5
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 905,623.26 元,同比增加 174,408.02
元,增长 23.85%。其中,基本支出预算 905,623.26 元,占
支出总预算的 100%,同比增加 174,408.02 元,增长 23.85%;
项目支出预算 0.00 元,其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 798,650.28 元 ,占 支
出总预算 88.19%,同比增加 150,984.00 元,增长 23.31%。
主要原因是按规定调整社保缴费基数。
(二)卫生健康支出类科目 39,251.94 元,占支出总预
算4.33%,同比增加 6,084.26 元,增长 18.34%。主要原因是
按规定调整医保缴费基数。
(三)住房保障支出类科目 67,721.04 元,占支出总预
算7.48%,同比增加 17,339.76 元,增长 34.42%。主要原因
是按规定调整公积金缴费基数。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 905,623.26 元。收入包括:
一般公共预算拨款 905,623.26 元。支出包括:社会保障和就
业支出 798,650.28 元、卫生健康支出 39,251.94 元、住房保
障支出 67,721.04 元,财政拨款总收支较上年增长 23.85 %,
主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调
整引起人员类经费预算增加,按规定调整社保公积金缴费基
数提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 905,623.26 元,同比增
加174,408.02 元 ,增 长 23.85%。其中:基本支出 905,623.26