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梧州市教育2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市教育局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市教育局 2025 年部门预算及三公
预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市教育局 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职
市教育局贯彻党中央、自治区党委、市委关于教育工作
的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对
教育工作的全面领导。主要职责是:
(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和
梧州市关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展
的政策和规划,组织实施有关教育地方性法规。
(二)指导全市中小学校党建、思想政治德育、智育、
体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。
(三)负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市
中小学校的统筹规划和协调管理,指导中小学校按照自治区
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制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革,负责全
市教育信息的统计、分析和发布。
(四)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹
措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计
全市教育经费投入情况。指导做好梧州市在国(境)外教育
援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。
(五)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务
教育均衡发展和促进教育公平,负责推进普通高中教育、学
前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求,
组织审定全市基础教育地方课程教材,审定全市中小学用书
目录,全面实施素质教育。
(六)负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业
教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指
导各县(市、区)和有关部门做好职业教育学校布局和专业
结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。
(七)协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管
部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学
科、重点实验室布点、重大课题立项等工作。协助市高等院
校与地方政府共建高校实习基地。协助全市普通高等学校开
展大学生就业创业工作。
(八)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和
少数民族地区的教育援助。
(九)负责全市教师工作。组织实施教师资格制度,指
导和组织全市中小学校人才队伍建设,拟定中小学教师招聘
和培训计划并组织实施。
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(十)负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理
工作,组织拟定中小学校招生计划并组织实施。
(十一)负责全市语言文字工作,拟订全市语言文字工
作的政策和规划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言
文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工
作。
(十二)负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与
汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台
地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来梧外籍教
师、专家工作。
(十三)负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校
信息化规划并协调组织实施。
(十四)负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调
和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施,依法制定
全市民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办
教育事业健康发展
(十五)指导全市教育督导工作。受市人民政府委托,
负责对各县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工
作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督
导评估、检查验收、质量监测等工作。
(十六)完成市委、市人民政府和市委教育工作领导小
组交办的其他任务
二、机构设置情况
梧州市教育局共有直属单位 30 其中:行政单位 1个,
局属参照公务员法管理事业单位 1个,局属非参照公务员法
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管理全额拨款事业单位 27 个,局属非参照公务员法管理自收
自支事业单1个。行政单位是:梧州市教育局机关本级。
属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市招生
考试院(公益一类),局属非参照公务员法管理全额拨款事
业单位是:梧州高级中学(公益二类)梧州市第一中学(公
益一类)、梧州市第二中学(公益二类)、梧州市第三中学
(公益一类)、梧州市第四中学(公益一类)、梧州市第五
中学(公益一类)、梧州市第六中学(公益一类)、梧州市
第七中学(公益一类)、梧州市第八中学(公益二类)、梧
