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梧州市交通幼儿园 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市交通幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市交通幼儿园 2025 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市交通幼儿园 2025 年单位预算报(详
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职责
我单位为学龄前儿童提供保育和教育服务。我园以《指
南》《新纲要》《幼儿园工作规程》等纲领性文件为指引,
秉承“面向未来 尊重幼儿 让生命自由绽放”的办园思想,
“幼儿为本,快乐成长 全面和谐地发展”为办园理念;
“健康文明、自信乐群、探究创新、快乐阅读”作为培养目
标;构建幼儿园、家庭、社区三位一体的教育模式,精心培
育幼儿,全面推行素质教育,让幼儿园成为孩子健康成长的
快乐摇盗、教师获得成功体验的成长园地。
二、机构设置情况
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梧州市交通幼儿园为梧州市交通运输局下属非参照公务
员法管理自收自支事业单位(公益二类)
单位内设 4个职能组,分别是:行政后勤组、教研组、
保育组、食堂组。
三、人员构成情况
梧州市交通幼儿园单位人员编制总数 41 名,其中:经费
自理编制 41 名。其中:经费自理在职在编人20 人,其他
聘用人员 29 人、退休人员 25 人。
第二部分:梧州市交通幼儿园 2025 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预3,672,400.00 元,同比 797900.00 元,
增长 21.73%。其中:本年收入预3,672,400.00 元,同比增
797,900.00 元,增长 21.73%本级资金 3,672,400.00 元。
收入包括:一般公共预算拨款 3,672,400.00 元。支出包括:
支出包括:教育支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下收入增加:一是收
入增加:依据梧发改收费202233 号关于调整我市市本级
公办幼儿园保育教育费收费标准等有关问题的通知,2023
秋季学期起我园保育保缴费有调升,在生源不变情况下,我
园保育保教费在 2025 年秋季新生保教费都会按照新的收费
标准收取,所以收入会较以前年度有所提升;我单位收入主
要是一般公共预算拨款收入,一般公共预算拨款来源主要是
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我单位上缴给财政局当年的非税收入,相比去年,收入预算
总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 3,672,400.00 元,同比 797,900.00
,21.73%入预3,672,400.00 元,
797900.00 元,21.73 %。本资金 3,672,400.00
其中:
(一)一般公共预算拨款 3,672,400.00 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 797,900.00 元,增长 21.73 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预3,672,400.00 元,同比增加 797,900.00
元,增长 21.73 %其中,基本支出预算 272,400.00 元,占支
出总预算的 7.42%,同比增加 47,900.00 元,增长 17.58 %
项目支出预算 3,400,000.00 元,占支出总预算的 92.58%
比增加 750,000.00 元,增长 22.06 %其中
(一)教3,672,400.00 元,占支出总预
100 %,同比增加 797,900.00 元,增长 21.73 %
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3,672,400.00 元(不含财
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
3,672,400.00 元。支出包括教育支出 3,672,400.00 元。
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政拨款总收支较上年增长 21.73%主要原因是一是收入增加:
依据梧发改收费202233 号关于调整我市市本级公办幼儿
园保育教育费收费标准等有关问题的通知,2023 年秋季学期
起我园保育保缴费有调升,在生源不变情况下,我园保育保
教费在 2025 年秋季新生保教费都会按照新的收费标准收取
所以收入会较以前年度有所提升。因此相比去年,收入有所
增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3,672,400.00 元,同比增
797,900.00 元,增长 21.73%。其中:基本支出 272,400.00
元,项目支3,400,000.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
学前教育支3,672,400.00 元,其中:基本支出 272,400.00
元,项目支出 3,400,000.00 元。主要用于本年度我单位人员
工资薪金、社会福利支出等人员经费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预272,400.00 元,占一般公共预算支出预
7.41%,同比增加 47,900.00 元,增长 17.58 %。其中:
商品和服务支出预算 272,400.00 元,占基本支出预算
100%同比增47,900.00 元,增长 17.58 %
2. 项目支出预算 3,400,000.00 元,占一般公共预算支出
预算 92.58%同比增加 750,000.00 增长 22.06 %其中:
工资福利支出预算 3,400,000.00 占项目支出预算 100%
同比增加 750,000.00 元,增长 22.06 %
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 272,400.00 元,同比
增加 47,900.00 元,增长 17.58 %。其中:
272,400.00 272,400.00
元。较上年增长 17.58 %主要原因是本项目支出属于幼儿园
生均公用经费,经费补助基准定额标准为 600 /.期,按照
录入预算时幼儿总人数计算,略比上年人数增加。
七、一般公共预算经费情况说
2025 算全算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0
同比无变化体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
单位运行经费财政拨款预算 0元。
我单位为事业单位,事业单位相关运行经费总预算安排
272,400.00 元,其中:基本支出预算 272,400.00 元,项目支
出预算 0,同比增加 47,900.00 元,增长 17.58 %。主要
因是本项目支出属于幼儿园生均公用经费,经费补助基准定
额标准为 600 /.期,按照录入预算时幼儿总人数计算,
比上年人数增加。主要用于本年度我单位编外人员社保费支
出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0元,同比无变
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主
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要是电动两轮自行车。
截至20241231日,资产原值合1,041,010.03元,
中 : 1. 土地、房屋及构筑物315,255.16 元 。 2. 通 用 设 备
725,754.87元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .
书档案0元,6. 家具、用具、装具等0元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 2个,预算资金 3,400,000.00 元。绩效目标
情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市交通幼儿
自收自支事业单
位人员性支出
2,100,000.00
2025 年 度 完 成 项
目支出保证员工
正常生活,提高工
作效率
梧州市交通幼儿
自收自支事业单
位社保费支出
1,300,000.00
2025 年度完成项
目支出保证员工
福利。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件