预算公开01表
部门收支总体情况表
单位:
预算数 项 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨款 14,033,221.78 一、一般公共服务支出
一)上级补助 二、外交支出
二)本级 14,033,221.78 三、国防支出
三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
一)上级补助 六、科学技术支出
二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,248,050.30
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 598,105.77
一)上级补助 十、节能环保支出
二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
三)上级补助收入 十六、金融支出
四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 989,075.03
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出 11,197,990.68
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 14,033,221.78 本 年 支 出 合 14,033,221.78
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 14,033,221.78 支 出 总 计 14,033,221.78
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代码 门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
103 梧州市应急管理局 14,033,221.78 14,033,221.78 14,033,221.78
103001 梧州市应急管理局 7,247,141.50 7,247,141.50 7,247,141.50
103002 梧州市应急管理综合行政执法支队 1,778,647.14 1,778,647.14 1,778,647.14
103196 梧州市地震监测中心 1,678,617.29 1,678,617.29 1,678,617.29
103197 梧州市应急救援中心 2,466,638.40 2,466,638.40 2,466,638.40
103198 梧州市防汛抗旱物资储备中心 862,177.45 862,177.45 862,177.45
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
103 梧州市应急管理局 14,033,221.78 12,964,221.78 1,069,000.00
103001 梧州市应急管理 7,247,141.50 6,524,941.50 722,200.00
208 05 01 行政单位离退休 29,010.00 29,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 605,624.46 605,624.46
210 11 01 行政单位医疗 302,357.08 302,357.08
221 02 01 住房公积金 503,839.43 503,839.43
224 01 01 行政运行 5,226,010.53 5,084,110.53 141,900.00
224 01 06 安全监管 70,000.00 70,000.00
224 01 09 应急管理 390,600.00 390,600.00
224 01 99 其他应急管理支出 119,700.00 119,700.00
103002 梧州市应急管理综合行政执法支队 1,778,647.14 1,778,647.14
208 05 01 行政单位离退休 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177,137.60 177,137.60
210 11 01 行政单位医疗 88,451.69 88,451.69
221 02 01 住房公积金 143,968.08 143,968.08
224 01 01 行政运行 1,367,079.77 1,367,079.77
103196 梧州市地震监测中心 1,678,617.29 1,546,817.29 131,800.00
208 05 01 行政单位离退休 9,480.00 9,480.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140,569.92 140,569.92
210 11 01 行政单位医疗 70,036.40 70,036.40
221 02 01 住房公积金 116,410.08 116,410.08
224 05 01 行政运行 1,210,320.89 1,210,320.89
224 05 02 一般行政管理事务 131,800.00 131,800.00
103197 梧州市应急救援中心 2,466,638.40 2,466,638.40
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 219,404.16 219,404.16
210 11 02 事业单位医疗 109,860.80 109,860.80
221 02 01 住房公积金 178,948.32 178,948.32
224 01 50 事业运行 1,956,415.12 1,956,415.12
103198 梧州市防汛抗旱物资储备中心 862,177.45 647,177.45 215,000.00
208 05 02 事业单位离退休 8,040.00 8,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54,764.16 54,764.16
210 11 02 事业单位医疗 27,399.80 27,399.80
221 02 01 住房公积金 45,909.12 45,909.12
224 01 50 事业运行 511,064.37 511,064.37
224 01 99 其他应急管理支出 215,000.00 215,000.00
预算公开04
财政拨款收支总体情况表
单位:
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 14,033,221.78 一、本年支出 14,033,221.78
(一)一般公共预算 14,033,221.78 (一)一般公共服务支出
1、上级补 (二)外交支出
2、本级 14,033,221.78 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 1,248,050.30
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 598,105.77
1、上级补 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 989,075.03
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出 11,197,990.68
