2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公01表
部门收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨款 12,124,546.52 一、一般公共服务支出 9,706,781.31
(一)上级补 二、外交支出
(二)本级 12,124,546.52 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支
二、政府性基金预 五、教育支出
(一)上级补 六、科学技术支
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支 1,087,644.40
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支 497,526.61
(一)上级补 十、节能环保支
(二)本级 十一、城乡社区支
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资 十三、交通运输支
(一)事业收 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支 832,594.20
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支
二十五、债务付息支
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 12,124,546.52 本 年 支 出 合 计 12,124,546.52
上年结转结 结转下年支
收 入 总 12,124,546.52 支 出 总 12,124,546.52
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预政府性基
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预政府性基
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 12,124,546.52 12,124,546.52 12,124,546.52
044 梧州市审计局 12,124,546.52 12,124,546.52 12,124,546.52
044001 梧州市审计局 10,610,950.58 10,610,950.58 10,610,950.58
044047 梧州市政府投资审计中心 1,513,595.94 1,513,595.94 1,513,595.94
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
044 梧州市审计 12,124,546.52 10,864,146.52 1,260,400.00
044001 梧州市审计 10,610,950.58 9,350,550.58 1,260,400.00
201 08 01 行政运行 7,277,379.35 7,277,379.35
201 08 02 一般行政管理事务 1,260,400.00 1,260,400.00
208 05 01 行政单位离退休 85,770.00 85,770.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 851,348.80 851,348.80
210 11 01 行政单位医 424,763.47 424,763.47
221 02 01 住房公积金 711,288.96 711,288.96
044047 梧州市政府投资审计中心 1,513,595.94 1,513,595.94
201 08 50 事业运行 1,169,001.96 1,169,001.96
208 05 02 事业单位离退休 4,980.00 4,980.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145,545.60 145,545.60
210 11 02 事业单位医 72,763.14 72,763.14
221 02 01 住房公积金 121,305.24 121,305.24
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位:
项 目 预算数 目(按支出功能科目分类 预算数
一、本年收入 12,124,546.52 一、本年支 12,124,546.52
(一)一般公共预算 12,124,546.52 一)一般公共服务支出 9,706,781.31
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 12,124,546.52 三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 1,087,644.40
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 497,526.61
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 832,594.20
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
12,124,546.52 支   出   总    12,124,546.52
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
044 梧州市审计 12,124,546.52 10,864,146.52 9,236,639.08 1,627,507.44 1,260,400.00
044001 梧州市审计 10,610,950.58 9,350,550.58 7,828,043.14 1,522,507.44 1,260,400.00
201 08 01 行政运行 7,277,379.35 7,277,379.35 5,754,871.91 1,522,507.44
201 08 02 一般行政管理事务 1,260,400.00 1,260,400.00
208 05 01 行政单位离退休 85,770.00 85,770.00 85,770.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 851,348.80 851,348.80 851,348.80
210 11 01 行政单位医 424,763.47 424,763.47 424,763.47
221 02 01 住房公积金 711,288.96 711,288.96 711,288.96
044047 梧州市政府投资审计中心 1,513,595.94 1,513,595.94 1,408,595.94 105,000.00
201 08 50 事业运行 1,169,001.96 1,169,001.96 1,064,001.96 105,000.00
208 05 02 事业单位离退休 4,980.00 4,980.00 4,980.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145,545.60 145,545.60 145,545.60
210 11 02 事业单位医 72,763.14 72,763.14 72,763.14
221 02 01 住房公积金 121,305.24 121,305.24 121,305.24
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 10,864,146.52 9,236,639.08 1,627,507.44
301 9,145,889.08 9,145,889.08
301 01 基本工资 2,478,228.00 2,478,228.00
301 02 津贴补贴 1,620,276.00 1,620,276.00
301 03 奖 1,719,142.00 1,719,142.00
301 07 绩效工资 660,948.00 660,948.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴 996,894.40 996,894.40
301 10 职工基本医疗保险缴费 492,216.61 492,216.61
301 12 其他社会保障缴 16,088.89 16,088.89
301 13 住房公积 832,594.20 832,594.20
301 99 其他工资福利支 329,500.98 329,500.98
302 1,607,507.44 1,607,507.44
302 01 办公费 98,495.24 98,495.24
302 02 印刷费 4,000.00 4,000.00
302 05 水 20,000.00 20,000.00
302 06 电 140,000.00 140,000.00
302 07 邮电费 120,000.00 120,000.00
302 11 差旅费 265,000.00 265,000.00
302 13 维修(护) 10,000.00 10,000.00
302 15 会议费 2,500.00 2,500.00
302 16 培训费 8,000.00 8,000.00
302 17 公务接待 18,000.00 18,000.00
302 28 工会经费 93,312.20 93,312.20
302 39 其他交通费用 484,700.00 484,700.00
302 99 其他商品和服务支出 343,500.00 343,500.00
303 90,750.00 90,750.00
303 02 退休费 90,750.00 90,750.00
310 20,000.00 20,000.00
310 02 办公设备购置 20,000.00 20,000.00
预算公开07
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 28,500.00 18,000.00 18,000.00 2,500.00 8,000.00 8,000.00
044 梧州市审计局 28,500.00 18,000.00 18,000.00 2,500.00 8,000.00 8,000.00
044001 梧州市审计局 一般公共预算资金 20,500.00 18,000.00 18,000.00 2,500.00
044047 梧州市政府投资审计中心 一般公共预算资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00
预算公开08
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门2025年部门预算无政府性基金预算 ,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门2025年部门预算无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公开10
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
044 梧州市审计局 1,260,400.00
044001 梧州市审计局
专项公用经费-预算执行、经济责任
、自然资源、保障性安居工程等专
项审计经费及大楼维修、信息化专
项经费
260,400.00
顺利完成年
度审计工作
任务,保证
日常工作顺
利开展。
数量指标:审计
项目数量(按审
计项目计划数开
展工作)
质量指标:审计
单位应审尽审率
(≥100%)
质量指标:审计
查出问题整改率
(≥90%)
时效指标:审计
报告出具及时率
(≥95%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
落实审计监管,
防范项目风险
(有效)
满意度指标:被审
计单位投诉率(≤
10%)
044001 梧州市审计局 其他专项支出—办公大楼中央空调
设备更新改造工程项目经费 1,000,000.00
完成办公大
楼中央空调
设备更新改
造工程项目
经费。
数量指标:进度
工程量完成率
(≥90%)
质量指标:项目
验收合格率(=
100%)
时效指标:项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
改善空调设施,
节约用电(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本部门2025年部门预算无对下转移支付项目支出预算,故本表无数据。