收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市社会科学界联合会
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、
一般
公共
预算
财政
拨款
收入
1
9
8
.
2
8
一、
一般
公共
服务
支出
2
9
8
1
.
9
8
二、
政府
性基
金预
算财
政拨
款收
入
2
0
.
0
0
二、
外交
支出
3
0
0
.
0
0
三、
上级
补助
收入
3
0
.
0
0
三、
国防
支出
3
1
0
.
0
0
四、
事业
收入
4
0
.
0
0
四、
公共
安全
支出
3
2
0
.
0
0
五、
经营
收入
5
0
.
0
0
五、
教育
支出
3
3
0
.
0
0
六、
附属
单位
上缴
收入
6
0
.
0
0
六、
科学
技术
支出
3
4
0
.
0
0
七、
其他
收入
7
0
.
2
0
七、
文化
旅游
体育
与传
媒支
出
3
5
0
.
0
0
8
八、
社会
保障
和就
业支
出
3
6
7
.
0
3
9
九、
卫生
健康
支出
3
7
2
.
7
3
1
0
十、
节能
环保
支出
3
8
0
.
0
0
1
1
十一
、城
乡社
区支
出
3
9
0
.
0
0
1
2
十二
、农
林水
支出
4
0
0
.
0
0
1
3
十三
、交
通运
输支
出
4
1
0
.
0
0
1
4
十四
、资
源勘
探信
息等
支出
4
2
0
.
0
0
1
5
十五
、商
业服
务业
等支
出
4
3
0
.
0
0
1
6
十六
、金
融支
出
4
4
0
.
0
0
1
7
十七
、援
助其
他地
区支
出
4
5
0
.
0
0
1
8
十八
、自
然资
源海
洋气
象等
支出
4
6
0
.
0
0
1
9
十九
、住
房保
障支
出
4
7
4
.
8
5
2
0
二十
、粮
油物
资储
备支
出
4
8
0
.
0
0
2
1
二十
一、
灾害
防治
及应
急管
理支
出
4
9
0
.
0
0
2
2
二十
二、
其他
支出
5
0
0
.
0
0
2
3
5
1
本年
收入
合计
2
4
9
8
.
4
8
本年
支出
合计
5
2
9
6
.
6
0
用事
业基
金弥
补收
支差
额
2
5
0
.
0
0
结余
分配
5
3
0
.
0
0
年初
结转
和结
余
2
6
2
.
0
3
年末
结转
和结
余
5
4
3
.
9
2
2
7
5
5
总计
2
8
1
0
0
.5
2
总计
5
6
1
00
.5
2
注:
本表
反映
部门
本年
度的
总收
支和
年末
结转
结余
情况
。
收入决算表
公
开0
2
表
部
门:
梧州
市
社会
科学
界
联合
会
金
额单
位:
万
元
项
目
本
年
收
入
合
计
财
政
拨
款
收
入
上
级
补
助
收
入
事
业
收
入
经
营
收
入
附
属
单
位
上
缴
收
入
其
他
收
入
功
能
分
类
科
目
编
码
科
目
名
称
栏
次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
98
.4
8
98
.2
8
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
20
20
1
一
般
公
共
服
务
支
出
81
.3
2
81
.1
1
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
20
20
136
其
他
共
产
党
事
务
支
出
81
.3
2
81
.1
1
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
20
20
136
01
行
政
运
行
81
.3
2
81
.1
1
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
20
20
8
社
会
保
障
和
就
业
支
出
8.
67
8.
67
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
20
805
行
政
事
业
单
位
离
退
休
8.
67
8.
67
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
20
805
05
机
关
事
业
单
位
基
本养
老
保
险
缴
费
支
出
8.
67
8.
67
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
21
0
卫
生
健
康
支
出
3.
30
3.
30
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
21
011
行
政
事
业
单
位
医
疗
3.
30
3.
30
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
21
011
01
行
政
单
位
医
疗
3.
30
3.
30
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
22
1
住
房
保
障
支
出
5.
20
5.
20
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
22
102
住
房
改
革
支
出
5.
20
5.
20
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
22
102
01
住
房
公
积
金
5.
20
5.