州市第十中(公益一类)梧州市第十一中学(公益一类)
梧州市第十二中学(公益一类)、梧州市第十四中学(公益
一类)、梧州市第十五中学(公益一类)、梧州市第十六中
学(公益二类)、梧州市第十七中学(公益一类)、梧州市
第十八中学(公益二类)梧州市第十九中学公益一类)
梧州市第二十三中学(公益一类)、梧州市中小学生示范性
综合实践基(公益一类)梧州市六一幼儿园(公益二类)
梧州市综合性特殊教育学校(公益一类)、梧州市实验幼儿
园(公益二类)、梧州市电化教育站(公益一类)、梧州市
教育科学研究所(公益一类)、梧州市教育督导室(公益一
类)、梧州市学生资助管理中心(公益一类)。局属非参照
公务员法管理自收自支事业单位是:梧州市教工幼儿园(公益
二类)。
梧州市教育局机关内设机构共设 9个职能科室,分别是:
办公室、政策法规科、人事和教师工作科、财务基建科、规
划发展科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校安全
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稳定工作科、中共梧州市委员会教育工作领导小组办公室秘
书科。
三、人员构成情况
梧州市教育局(含直管学校、二层机构)人员编制总数
3485 名,其中:行政编制 21 名,参公事业编10 名,全额事
2780 编制 672 ,机1
参公事业工勤编制 1名。其中,在职在编实有人数 3216 人,
包括:行政实有18 人、参公事业实有人数 7人、全额事
业实有人数 2777 人,自收自支实有人数 12 人,控制数实有
人数 270 ,机关后勤人员实有人数 1人,参公事业工勤人
员实有人数 1人,周转编 130 人。其他聘用人员在职实有人
81 人、离退休人员 1202 人。
第二部分:梧州市教育局 2025 年部门预算及三公
预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 545628925.03 元,同比增加
79821558.43 元 , 增 长 17.14 % 。其中:本年收入预算
545628925.03 元,同比增加 79821558.43 元,增长 17.14 %
收入包括:一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入。支
出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是学
生总人数较上年增加,生均公用经费总额增加;二是职工人
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数较上年增加及工资调整,且离退休公用支出、离退休人员
物业服务补贴等经费纳入预算范围,导致人员经费预算拨款
增加。使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 545628925.03 元 , 同 比 增 加
79821558.43 元,增长 17.14 %。本年收入预545628925.03
元,同比增79821558.43 元,增长 17.14 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 504228925.03 元,占收入总预
算的 92.41%,同比增加 73547958.43 元,增长 17.08%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金 41400000 元,同比增加 6273600
元,增长 17.86%主要是教育集团化经费投入增加,以及实
践基地参加校外实践活动学生人数增加,使相应经费增加。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 545628925.03 元 , 同 比 增
79821558.43 元 , 增 长 17.14 % 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
493920825.03 元,占支出总预算的 90.52% , 同 比 增 加
73573758.43 元,增长 17.5%;项目支出预算 51708100 元,
占支出总预算的 9.48%同比增加 6247800 元,增长 13.74%
其中:
(一)教育支出类科目支出 438895145.07 元,支出总
预算 80.44%,同比增加 81643845.23 元,增长 22.85%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 48082655.27 元,
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占支出总预8.81%,同比减少 223491.28 元,下降 0.46%
(三)卫生健康支出类科目支出 22723832.27
出总预算 4.16%,同比减少 1241987.61 元,下降 5.18%
(四)住房保障支出类科目支出 35927292.42
出总预算 6.58%,同比减少 356807.91 元,下降 0.98%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 504228925.03 (不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
504228925.03 元。支出包括:教育支出 397495145.07 元、
社会保障和就业支出 48082655.27 元、卫生健康支出
22723832.27 元、住房保障支35927292.42 元。财政拨款总
收支较上年增长 17.08%主要原因是一是学生总人数较上
年增加,生均公用经费总额增加;二是职工人数较上年增加
及工资调整,且离退休公用支出、离退休人员物业服务补贴
等经费纳入预算范围,导致人员经费预算拨款增加。使收入
预算总体有所增加
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 504228925.03 ,同
增 加 7547958.43 元 , 增 长 17.08 % 。 其 中 : 基 本 支 出
493920825.03 元,项目支出 10308100 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.4260371.37 4260371.37
元,项目支出 0元。主要用于机关和参公事业单位的基本支
出。
2.一般行政事务管理 360800 元,其中:基本支出 0元,
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项目支出 360800 元。主要用于市教育局的专项公用经费项目
开支。
3.其他教育管理事务支出 10270597.28 元,其中基本
7146397.28 元,项目支出 3124200 元。主要用于单位在
