万元,增长 0%,主要原因是:本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本
单位没有非财政拨款结余收入。
8.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因
是:部分项目在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二)本单位 2023 年度总支出 199.41 万元,其中本年
支出 199.41 万元,较 2022 年度决算数增加 32.40 万元,增
长 19.40%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(208 类)17.99 万元,主要用于:
缴交由单位负担的养老保险。较 2022 年度决算数增加 4.3 万
元,增长 31.41%,主要原因是:2023 年度新招录人员以及
在职在编人员薪资调整。
2.卫生健康支出(210 类)9.0 万元,主要用于:缴交由
单位负担的医疗(含生育)保险。较 2022 年度决算数增加
2.12 万元,增长 30.81%,主要原因是:2023 年度新招录人
员以及在职在编人员薪资调整。
3.节能环保支出(211 类)158.93 万元,主要用于:发放
工资、奖金、津补贴及办公费、工会经费、其他社会保障缴