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(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 3837132.67 元 , 同 比 增 加
671276.86 元 , 增 长 21.20% 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
3837132.67 元,占支出总预算的 100%,同比增加 671276.86
元,增长 21.20%;项目支出预算 0元,占支出总预算的 0%,
同比无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 355661.28 元,占支
出总预算 9.27%,同比增加 43593.44 元,增长 13.97%。
(二)卫生健康支出类科目 171723.13 元,占支出总预
算4.47%,同比增加 15119.63 元,增长 9.65%。
(三)城乡社区支出类科目 3019839.54 元,占支出总
预算 78.70%,同比增加 556705.95 元,增长 22.60%。
(四)住房保障支出类科目 289908.72 元,占支出总预
算7.56%,同比增加 55857.84 元,增长 23.87%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3837132.67 元。收入包括:
一般公共预算拨款 3837132.67 元。支出包括:社会保障和
就业支出 355661.28 元、卫生健康支出 171723.13 元、城乡
社区支出 3019839.54 元、住房保障支出 289908.72 元。财
政拨款总收支较上年增长 21.20%,主要原因是根据相关规