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预算 4.63%,同比增加 21798.44 元,增长 42.76%。
(三)城乡社区支出类科目支出 1227214.85 元,占支出
总预算 78.13%,同比增加 728943.48 元,增长 53.73%。
(四)住房保障支出类科目支出 121287.36 元,占支出
总预算 7.72%,同比增加 43983.93 元,增长 56.90%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1570694.31(不含财政拨款
上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
1570694.31 元。支出包括:社会保障和就业支出 149412.24
元、卫生健康支出 72779.86 元、城乡社区支出 1227214.85 元、
住房保障支出 121287.36 元。财政拨款总收支较上年增长
52.55%,主要原因是社会保险缴费基数、住房公积金缴费基
数提高和新增在职人员,人员经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1570694.31 元,同比增
加541066.85 元,增长 52.55 %。其中:基本支出 1570694.31,
项目支出 0.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.事业单位离退休 2010.00 元,其中:基本支出 2010.00
元,项目支出 0.00 元。主要用于单位退休人员福利支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 147402.24 元,其
中:基本支出 147402.24 元,项目支出 0.00 元。主要用于在
编人员基本养老保险支出。
3. 事业单位医疗 72779.86 元,其中:基本支出 72779.86
元,项目支出 0.00 元。主要用于在编人员基本医疗保险支出。