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梧州市科学技术馆 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市科学技术馆概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分: 梧州市科学技术馆 2025 年单
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分: 梧州市科学技术馆 2025 年单位预算报(详
附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
1.普及科学知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学
精神,提高全民科学素质。
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2.以科学展览学术交流、培训教育、科学体验、科普影院
等形式,创造公众主动参与的条件,为培养公众对科学技术的兴
趣,向社会公众宣传科学高效、文明健康的工作学习和生活方式
启迪创新思维,推动科学创造,为促进我市社会主义物质文明和
精神文明的建设服务。
3.指导各县(市、区)专题科普馆工作。
4.完成上级交办的工作任务。
二、机构设置情况
梧州市科学技术馆是公益一类全额拨款事业单位,内设 4
部门,分别是:办公室、展教部、外联部、后勤部。
三、人员构成情况
截止到 2024 12 31 日,梧州市科学技术馆单位人员编
制总数 10 名,其中:全额事业编制 10 名。在职在编人员 3人,
包括:全额事业在职在编 3 人其他聘用人员(临时招聘)8 人。
第二部分:梧州市科学技术馆 2025 年单位预算及
费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预1564392.37 元,上年无预算无法同比。
其中:本年收入预1564392.37 元,上年无预算,无法同比
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2025 年收支预算总体增加原因是:我单位是 2024 年新成立
单位,12 12 日正式开馆以下支出增加:一是增加人员支出;
二是增加项目支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1564392.3 元,上年无预算,无法同比。
本年收入预算 1564392.37 ,上年无预算,无法同比本级资
1564392.37 元,上级补0元。其中:
(一)一般公共预算拨款 1564392.37 元,占收入总预算的
100%,上年无预算,无法同比。
(二)本单位无政府性基金预算收入,上年无预算,无法同
比。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,上年无预算,无法
同比。
(四)本单位无事业收入,上年无预算,无法同比。
(五)本单位无事业单位经营收入,上年无预算无法同比。
(六)本单位无其他收入,上年无预算,无法同比。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预1564392.37 元,上年无预算无法同比。
其中,基本支出预564392.37 元,占支出总预算的 36.08%
上年无预算,无法同比项目支出预算 1000000 元,占支出总
预算的 63.92%,上年无预算,无法同比
(一)科学技术支出类科目 1535204.94 元,占支出总预
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98.13 %,上年无预算,无法同比。
(二)社会保障和就业支出类科12276.48 元,占支出总
预算 0.78%,上年无预算,无法同比。
6151.51
0.39%,上年无预算,无法同比。
(四)住房保障支出类科目 10759.44 元,占支出总预算
0.69%,上年无预算,无法同比。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1564392.37 元。收入包括:
般公共预算拨款 1564392.37
1535204.94 会保障和就业支12276.48 元、卫生健康支
6151.51 元、住房保障支出 10759.44 ,财政拨款总收支因
上年无预算,无法同比,主要原因是我单位是 2024 年新成立单
位与上年无对比,12 12 正式开馆,一是增加人员支出;
是增加项目支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1564392.37 元,上年无预算
564392.37 支出 1000000
元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.科技馆站 1535204.94 元,其中:基本支出 535204.94 元,
1000000 元。主要用于在编在职人员工资、福利、办
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公支出、编外人员工资、展品维修维护、科普活动、馆校合作活
动等支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支12276.48 元,其中:
基本支出 12276.48 元,项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工基
本养老保险
3.事业单位医6151.51 元,其中基本支出 6151.51 元,
目支出 0元。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。
4.住房公积金 10759.44 元,其中:基本支出 10759.44 元,
目支出 0元。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.564392.37
36.08%,上年无预算,无法同比。其中:
工资福利支出预算 548279.08 元,占基本支出预算 97.15%
上年无预算,无法同比。
商品和服务支出预16113.28 元,占基本支出预算 2.85%
上年无预算,无法同比。
2.项目支出预算 1000000 元,占一般公共预算支出预算
63.92%,上年无预算,无法同比。其中:
商品和服务支出预916302 元,占项目支出预算 91.63%
上年无预算,无法同比。
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83698 元,占项目支出预算 8.37%
无预算,无法同比
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 564392.37 元,上年