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 14,033,221.78 支   出   总   计 14,033,221.78
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
103 梧州市应急管理局 14,033,221.78 12,964,221.78 11,359,490.42 1,604,731.36 1,069,000.00
103001 梧州市应急管理局 7,247,141.50 6,524,941.50 5,556,643.74 968,297.76 722,200.00
208 05 01 行政单位离退休 29,010.00 29,010.00 29,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 605,624.46 605,624.46 605,624.46
210 11 01 行政单位医疗 302,357.08 302,357.08 302,357.08
221 02 01 住房公积金 503,839.43 503,839.43 503,839.43
224 01 01 行政运行 5,226,010.53 5,084,110.53 4,115,812.77 968,297.76 141,900.00
224 01 06 安全监管 70,000.00 70,000.00
224 01 09 应急管理 390,600.00 390,600.00
224 01 99 其他应急管理支出 119,700.00 119,700.00
103002 梧州市应急管理综合行政执法支队 1,778,647.14 1,778,647.14 1,547,547.14 231,100.00
208 05 01 行政单位离退休 2,010.00 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177,137.60 177,137.60 177,137.60
210 11 01 行政单位医疗 88,451.69 88,451.69 88,451.69
221 02 01 住房公积金 143,968.08 143,968.08 143,968.08
224 01 01 行政运行 1,367,079.77 1,367,079.77 1,135,979.77 231,100.00
103196 梧州市地震监测中心 1,678,617.29 1,546,817.29 1,366,264.65 180,552.64 131,800.00
208 05 01 行政单位离退休 9,480.00 9,480.00 9,480.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140,569.92 140,569.92 140,569.92
210 11 01 行政单位医疗 70,036.40 70,036.40 70,036.40
221 02 01 住房公积金 116,410.08 116,410.08 116,410.08
224 05 01 行政运行 1,210,320.89 1,210,320.89 1,029,768.25 180,552.64
224 05 02 一般行政管理事务 131,800.00 131,800.00
103197 梧州市应急救援中心 2,466,638.40 2,466,638.40 2,292,568.08 174,070.32
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 219,404.16 219,404.16 219,404.16
210 11 02 事业单位医疗 109,860.80 109,860.80 109,860.80
221 02 01 住房公积金 178,948.32 178,948.32 178,948.32
224 01 50 事业运行 1,956,415.12 1,956,415.12 1,782,344.80 174,070.32
103198 梧州市防汛抗旱物资储备中心 862,177.45 647,177.45 596,466.81 50,710.64 215,000.00
208 05 02 事业单位离退休 8,040.00 8,040.00 8,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54,764.16 54,764.16 54,764.16
210 11 02 事业单位医疗 27,399.80 27,399.80 27,399.80
221 02 01 住房公积金 45,909.12 45,909.12 45,909.12
224 01 50 事业运行 511,064.37 511,064.37 460,353.73 50,710.64
224 01 99 其他应急管理支出 215,000.00 215,000.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位:
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 12,964,221.78 11,359,490.42 1,604,731.36
301 工资福利支出 11,308,940.42 11,308,940.42
301 01 基本工资 2,995,971.60 2,995,971.60
301 02 津贴补贴 1,864,512.00 1,864,512.00
301 03 奖金 1,781,961.30 1,781,961.30
301 07 绩效工资 1,302,048.00 1,302,048.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,197,500.30 1,197,500.30
301 10 职工基本医疗保险缴费 591,265.77 591,265.77
301 12 其他社会保障缴费 34,333.30 34,333.30
301 13 住房公积金 989,075.03 989,075.03
301 99 其他工资福利支出 552,273.12 552,273.12
302 商品和服务支出 1,604,731.36 1,604,731.36
302 01 办公费 302,953.18 302,953.18
302 04 手续费 680.00 680.00
302 05 水费 1,500.00 1,500.00
302 06 电费 21,000.00 21,000.00
302 07 邮电费 89,580.00 89,580.00
302 11 差旅费 3,000.00 3,000.00
302 16 培训费 4,000.00 4,000.00
302 17 公务接待费 48,000.00 48,000.00
302 26 劳务费 8,900.00 8,900.00
302 28 工会经费 135,686.18 135,686.18
302 31 公务用车运行维护费 39,000.00 39,000.00
302 39 其他交通费用 505,200.00 505,200.00
302 99 其他商品和服务支出 445,232.00 445,232.00
303 对个人和家庭的补助 50,550.00 50,550.00
303 02 退休费 50,550.00 50,550.00
预算公开07
