2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,556,779.80 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 2,556,779.80 三、国防支出
(三)一般债券收入
四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 289,761.20
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 90,559.28
(一)上级补助
十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出 2,021,254.56
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 155,204.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,556,779.80 本 年 支 出 合 计 2,556,779.80
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 2,556,779.80 支 出 总 2,556,779.80
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 2,556,779.80 2,416,779.80 140,000.00
101995 梧州市园区发展和中小企业服务中心 2,556,779.80 2,416,779.80 140,000.00
208 05 02 事业单位离退休 106,350.00 106,350.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183,411.20 183,411.20
210 11 02 事业单位医 90,559.28 90,559.28
215 05 99 其他工业和信息产业支出 2,021,254.56 1,881,254.56 140,000.00
221 02 01 住房公积金 155,204.76 155,204.76
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 2,556,779.80 、本年支出 2,556,779.80
(一)一般公共预算 2,556,779.80 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 2,556,779.80 (三)国防支出
3、一般债券收入
(四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助
(六)科学技术支出
2、本级
(七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 289,761.20
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 90,559.28
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出 2,021,254.56
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 155,204.76
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 2,556,779.80 支   出   总    2,556,779.80
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
101
梧州市工业和信息化
2,556,779.80
2,416,779.80
2,137,857.32
278,922.48
140,000.00
101995 梧州市园区发展和中小企业服务中 2,556,779.80 2,416,779.80 2,137,857.32 278,922.48 140,000.00
208
05
02
事业单位离退休
106,350.00
106,350.00
106,350.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
183,411.20
183,411.20
183,411.20
210
11
02
事业单位医疗
90,559.28
90,559.28
90,559.28
215
05
99
其他工业和信息产业支出
2,021,254.56
1,881,254.56
1,602,332.08
278,922.48
140,000.00
221
02
01
住房公积金
155,204.76
155,204.76
155,204.76
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,416,779.80 2,137,857.32 278,922.48
301
1,866,207.32
1,866,207.32
301 01 基本工资 504,408.00 504,408.00
301
02
津贴补贴
78,936.00
78,936.00
301
03
奖金
64,856.00
64,856.00
301
07
绩效工资
705,576.00
705,576.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
183,411.20
183,411.20
301
10
职工基本医疗保险缴费
90,559.28
90,559.28
301
12
其他社会保障缴费
9,363.02
9,363.02
301 13 住房公积 155,204.76 155,204.76
301
99
其他工资福利支出
73,893.06
73,893.06
302
278,922.48
278,922.48
302
06
电费
11,643.84
11,643.84
302
07
邮电费
2,520.00
2,520.00
302
28
工会经费
17,958.64
17,958.64
302
39
其他交通费用
16,800.00
16,800.00
302 99 其他商品和服务支 230,000.00 230,000.00
303
271,650.00
271,650.00
303
01
离休费
167,790.00
167,790.00
303
02
退休费
103,860.00
103,860.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 28,400.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 8,400.00
101995 梧州市园区发展和中小企业服务中心 一般公共预算资金 28,400.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 8,400.00
预算公开08
政府性基金预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注本单位2025年无政府性基金预算,故本表无数
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注本单位2025年无国有资本经营预算,故本表无数据
预算公开10
本级项目绩效目标公开表
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
1101995 梧州市园区发展和中
小企业服务中心
专项公用工作经费 (含节
能监察工作安全生产工
作等))
3.35
积极开展2025年工业企业节能监
察工作,安全生产工作,顺利完
成上级部门和主管部门下达的任
数量指标:检查企
业完成率(=100%)
数量指标:监察和
检查次数(≥
300次)
数量指标:开展节
能咨询服务次数(≥
20次)
质量指标:专项监
察达标率(≥95%)
质量指标:消除不
安全隐患整改完成
率(=100%)
时效指标:监察及时
完成率(=100%)
时效指标:安全生产
检查及时率(=100%)
成本指标:项目成本
超支率(≤0%)
社会效益指标
推进企业安全管
理建设(有效)
满意度指标企业
满意度(≥90%)
2101995 梧州市园区发展和中
小企业服务中心
专项公用工作经费 -日常
运转(含中小企业发展和
培育服务、“专精特新
企业培育、企业数字化转
型升级服务中小企业发
展现状及服务需求调研 、
中小企业相关课题研究等
6.00
围绕梧州市全年经济社会发展目
标任务,坚持稳中求进工作总基
调,努力推进梧州市优质中小企
业梯度培育大力开展“一起益
企”中小企业服务行动 ,助推梧
州市中小企业公共服务体系建设
迈上新的台阶
数量指标:服务企
业次数(≥360次)
质量指标:企业数
字化转型升级成功
率(≥90%)
时效指标:企业服务
及时率(=100%)
成本指标:项目成本
超支率(≤0%)
社会效益指标
推进梧州市中小
企业公共服务体
系建设(有效)
满意度指标企业
满意度(≥90%)
3101995 梧州市园区发展和中
小企业服务中心
专项公用工作经费 -园区
发展 4.65
顺利推进全市产业园区改革发展
、规划建设运营管理等工作
并有效协助推进全市产业园区体
制改革、营商环境建设以及物流
体系建设,鼓励园区企业加强技
术创新和产业升级 ,提升核心竞
争力
数量指标:服务企
业数量(≥35家)
质量指标:企业服
务考核达标率(=
100%)
时效指标:企业服务
及时率(=100%)
成本指标:项目成本
超支率(≤0%)
社会效益指标
推进全市产业园
区体制改革(
效)
满意度指标企业
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注“本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据”