其他交通工具购 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 22.42 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.11 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务 0.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.38 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群
众性自治组织补贴
0.00
30310 个人农业生产
补贴
0.00 30231 公务用车运行
维护费
0.00 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和
家庭的补助
2.78 30239 其他交通费用 10.04
30240 税金及附加费
0.00
30299 其他商品和服
务支出
8.65
人员经费合计 163.36 公用经费合计 22.35
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市地方志编纂委员会办公室
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计 公务用车
购置费
公务用
车运行
小计
公务用
车购置
公务用
车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规
定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本单位没有该项收入,也没有该项安排的支出,故本表无数据。