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2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:2024
年底我单位有 1名人员调出,使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1637324.93 元,同比减少 303689.22
元,减少 18.55%。本年收入预算 1637324.93 元,同比减少
303689.22 元,减少 18.55%;其中:
(一)一般公共预算拨款 1637324.93 元,占收入总预算
的100%,同比减少 303689.22 元,减少 18.55%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1637324.93 元,同比减少 303689.22
元,减少 18.55%。全部为基本支出预算 1637324.93 元,占支
出总预算的 100%,同比减少 303689.22 元,减少 18.55%;
其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 163308.96 元,占支
出总预算 9.97%,同比减少 27057.6 元,减少 16.57%。
(二)卫生健康支出类科目 79638.92 元,占支出总预
算4.86%,同比减少 15614.57 元,减少 19.61%。
(三)节能环保支出类科目 1252444.89 元,占支出总
预算 76.49%,同比减少 240854.65 元,减少 19.23%。
(四)住房保障支出类科目 141932.16 元,占支出总预
算8.67%,同比减少 20162.4 元,减少 14.21%。