20
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
注
:
本
表
反
映
部
门
本
年
度
取
得
的
各
项
收
入
情
况
。
支出决算表
公
开0
3
表
部
门:
梧州
市
社会
科学
界
联合
会
金
额单
位:
万
元
项
目
本
年
支
出
合
计
基
本
支
出
项
目
支
出
上
缴
上
级
支
出
经
营
支
出
对
附
属
单
位
补
助
支
出
功
能
分
类
科
目
编
码
科
目
名
称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
96
.6
0
71
.3
3
25
.2
6
0.
00
0.
00
0.
00
20
1
一
般
公
共
服
务
支
出
81
.9
8
56
.7
2
25
.2
6
0.
00
0.
00
0.
00
20
136
其
他
共
产
党
事
务
支
出
81
.9
8
56
.7
2
25
.2
6
0.
00
0.
00
0.
00
20
136
01
行
政
运
行
81
.9
8
56
.7
2
25
.2
6
0.
00
0.
00
0.
00
20
8
社
会
保
障
和
就
业
支
出
7.
03
7.
03
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
20
805
行
政
事
业
单
位
离
退
休
7.
03
7.
03
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
20
805
05
机
关
事
业
单
位基
本养
老保
险缴
费支
出
7.
03
7.
03
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
21
0
卫
生
健
康
支
出
2.
73
2.
73
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
21
011
行
政
事
业
单
位
医
疗
2.
73
2.
73
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
21
011
01
行
政
单
位
医
疗
2.
73
2.
73
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
22
1
住
房
保
障
支
出
4.
85
4.
85
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
22
102
住
房
改
革
支
出
4.
85
4.
85
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
22
102
01
住
房
公
积
金
4.
85
4.
85
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
注
:
本
表
反
映
部
门
本
年
度
各
项
支
出
情
况
。
财政拨款收入支出决算总表
公
开0
4
表
部
门:
梧州
市
社会
科学
界
联合
会
金
额单
位:
万
元
收
入
支
出
项
目
行
次
金
额
项
目
行
次
合
计
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
政
府
性
基
金
预
算
财
政
拨
款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
一
、
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
1
98
.2
8
一
、
一
般
公
共
服
务
支
出
30
81
.9
8
81
.9
8
0.
00
二
、
政
府
性
基
金
预
算
财
政
拨
款
2
0.
00
二
、
外
交
支
出
31
0.
00
0.
00
0.
00
3
三
、
国
防
支
出
32
0.
00
0.
00
0.
00
4
四
、
公
共
安
全
支
出
33
0.
00
0.
00
0.
00
5
五
、
教
育
支
出
34
0.
00
0.
00
0.
00
6
六
、
科
学
技
术
支
出
35
0.
00
0.
00
0.
00
7
七
、
文
化
旅
游
体
育
与
传
媒
支
出
36
0.
00
0.
00
0.
00
8
八
、
社
会
保
障
和
就
业
支
出
37
7.
03
7.
03
0.
00
9
九
、
卫
生
健
康
支
出
38
2.
73
2.
73
0.
00
10
十
、
节
能
环
保
支
出
39
0.
00
0.
00
0.
00
11
十
一
、
城
乡
社
区
支
出
40
0.
00
0.
00
0.
00
12
十
二
、
农
林
水
支
出
41
0.
00
0.
00
0.
00
13
十
三
、
交
通
运
输
支
出
42
0.
00
0.
00
0.
00
14
十
四
、
资
源
勘
探
信
息
等
支
出
43
0.
00
0.
00
0.
00
15
十
五
、
商
业
服
务
业
等
支
出
44
0.
00
0.
00
0.
00
16
十
六
、
金
融
支
出
45
0.
00
0.
00
0.
00
17
十
七
、
援
助
其
他
地
区
支
出
46
0.
00
0.
00
0.
00
18
十
八
、
自
然
资
源
海
洋
气
象
等
支
出
47
0.
00
0.
00
0.
00
19
十
九
、
住
房
保
障
支
出
48
4.
85
4.
85
0.
00
20
二
十
、
粮
油
物
资
储
备
支
出
49
0.
00
0.
00
0.
00
21
二
十
一
、
灾
害
防
治
及
应
急
管
理
支
出
50
0.
00
0.
00
0.
00
22
二
十
二
、
其
他
支
出
51
0.
00
0.
00
0.