预算,无法同比。其中:
人员经费 548279.09 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费
住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出,
上年无预算,无法同比,主要原因是我单位是 2024 年新成立单
位,人员增加。
公用经费 16113.28 元,主要包括:办公费、工会经费、其
他商品服务和支出上年无预算,无法同比主要原因是我单位
2024 年新成立单位,人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)
2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 30000 元,
上年无预算,无法同比具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0元,上年无预算,无法同比。
2.公务接待费预算 30000 上年无预算,无法同比,主要
原因是我馆为新成立单位,预计 2025 年因开展业务交流活动增
多,接待批次较多
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3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,上年无预算,无法
同比。
1)公务用车运行维护费 0元,上年无预算,无法同比。
2)公务用车购置费 0元,上年无预算,无法同比。
(二2025 年一般公共预算资金安排的经费预算情
况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 30000 元,
上年无预算无法同比。主要原因是是我馆为新成立单位,预计
2025 年因开展业务交流活动增多,接待批次较多。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0元,上年无预算,无法同比。
2.公务接待费预算 30000 上年无预算,无法同比,主要
原因是我馆为新成立单位,预计 2025 年因开展业务交流活动增
多,接待批次较多
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,上年无预算,无法
同比。
1)公务用车运行维护费 0元,上年无预算,无法同比。
2)公务用车购置费 0元,上年无预算,无法同比。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无
化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比无
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变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明
梧州市科学技术馆机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市科学技术馆为事业单位,事业单位相关运行经费总预
算安排 1016113.28 元,其中:基本支出预16113.28 元,项目
1000000 元,上年无预算,无法同比。主要用于办公
费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、邮电费等日常公用经费
支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 423698 上年无预算无法同比
其中:政府集中采购预414698 元,占政府采购预算的 97.88%
上年无预算无法同比;主要原因是我单位2024 年新成立单
位,需采购物业管理服务及办公设备。分散采购 9000 元,占政
府采购预算2.12%上年无预算无法同比;主要原因是印刷
费及购买装订机。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 423698 元,
财政专户管理的资金安排 0.
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
采购三种类型。其中:货物类采购 93698 元,占政府采购预算
22.11%0元,占政府采购预算 0%采购
330000 元,占政府采购预算 77.89%
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货物类采购主要内容是:1.台式计算机、装订机、文件柜、
复印机等办公设备,预算金额 93698 元,以满足日常办公需求
服务类采购主要内容是:1.物业管理服务,预算金额 330000 元,
保障日常开馆运行
(三)国有资产占用情况说明
本单位无车辆。
截至20241231日,资产原值合计0元,其中:1.土地、
房屋及构筑物0元;2. 通用设备03. 专用设备0元;4.
和陈列品0元;5 .图书档案06.家具、用具、装具0元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理涉及
市本级项目 3个,预算资金 1000000 元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目一:项目名称专项公用经费——科技馆科学普及
推广,预算资金 586302 元,2025 年度绩效目标为本项目支出内
容主要为科技馆科学普及推广,保障机构的正常运行。数量指标:
数量指标:科技馆科学普及推广巡展(每日一次);质量指标:经
费专款专用=100%时效指标:人员经费支出及时=85%
本指标:资金使用率=100%社会效益指标:机构运营稳定性(有
效保障);满意度指标:群众满意度90%
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上财政拨款收入事业收入事业
单位经营收等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.“三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,是
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,公出国(境)费反映单位公职人
员公务出国(境)国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
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食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、
修费、过路过桥费、保险费、全奖励费用等支出;公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
上述报表详见附件