收入支出决算总表
公开01表
部门:广西梧州市人民政府办公室(汇总)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,446.03 一、一般公共服务支出 29 2,240.17
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收 3 0.00 三、国防支 31 0.00
四、事业收入 4 30.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支 33 990.86
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 17.87 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 268.18
9 九、卫生健康支出 37 95.19
10 十、节能环保支 38 0.77
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支 40 1.50
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 163.88
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支 50 0.00
23 51
本年收入合计 24 3,493.90 本年支出合计 52 3,760.56
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 450.80 年末结转和结余 54 184.15
27 55
总计 28 3,944.71 总计 56 3,944.71
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:广西梧州市人民政府办公室(汇总)
金额单位:万元
支出决算表
公开03表
部门:广西梧州市人民政府办公室(汇总)
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,760.56 2,501.20 1,229.36 30.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,240.17 1,343.08 867.10 30.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,237.17 1,343.08 864.10 30.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1,848.66 1,264.12 584.54 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 214.49 0.00 214.49 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 141.65 78.96 32.69 30.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 32.37 0.00 32.37 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2013301 行政运行 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支 990.86 630.87 359.99 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 950.86 610.87 339.99 0.00 0.00 0.00
2050201 学前教育 950.86 610.87 339.99 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 40.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 40.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 268.18 268.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 268.18 268.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 268.18 268.18 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 95.19 95.19 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 95.19 95.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医 57.36 57.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医 37.83 37.83 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.77 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 0.77 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00
2110101 行政运行 0.77 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 163.88 163.88 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 163.88 163.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 163.88 163.88 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:广西梧州市人民政府办公室(汇总)
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,446.03 一、一般公共服务支出 30 2,197.80 2,197.80 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支 34 986.46 986.46 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 268.18 268.18 0.00
9 九、卫生健康支出 38 95.19 95.19 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.77 0.77 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 1.50 1.50 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 163.88 163.88 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
23 52
本年收入合计 24 3,446.03 本年支出合计 53 3,713.79 3,713.79 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 450.80 年末财政拨款结转和结余 54 183.05 183.05 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 450.80 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 3,896.84 总计 58 3,896.84 3,896.84 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:广西梧州市人民政府办公室(汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,713.79 2,496.80 1,216.99
201 一般公共服务支出 2,197.80 1,343.08 854.73
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,194.80 1,343.08 851.73
2010301 行政运行 1,848.66 1,264.12 584.54
2010302 一般行政管理事务 214.49 0.00 214.49
2010350 事业运行 111.65 78.96 32.69
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20.00 0.00 20.00
20133 宣传事务 3.00 0.00 3.00
2013301 行政运行 3.00 0.00 3.00
205 教育支出 986.46 626.47 359.99
20502 普通教育 946.46 606.47 339.99
2050201 学前教育 946.46 606.47 339.99
20509 教育费附加安排的支出 40.00 20.00 20.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 40.00 20.00 20.00
208 社会保障和就业支出 268.18 268.18 0.00
20805 行政事业单位离退休 268.18 268.18 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 268.18 268.18 0.00
210 卫生健康支出 95.19 95.19 0.00
21011 行政事业单位医疗 95.19 95.19 0.00
2101101 行政单位医 57.36 57.36 0.00
2101102 事业单位医 37.83 37.83 0.00
211 节能环保支出 0.77 0.00 0.77
21101 环境保护管理事务 0.77 0.00 0.77
2110101 行政运行 0.77 0.00 0.77
213 农林水支出 1.50 0.00 1.50
21305 扶贫 1.50 0.00 1.50
2130502 一般行政管理事务 1.50 0.00 1.50
221 住房保障支出 163.88 163.88 0.00
22102 住房改革支出 163.88 163.88 0.00
2210201 住房公积金 163.88 163.88 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:广西梧州市人民政府办公室(汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码 科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支 2,000.49 302 商品和服务支 371.06 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 609.26 30201 办公费 54.71 30701 国内债务付 0.00
30102 津贴补贴 390.60 30202 印刷费 0.67 30702 外债务付息 0.00
30103 奖金 286.24 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助 0.00 30204 手续费 0.02 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 55.40 30205 水费 3.44 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 265.32 30206 电费 8.05 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 18.26 30207 邮电费 30.06 31005 基础设施建 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 163.38 30208 取暖费 0.00 31006 型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 14.70 30209 物业管理费 0.26 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 4.71 30211 差旅费 36.18 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积 168.67 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 3.60 30213 维修(护)费 39.70 31010 置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 20.33 30214 租赁费 0.00 31011 上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 125.24 30215 会议费 0.25 31012 拆迁补 0.00
30301 离休费 38.89 30216 培训费 0.00 31013 务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 51.13 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 25.58 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.98 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 22.04 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.05 30229 福利费 0.00 39908 民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支 0.00
30399 其他对个人和家庭的补 9.58 30239 其他交通费用 88.11
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 85.62
人员经费合计 2,125.73 公用经费合 371.06
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:广西梧州市人民政府办公室(汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车
运行费 小计 公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 31.08 26.07 0.00 0.00 0.00 5.01
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:广西梧州市人民政府办公室(汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。