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算78.15 %,同比增加 104593.53 元,增长 8.79 %。
(四)住房保障支出类科目 127567.92 元,占支出总预
算7.7 %,同比增加 15193.2 元,增长 13.52 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1657182.98 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1657182.98 元;支出包括:社会保障和
就业支出 159790.8 元、卫生健康支出 74744.52 元、农林水
支出 1295079.74 元、住房保障支出 127567.92 元。财政拨
款总收支较上年增长 8.46%,主要原因是:根据相关规定,
在职人员正常晋职晋档、人员工资和五险一金调整等原因引
起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1657182.98 元,同比
增加 129249.07 元,增长 8.46 %。其中:基本支出 1637982.98
元,项目支出 19200.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
事业单位离退休支出 10500.00 元 , 其 中 基 本 支 出
10500.00 元,项目支出 0.00 元。主要用于退休人员生活补
贴。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 159790.8 元,其
中:基本支出 159790.8 元,项目支出 0.00 元。主要用于在
编在职人员按规定标准缴纳的基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗 74744.52 元,其中:基本支出 74744.52