职在编职工薪酬、日常公用经费、编外人员经费;日常运转
及普通话测试工作经费支出;各项考试考务经费支出等。
4.学前教育 17129780.91 元,其中:基本支出 10739780.91
元,项目支出 639 元。主要用于维持幼儿园日常运转的基本
经费、教职工工资福利支出等。
5. 初中教育 158231410.81 元,其中:基本支出
158054310.81 元,项目支出 177100 元。主要用于初中教职
工工资福利支出、初中学生生均公用经费支出、退休人员公
用经费支出、初中退休人员物业服务补贴支出以及第四中学
教师公租房公共设施维护费用、物业管理费用支出等。
6. 高中教育 199635561.18 元,其中:基本支出
199479561.18 元,项目支出 156000 元。主要用于高中教职
工工资福利支出、高中学生生均公用经费支出、退休人员公
用经费支出、高中退休人员物业服务补贴支出以及梧州高级
中学教师公租房公共设施维护费用、物业管理费用支出等
7. 特殊学校教育 4605455.25 元,其中:基本支出
4605455.25 元,项目支出 0元。主要用于特殊教育学校的基
本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、商品
服务支出。
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8. 专门学校教育 3001168.27 元,其中:基本支出
3001168.27 元,项目支出 0元。主要用于专门教育学校经费
支出。
9.行政单位医疗 177768.45 元,其中:基本支出 177768.45
元,项目支出 0元。主要用于机关及参公事业单位在职在编
职工基本医疗支出
10.公务员医疗补助 100000 元,其中:基本支出 0元,
目支出 100000 元。主要用于缴纳公务员医疗补助。
11.行政单位离退休 57540 元,其中:基本支出 57540 元,
项目支出 0元。主要用于机关及参公事业单位离退休人员
费支出。
12. 事 业 单 位 医 疗 22446063.82 元,其中:基本支
22446063.82 0元。主要用于机关事业单位在
职在编职工医疗保险缴费支出。
13.事业单位离退休 2464260 元,其中:基本支出 2464260
元,项目支出 0元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。
14.机关事业单位基本养老保险缴费支出 45560855.27 元,
其中:基本支出 45560855.27 元,项目支出 0元。主要用于
机关事业单位在职在编职工基本养老保险缴费支出。
15. 住 房 公 积 金 35927292.42 元,其中:基本支出
35927292.42 0元。主要用于在职在编职工住
房公积金支出。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预493920825.03 元,占一般公共预算支出
预算 97.96%同比增加 733573758.43 元,增长 17.5%其中:
工资福利支出预算 453050383.27 元,占基本支出预算
91.73%,同比增加 67935661.81 元,增长 17.64%
商品和服务支出预算 37833457.76 元,占基本支出预算
7.66%同比增加 4743612.62 元,增长 14.34%
对个人和家庭的补助预算 2849964 元,占基本支出预算
0.58%同比增加 716564 元,增33.59%
资本性支出预算 187020 元,占基本支出预算 0.04%
比增加 177920 元,增长 1955.16 %
2. 项目支出预算 10308100 元,占一般公共预算支出预
2.04%,同比减少 25800 ,下降 0.25%。其中:
工资福利支出预算 5790840 元,占项目支出预算 56.18%
同比增加 203740 元,增长 3.65%
商品和服务支出预4506830 元,占项目支出预算 43.72%
同比减少 189381 元,下降 4.03%
对个人和家庭的补助预算 10430 元,占项目支出预算 0.1%
同比减少 40159 元,下降 79.38%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 493920825.03 元,
比增加 733573758.43 元,增长 17.5%。其中:
人员经费 455900347.27 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
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工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离
休费、退休费、生活补助、助学金。较上年增长 17.58%
要原因是职工人数增加及工资调整以及 2025 年聘用人员
费预算按规定调整经济分类科目,导致人员经费较上年有所
增长。
公用经费 38020477.76 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务
费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通
费用、其他商品服务和支出、办公设备购置、其他资本性支
出。较上年增长 16.61%主要原因是学生人数增加,生均公
用经费总额增加。
七、一般公共预算经费情况说
2025 年部门预算全口径安排的费预
况。
2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 37631
元,同比增9999 元,增长 36.19 %具体如下
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 18631 元,同比增加 4999 元,增长
36.67%主要原因是一中上年未做公务接待费预算,今年根
据实际支出需要安排公务接待费预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 19000 元,同比增加
5000 元,增长 35.71%。其中:
1公务用车运行维护19000 元,同比增加 5000 元,
增长 35.71%主要原因是一中校车需要进行维修,支出增加。
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2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 37631
元,同比增加 9999 ,增长 36.19 %主要原因是一中上年
未做公务接待费预算,今年根据实际支出需要安排公务接待
费预算。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 18631 元,同比增加 4999 元,增长
