站 2024 年
单位决算
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目 录
第一部分:梧州市苍梧生态环境监测站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年度单位决算
报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年度单位决算
情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2024 年度一政拨出决
明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解
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第一部分:梧州市苍梧生态环境监测站概况
一、本单位职责
一、主要职
(一)贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术
范和管理制度。
(二)开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法监测。
拟订苍梧县环境监测业务规划和年度计划并组织实施,协助开展
梧州市环境监测网络业务。
(三)负责苍梧县环境信息的搜集、整理、汇总分析
写环境质量报告书、环境监测年检等,及时报送上级有关单位。
建设、运行、维护和管理苍梧县环境质量监测信息系统和共享平
台。
(四)负责苍梧县环境质量预警预报工作。建立苍梧县应急
环境监测网络,对辖区内监测机构进行技术指导和质量管理,
织开展苍梧县环境监测业务培训及考核等工作。
(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是梧州市生态环境局管理的副科级公益一类事业单
位,无内设机构。本单位人员编制总数 15 名,全部为参公事业
编制;在职在编人员 14 人,全部为参公事业人员。离退休人员
1 人。具体如下:(一)梧州市苍梧生态环境监测站人员编制总
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数 8 名,在职在编人员 8 人,离退休人员 0 人。(二)梧州市苍
梧生态环境保护综合行政执法大队人员编制总数 7 名,在职在编
人员 5 人,离退休人员 1 人。
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第二部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年度单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格,详见《附件:梧州
市苍梧生态环境监测站 2024 年度单位决算公开表》)
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第三部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年度单位决算
情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入199.86万元,其中本年收
入199.86万元较2023年度决算数增加0.45万元增长0.23%
收入具体情况如下
1.一般公共预算财政拨款收入 199.86 万元,为市本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.45 万元,
增长 0.23%,主要原因是 2024 年在职在编人员薪资增长
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政
当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 元,增长 0%,
主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入,与 2023
年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元为财政当年
拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主
要原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,与 2023
年一致。
4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2023 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:
本单位无事业收入,与 2023 年一致。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0 万
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元,增长 0%,主要原因是:本单位无经营性收入,与 2023
年一致。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数
增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无其他收入,与2023
年一致。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0 万元,主要
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主要
原因是本单位无附属单位上缴收入,与 2023 年一致。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
2023算数0万0%
部分项目在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二)本单位2024年度总支出199.86万元,其中本年支
199.86, 较20230.45
0.23%。支出具体情况如下
1.社会保障和就业支出 19.04 万元。主要用于:缴交由
单位负担的养老保险。较 2023 年度决算数增加 1.05 万元,
增长 5.84%,主要原因是:2024 年在职在编人员薪资增长
2.卫生健康支出 9.53 万元。主要用于:缴交由单位负
担的医疗(含生育)保险。较 2023 年度决算数增加 0.53 万
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元,增长 5.89%,主要原因是:2024 年在职在编人员薪资增
3.节能环保支出 155.08 万元。主要用于:发放工资、
奖金、津补贴及办公费、工会经费、其他社会保障缴费、其
他商品和服务支出等。较 2023 年度决算数减少 3.85 万元,
下降 2.42%,主要原因是:2024 年度监测站一人调出。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增
0增长0%,原因2023
年一致。
5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加
0万元,增长0%,主要原因是本部门无年末结转和结余,与
2023年一致。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年度一般公共预算财
政拨款支出 199.86 万元,较 2023 年度决算数增加 0.45 万
元,增长 0.23%。其中:基本支出 180.98 万元,项目支出
18.88 万元
梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 194.10 万元,支出决算为 199.86 万
元,完成年初预算的 102.97%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
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(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
19.04 万元,支出决算为 19.04 万元完成年初预算的 100%。
预决算无差异,主要用于缴交职工机关事业单位基本养老保
险。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 9.53 万元,支出决算为 9.53 万元
