2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01
单位收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨款 3,672,400.00 一、一般公共服务支
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 3,672,400.00 三、国防支出
(三)一般债券收 四、公共安全支出
二、政府性基金预 五、教育支出 3,672,400.00
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支
(三)专项债券收 八、社会保障和就业支出
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收 十六、金融支
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,672,400.00 本 年 支 出 合 计 3,672,400.00
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 3,672,400.00 支 出 总 计 3,672,400.00
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预政府性基
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预政府性基
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 3,672,400.00 3,672,400.00 3,672,400.00
113335 梧州市交通幼儿3,672,400.00 3,672,400.00 3,672,400.00
助支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位:
项 目 预算数 目(按支出功能科目分类 预算数
一、本年收 3,672,400.00 一、本年支出 3,672,400.00
(一)一般公共预算 3,672,400.00 一)一般公共服务支
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 3,672,400.00 三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出 3,672,400.00
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出
(二十)粮油物资储备支
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支
二、结转下年支出
3,672,400.00 支   出   总    3,672,400.00
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
113 梧州市交通运输 3,672,400.00 272,400.00 272,400.00 3,400,000.00
113335 梧州市交通幼儿园 3,672,400.00 272,400.00 272,400.00 3,400,000.00
205 02 01 学前教育 3,672,400.00 272,400.00 272,400.00 3,400,000.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 272,400.00 272,400.00
302 272,400.00 272,400.00
302 26 劳务费 272,400.00 272,400.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位2025年部门预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算,故本表无数据
预算公开08
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年部门预算无政府性基金预算 ,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单2025年部门预算无国有资本经营预算,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指 经济效益指 社会效益指 生态效益指 可持续效益
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
3,400,000.00
113335 梧州市交通幼儿园 自收自支事业单位人员性支出 2,100,000.00 2025年度完
成项目支出
数量指标:保障
职工数量(≥50
人)
质量指标:人员
性支出专款专用
率(=100%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:保障
单位正常运转(有效保
障)
社会效益指标:满足
办公需求(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
113335 梧州市交通幼儿园 自收自支事业单位社保费支出 1,300,000.00 2025年底完
成项目支出
数量指标:保障
职工数量(≥50
人)
质量指标:社保
福利支出专款专
用率(=100%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:保障
单位正常运转(有效保
障)
社会效益指标:满足
办公需求(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据