36.67%主要原因是一中上年未做公务接待费预算,今年
据实际支出需要安排公务接待费预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 19000 元,同比增加
4000 元,增长 28.57%。其中:
1公务用车运行维护19000 元,同比增加 5000 元,
增长 35.71%主要原因是一中校车需要进行维修,支出增加。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
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梧州市教育局本级及下属单位共有 1个行政机关和 1
参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排
42895308.08 元,其中:基本支出预算 839308.08 元,项目
出预算 42056000 元,同比增加 37914135.06 元,增长 761.15%
主要原因是教育集团化经费投入增加。主要用于机关及参公
事业单位为保证日常运转发生的支出,如按市本级公用经费
开支标准安排的办公费、印刷费水电费、培训费、差旅费、
会议费等日常公用经费支出。
另外,梧州市教育局下属共有 28 个事业单位,事业单位
相关运行经费总预算安排 40977879.68 元,其中:基本支出
37181169.68 3796710
7046907.56 元,增长 20.77%主要原因是学生人数增加,
均公用经费总额增加;根据相关规定,2025 年机关事业单位
食堂运转经费、离退休公用支出等经费纳入预算范围。主要
用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等
日常公用经费支出和项目支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 8087733.5 元,同比增加
4401541.62 119.41 %其中:政府集中采购预算
6236717.5 元,占政府采购预算的 77.11% , 同 比 增 加
4070018.5 元,增长 187.84%;主要原因是学校物业管理服
务需求增加。分散采购 1851016
22.89%比增加 331523.12 元,增长 21.82%主要原因是
为保障学校日常运转,办公用品及设备、物业管理费等需求增
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按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 7558933.5
元,财政专户管理的资金安排 528800 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 675300 元,占政府
采购预算 8.35%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%
务类采购 7412433.5 元,占政府采购预算 91.65%
货物类采购主要内容是:1.空调机,预算金额 25780 元,
主要用于保障高中学校的日常运转;2.消防设备,预算金额
20000 元,主要用于高中学校的消防需求;3.打印机等办公
设备及办公用品,预算金额 629520 元,主要用于满足单位
日常办公及学校教学需求;服务类采购主要内容是:1.物业
管理服务,预算金额 4883997.5 元,主要用于保障单位及学校
的日常运转和维护管理;2.其他印刷服务,预算金额 821400
元,主要用于保障单位日常运转及各项宣传活动需求;3.
辆维修和保养、考试及其他服务,预算金额 1707036 元,
要用于保障单位日常运转及考试需求。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计1766396548.49元,
其中:1.土地、房屋及构筑物1005894525.97元。2. 通用设备
243373729.57元。3. 用设21606822.8元。4. 文物和陈
123124.1元。5 .图书档案19445112.77元,6. 家具、用具、
装具等51119166.72元。
(四)预算绩效目标情况说明。
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1. 我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 27 个,预算资金 51708100 元。绩效目标情
况详见报表(敏感涉密项目除外)。
2. 重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市教育
专项公用经
-
评审费及人
才引进
360800
通过开展教师
职称评审及人
才引进工作,
现进一步深化
中小学、中职职
称制度改革,
实立德树人根
本任务,全面提
高中小学、中职
教师质量,建设
一支高素质专
业化的中小学、
中职教师队伍
等目标。
梧州市教育
专项公用经
-
育集团化经
38700000
通过统筹市
级教育集团
经费支出,按支
出进度及时
付资金,实现保
17
障学校建设
目按计划开
的目标。
梧州市教育科学
研究所
专项公用经
-
及普通话测
试经费
122900
通过实施普
话测试工作,
现满足社会
生及学校师
通过测试合
取得普通话
级证书的需求,
同时实现保
单位运转的
标。
梧州市招生考试
其他专项支
-
考务经费
51000
通过安排其
考试考务经
项目,确保单位
考试经费开支,
坚持高质量
考试管理,实现
保障 2025 年度
各项考试正
举行的目标
18
梧州市招生考试
专项公用经
-
考务经费
2926200
通过安排考
考务经费项目,
确保单位考
办公经费、物业
维护、委托业务
等经费开支,
一步完善考
区域设施设
条件,实现保障
2025 年度各项
考试正常举
的目标。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.财政专户管理资金收入:指纳入财政专户管理的教育
收费等资金收入。
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3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.教育支出:反映政府教育事物的支出。
6.社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方
面的支出。
7.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
10.“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税、牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件