成年初预算的 100%。预决算无差异,主要用于缴交职工行政
事业单位医疗保险
(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行
(项)年初预算为 149.33 万元,支出决算为 155.08 万元,
成年初预算的 103.85%。预决算存有差异原因是:2024 年在
职在编人员薪资增长,主要用于职工薪资以及津补贴发放。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 16.21 万元,支出决算为 16.21 万元,完成
年初预算的 100%。预决算无差异,主要用于职工薪资以及津
补贴发放。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年度一般公共预算财
政拨款基本支出 180.98 万元,其中:人员经费支出 156.58
万元,主要包括:基本工资 36.34 万元,津贴补贴 33.70
元,奖金 40.44 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 19.04
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万元,职工基本医疗保险缴费 9.40 万元,其他社会保障缴
费 1.08 万元,住房公积金 16.21 万元,退休费 0.37 万元
公用经费支出 24.40 万元,主要包括:邮电费 1.49 万元,
差旅费 1.03 万元工会经费 1.49 万元,其他交通费用 9.93
万元,其他商品和服务支出 10.45 万元,支出具体情况如下
(1)工资福利支出 156.21 万元,完成年初预算的 93.49%。
预决算存有差异原因是:2024 年监测站一名在编人员转出。
(2)商品和服务支出 24.40 万元,完成年初预算的 90.94%。
预决算存有差异原因是:2024 年压缩办公费、印刷费、差旅
费等一般性支出。
(3)对个人和家庭的补助 0.37 万元,完成年初预算的
185%。预决算存有差异原因是:2024 年在职在编人员薪资增
长。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年度政府性基金支出
0 万元,较 2023 年度决算数 0 万元,增加 0 万元,增长 0%
其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年度政府性基金支出
年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与年初预算相符。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年度国有资本经营预
算支出 0 万元,较 2023 年度决算数增加 0 万元,增长 0%。
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中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元
梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年度国有资本经营预
算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与年初预算
相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0 万
元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,比上年决算
数 0 万元,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本单位本
年度无财政拨款安排的“三公”经费支出其中:因公出国
(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算
0 万元,公务接待费支出决算 0 万元
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算
为 0 万元,完成年初预算的 0%,比上年决算数 0 万元,增加
0 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0(局、办、镇)
机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出
国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人
次。开支内容包括:本单位本年度无因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元支出
决算为 0 万元,比上年决算数 0 万元,增加 0 万元,增长 0%,
其中:公务用车购置支出 0 万元,年初预算数为 0 万元
成年初预算的 0%。
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公务用车运行费支出 0 万元,年初预算数为 0 万元,完
成年初预算的 0%,比上年决算数增加 0 万元。原因是:本单
位本年度无公务用车购置及运行费支出。2024 年,本级及所
属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费
支出 0 万元。
(三)公务接待费支出预算为 0 万元支出决算为 0 万
元,完成年初预算的 0%,比上年决算数 0 万元,增加 0 万元,
增长 0%,主要原因是本单位本年度无公务接待费支出
内公务接待批次 0 次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次
0 次,人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位 2024 年度机关运行经费支出 24.40 万元,比年
初预算数减少 2.43 万元,比上年决算数增加 0.04 万元,
长 0.16%。主要原因是:因保障重点工作需要,日常公用经
费支出较上年略有增加。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位无 2024 年度政府采购支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:
副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆,
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
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特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位单价 100 万元
(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况:本单位2024年度项目3个,
目支出总额18.88万元。其中,本级项目3个,本级项目支出
18.88万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。
项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为3个项目评为一等,涉及资金18.88万元,占项
目总数比例100%,占项目支出总额比例100%。自评无发现问
题。
2.部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目
标,公务员绩效奖金(年度考核奖项目自评得分为100分,
一等,项目全年预算数为18.72万元,执行数18.72万元,
完成预算的100%项目绩效目标完成情况:一是严格按照支
出程序制度进行;二是确保执行效率达标。自评暂无发现问
题。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位
的“业收
收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公
经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位含参照公务
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。