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元,增长 0%,主要原因是:本单位无经营性收入,与 2023
年一致。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数
增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无其他收入,与2023
年一致。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主要
原因是本单位无附属单位上缴收入,与 2023 年一致。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是
部分项目在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二)本单位2024年度总支出199.86万元,其中本年支
出199.86万元, 较2023年度决算数增加0.45万元,增长
0.23%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出 19.04 万元。主要用于:缴交由
单位负担的养老保险。较 2023 年度决算数增加 1.05 万元,
增长 5.84%,主要原因是:2024 年在职在编人员薪资增长。
2.卫生健康支出 9.53 万元。主要用于:缴交由单位负
担的医疗(含生育)保险。较 2023 年度决算数增加 0.53 万