00
23
52
本
年
收
入
合
计
24
98
.2
8
本
年
支
出
合
计
53
96
.6
0
96
.6
0
0.
00
年
初
财
政
拨
款
结
转
和
结
余
25
1.
98
年
末
财
政
拨
款
结
转
和
结
余
54
3.
66
3.
66
0.
00
一
、
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
26
1.
98
55
二
、
政
府
性
基
金
预
算
财
政
拨
款
27
0.
00
56
28
57
总
计
29
10
0.
26
总
计
58
10
0.
26
10
0.
26
0.
00
注
:
本
表
反
映
部
门
本
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
和
政
府
性
基
金
预
算
财
政
拨
款
的
总
收
支
和
年
末
结
转
结
余
情
况
。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公
开0
5
表
部
门:
梧州
市
社会
科学
界
联合
会
金
额单
位:
万
元
项
目
本
年
支
出
功
能
分
类
科
目
编
码
科
目
名
称
小
计
基
本
支
出
项
目
支
出
栏
次
1
2
3
合
计
96
.6
0
71
.3
3
25
.2
6
20
1
一
般
公
共
服
务
支
出
81
.9
8
56
.7
2
25
.2
6
20
136
其
他
共
产
党
事
务
支
出
81
.9
8
56
.7
2
25
.2
6
20
136
01
行
政
运
行
81
.9
8
56
.7
2
25
.2
6
20
8
社
会
保
障
和
就
业
支
出
7.
03
7.
03
0.
00
20
805
行
政
事
业
单
位
离
退
休
7.
03
7.
03
0.
00
20
805
05
机
关
事
业
单
位
基
本
养
老
保
险
缴
费
支
出
7.
03
7.
03
0.
00
21
0
卫
生
健
康
支
出
2.
73
2.
73
0.
00
21
011
行
政
事
业
单
位
医
疗
2.
73
2.
73
0.
00
21
011
01
行
政
单
位
医
疗
2.
73
2.
73
0.
00
22
1
住
房
保
障
支
出
4.
85
4.
85
0.
00
22
102
住
房
改
革
支
出
4.
85
4.
85
0.
00
22
102
01
住
房
公
积
金
4.
85
4.
85
0.
00
注
:
本
表
反
映
部
门
本
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
情
况
。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部
门:
梧州
市
社会
科学
界
联合
会
金额单位:万元
人
员
经
费
公
用
经
费
科
目
编
码
科
目
名
称
决
算
数
科
目
编
码
科
目
名
称
决
算
数
科
目
编
码
科
目
名
称
决
算
数
30
1
工
资
福
利
支
出
58
.2
7
30
2
商
品
和
服
务
支
出
10
.0
3
30
7
债
务
利
息
及
费
用
支
出
0.
00
30
101
基
本
工
资
18
.3
3
30
201
办
公
费
0.
19
30
701
国
内
债
务
付
息
0.
00
30
102
津
贴
补
贴
12
.6
3
30
202
印
刷
费
0.
00
30
702
国
外
债
务
付
息
0.
00
30
103
奖
金
12
.5
2
30
203
咨
询
费
0.
00
31
0
资
本
性
支
出
0.
00
30
106
伙
食
补
助
费
0.
00
30
204
手
续
费
0.
01
31
001
房
屋
建
筑
物
购
建
0.
00
30
107
绩
效
工
资
0.
00
30
205
水
费
0.
00
31
002
办
公
设
备
购
置
0.
00
30
108
机
关
事业
单位
基
本养
老保
险缴
费
5.
81
30
206
电
费
0.
00
31
003
专
用
设
备
购
置
0.
00
30
109
职
业
年
金
缴
费
0.
00
30
207
邮
电
费
0.
81
31
005
基
础
设
施
建
设
0.
00
30
110
职工
基
本
医疗
保
险
缴费
2.
37
30
208
取
暖
费
0.
00
31
006
大
型
修
缮
0.
00
30
111
公
务
员
医
疗
补
助
缴
费
0.
00
30
209
物
业
管
理
费
0.
00
31
007
信
息
网
络
及
软
件
购
置
更
新
0.
00
30
112
其
他
社会
保障缴
费
1.
57
30
211
差
旅
费
0.
05
31
008
物
资
储
备
0.