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
103 梧州市应急管理局 101,600.00 91,000.00 39,000.00 39,000.00 52,000.00 1,600.00 9,000.00 9,000.00
103001 梧州市应急管理局 一般公共预算资金 88,000.00 83,000.00 35,000.00 35,000.00 48,000.00 5,000.00 5,000.00
103196 梧州市地震监测中心 一般公共预算资金 9,600.00 4,000.00 4,000.00 1,600.00 4,000.00 4,000.00
103197 梧州市应急救援中心 一般公共预算资金 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门2025年部门预算无政府性基金预算 ,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代 部门(单位)名
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出情况,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
103 梧州市应急管理 1,069,000.00
1103001 梧州市应急管理局 专项公用经费-安全生产考 30,000.00 完成年度安全生产考
核任务。
数量指标:安
生产考核工作完
成率(=100%)
质量指标:安全
生产考核专款专
用率(=100%)
时效指标:安
生产检查工作完
成及时率(=
100%)
成本指标:安
生产考核经
(=50000元)
社会效益指标:
完成年度安全生
产考核工作,
足日常办公需求
(有效)
满意度指标:群众
的满意程度(≥95%)
3103001 梧州市应急管理局 专项公用经费-安全生产及应急预案演练经费 60,000.00
本项目经费用于完成
安全生产演练业务,
修编应急预案等工
作,保障人民群众生
命和财产安全。
数量指标:开
演练完成率(=
100%)
质量指标:演练
内容完整率(=
100%)
时效指标:演
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障人民群众生
命和财产安
(有效保障)
满意度指标:群众
满意度(≥95%)
4103001 梧州市应急管理局 专项公用经费-安全生产专家评审劳务 70,000.00
根据应急【2021】83
号、安委【2016】11
号文件要求,委托专
家开展安全隐患排查
、执法检查、安全监
管业务培训等,按要
求发放评审专家劳务
报酬,保障专家到
位,以保证相关评审
工作顺利开展。
数量指标:评
评估任务完成率
(≥90%)
质量指标:专家
资质合规率(=
100%)
时效指标:评
评估任务完成及
时率(≥90%)
成本指标:项
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障安全隐患排
查、执法检查、
安全监管业务培
训工作等顺利完
成率(≥90%)
满意度指标:评审
评估人员满意度(≥
95%)
5103001 梧州市应急管理局 专项公用经费-
安全生产宣传及举报奖励相关经费
60,000.00
主要用于梧州市行政
区域内生产经营单位
重大事故隐患和安全
生产违法行为的举报
奖励,鼓励举报重大
生产安全事故隐患和
非法违法行为,及时
发现并排除重大事故
隐患,制止和惩处安
全生产违法行为,进
一步加强安全生产工
作社会监督.
数量指标:举
奖励完成率(=
100%)
质量指标:举报
奖励对象合规率
(=100%)
时效指标:奖
工作完成及时率
(≥90%)
成本指标:项
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
加强安全生产工
作社会监督(有
效)
满意度指标:举报
奖励对象满意度(≥
90%)
6103001 梧州市应急管理局 专项公用经费-应急部门制服配备 29,700.00
根据国家应急部统一
执法人员着装要求,
需要配备一线执法人
员制服,执法服装每
两年一换,组织人员
购买执法服装,树立
应急人员执法队伍良
好形象,维护执法权
威,提升执法队伍形
象。
数量指标:核
应急部门制服配
备人数(新增人
数)
质量指标:制服
购置验收合格率
(=100%)
时效指标:制
购置按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
提升执法队伍形
象(有效保障)
可持续效益
标:应急部门制
服(执法服装每
两年一换)
满意度指标:职工
满意度(≥95%)
7103001 梧州市应急管理局 专项公用经费-安全生产检查经费 190,600.00
按照实施条例等法规
的要求和上级的工作
部署,加强对本年度
安全生产检查工作,
起到保障群众生命财
产安全的作用。
数量指标:安
生产检查完成率
(=100%)
质量指标:安全
生产检查合格率
(≥95%)
时效指标:安
生产检查工作完
成及时率(=
100%)
成本指标:项
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
完成检查任务,
确保群众生命财
产安全(有效)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
8103001 梧州市应急管理局 专项公用经费(日常运转)(
含信息化项目建设和
141,900.00
主要用于部门日常办
公费等日常运转经
费,保障单位正常运
转,满足日常办公需
求。
数量指标:保
职工数量(≥31
人)
质量指标:日常
经费专款专
(按照标准使用)
时效指标:日
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标:职工
满意度(≥95%)
9103196 梧州市地震监测中 专项公用经费(日常运转)—地震事务工作经费 131,800.00
严格按照相关要求做
好地震应急指挥中心
运行维护管理工作,
提升城乡震害防御能
力,开展地震风险隐
患排查、开展地震监
台站建设和运维工作
、组织地震科普宣传
教育活动。
数量指标:差
人数(≥200人
次)
数量指标:保
职工数量(≥10
人)
数量指标:组
地震科普宣传教
育活动次数(≥
20次)
质量指标:日常
经费专款专用率
(≥90%)
时效指标:日
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标:
满足办公需
(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
10 103198 梧州市防汛抗旱物资储备中心 专项公用经费——日常运转(延续往年项目) 215,000.00 维持单位正常运转
数量指标:保
职工数量(≥
3人)
质量指标:日常
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:日
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标:
满足办公需
(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
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注:本部门2025年部门预算无对下转移支付 ,故本表无数据