00
30
113
住
房
公
积
金
4.
85
30
212
因
公
出
国
(
境
)
费
用
0.
00
31
009
土
地
补
偿
0.
00
30
114
医
疗
费
0.
00
30
213
维
修
(
护
)
费
0.
00
31
010
安
置
补
助
0.
00
30
199
其
他
工资
福利支
出
0.
19
30
214
租
赁
费
0.
00
31
011
地
上
附
着
物
和
青
苗
补
偿
0.
00
30
3
对
个人
和家
庭
的
补助
3.
03
30
215
会
议
费
0.
00
31
012
拆
迁
补
偿
0.
00
30
301
离
休
费
0.
00
30
216
培
训
费
0.
00
31
013
公
务
用
车
购
置
0.
00
30
302
退
休
费
0.
00
30
217
公
务
接
待
费
0.
00
31
019
其
他
交
通
工
具
购
置
0.
00
30
303
退
职
(
役
)
费
0.
00
30
218
专
用
材
料
费
0.
00
31
021
文
物
和
陈
列
品
购
置
0.
00
30
304
抚
恤
金
0.
00
30
224
被
装
购
置
费
0.
00
31
022
无
形
资
产
购
置
0.
00
30
305
生
活
补
助
1.
06
30
225
专
用
燃
料
费
0.
00
31
099
其
他
资
本
性
支
出
0.
00
30
306
救
济
费
0.
00
30
226
劳
务
费
0.
01
39
9
其
他
支
出
0.
00
30
307
医
疗
费
补
助
0.
00
30
227
委
托
业
务
费
0.
00
39
906
赠
与
0.
00
30
308
助
学
金
0.
00
30
228
工
会
经
费
0.
55
39
907
国
家
赔
偿
费
用
支
出
0.
00
30
309
奖
励
金
0.
00
30
229
福
利
费
0.
00
39
908
对
民
间
非
营
利
组
织
和
群
众
性
自
治
组
织
补
贴
0.
00
30
310
个
人
农业
生产补
贴
0.
00
30
231
公
务
用
车
运
行
维
护
费
0.
00
39
999
其
他
支
出
0.
00
30
399
其
他
对
个人
和
家
庭
的补
助
1.
97
30
239
其
他
交
通
费
用
4.
75
30
240
税
金
及
附
加
费
用
0.
00
30
299
其
他
商
品
和
服
务
支
出
3.
66
人
员
经
费
合
计
61
.3
0
公
用
经
费
合
计
10
.0
3
注
:
本
表
反
映
部
门
本
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
明
细
情
况
。
一
般公
共预
算
财政
拨款
“
三公
”经
费
支出
决算
表
公
开0
7
表
部
门:
梧州
市
社会
科学
界
联合
会
金
额单
位:
万
元
预
算
数
决
算
数
合
计
因
公
出
国
(
境
)
费
公
务
用
车
购
置
及
运
行
费
公
务
接
待
费
合
计
因
公
出
国
(
境
)
费
公
务
用
车
购
置
及
运
行
费
公
务
接
待
费
小
计
公
务
用
车
购
置
费
公
务
用
车
运
行
费
小
计
公
务
用
车
购
置
费
公
务
用
车
运
行
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.
20
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
2.
20
1.
65
0.
00
0.
00
0.
00
0.
55
注
:
本
表
反
映
部
门
本
年
度
“
三
公
”
经
费
支
出
预
决
算
情
况
。
其
中
:
预
算
数
为
“
三
公
”
经
费
全
年
预
算
数
,
反
映
按
规
定
程
序
调
整
后
的
预
算
数
;
决
算
数
是
包
括
当
年
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
和
以
前
年
度
结
转
资
金
安
排
的
实
际
支
出
。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公
开0
8
表
部
门:
梧州
市
社会
科学
界
联合
会
金
额单
位:
万
元
项
目
年
初
结
转
和
结
余
本
年
收
入
本
年
支
出
年
末
结
转
和
结
余
功
能
分
类
科
目
编
码
科
目
名
称
小
计
基
本
支
出
项
目
支
出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
注
:
本
表
反
映
部
门
本
年
度
政
府
性
基
金
预
算
财
政
拨
款
收
入
、
支
出
及
结
转
和
结
余
情
况
。