梧州市苍梧生态环境监测站
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分:梧州市苍梧生态环境监测站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年度单位决算
报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解
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第一部分:梧州市苍梧生态环境监测站概况
一、本单位职责
(一)贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技
术规范和管理制度
(二)开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法
监测。拟订苍梧县环境监测业务规划和年度计划并组织实施,
协助开展梧州市环境监测网络业务。
(三)负责苍梧县环境信息的搜集、整理、汇总、分析
编写环境质量报告书、环境监测年检等,及时报送上级有关
单位。建设、运行、维护和管理苍梧县环境质量监测信息系
统和共享平台。
(四)负责苍梧县环境质量预警预报工作。建立苍梧县
应急环境监测网络对辖区内监测机构进行技术指导和质量
管理,组织开展苍梧县环境监测业务培训及考核等工作。
(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是梧州市生态环境局管理的副科级公益一类事
业单位,无内设机构。本单位人员编制总数 15 名,全部为
参公事业编制;在职在编人员 13 人,全部为参公事业人员。
离退休人员 1 人。具体如下:
(一)梧州市苍梧生态环境监测站人员编制总数 8 名,
在职在编人员 8 人,离退休人员 0 人。
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梧州市苍梧生态环境保护综合行政执法大队人
员编制总数 7 名,在职在编人员 5 人,离退休人员 1 人。
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第二部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年度单位决算
报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格,详见《附件:梧
州市苍梧生态环境监测站 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
(一本单位 2023 年总收入 199.41 万,其
入 199.41 万 2022 年 32.40 万
长 19.40%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 199.41 万元,为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 32.77 万元,
长 19.67%2023 年
薪资调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元,增长 0%
主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
拨付较 2022 年度加 0 万
0%,主要原因本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:
本单位没有事业收入。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万元
增长 0%,主要原因是:本单位没有经营性收入
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
”“”之。较 2022 年度加 0
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万元,增长 0%,主要原因是:本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0 万元,主要是
位在政拨业收
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:
单位没有非财政拨款结余收入。
8.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元,增长 0%主要原因
是:部分项目在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二本单位 2023 年总支出 199.41 万,其
出 199.41 万 2022 年 32.40 万
长 19.40%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(208 类)17.99 万元,主要用于:
缴交由单位负担的养老保险。较 2022 年度决算数增加 4.3 万
长 31.41%2023
在职在编人员薪资调整。
2.卫生健康支(210 类)9.0 万元,主要用于:缴交由
单位负担的医疗(含生育)保险。较 2022 年度决算数增加
2.12 万长 30.81%2023 年
员以及在职在编人员薪资调整。
3.节能环保支(211 类)158.93 万元,主要用于:发放
工资、奖金、津补贴及办公费、工会经费、其他社会保障缴
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费、其他商品和服务支出等较 2022 年度决算数增加 22.76
长 16.71%2023 年
及在职在编人员薪资调整。
4.住房保障支出(221 类)13.49 万元,主要用于:缴交
由单位负担的住房公积金。较 2022 年度决算数增加 3.22 万
长 31.35%2023 年
在职在编人员薪资调整。
5.结余分配 0 万元为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元,增长 0%,主要原因是:本年度无结余分配资金
6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数,
增加 0 万元,增长 0%,主要原因是部分项目在本年执行完
毕,不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情
梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年度一般公共预算财
出 199.41 万 2022 年 32.77 万
长 19.67%出 192.98 万
6.43 万元。
梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 160.89 万元支出决算为 199.41 万元,
完成年初预算的 123.94%。
(1)()()
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机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 17.19
为 17.99 万 104.65%
预决算存有差异原因是:2023 年新招录公务员以及在职在
人员薪资增长,主要用于缴交职工机关事业单位基本养老保
险。
(2)()()
疗(项)年初预算为 8.61 万元,支出决算为 9.0 万元,完成年
初预算的 104.53%预决算存有差异原因是:2023 年新招录
公务员以及在职在编人员薪资增长,主要用于缴交职工行政
事业单位医疗保险
(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)
为 122.20 万为 158.93 万
初预算的 130.06%。预决算存有差异原因是:2023 年新招录
公务员以及在职在编人员薪资增长,主要用于职工薪资以及
津补贴发放
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 12.89 万元,支出决算为 13.49 万元,完成年初预
的 104.65%。预决算存有差异原因是:2023 年新招录公务员
以及在职在编人员薪资增长,主要用于职工薪资以及津补贴
发放。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
况说明
梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年度一般公共预算财
出 192.98 万出 168.62
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,主本工资 47.80 万贴补贴 30.87 万
元,奖金 50.10 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 17.19
万元,职工基本医疗保险缴费 8.49 万元其他社会保障缴费
1.08 万元,住房公积金 12.89 万元退休费 0.20 万元公用
经费支出 24.36 万元,办公费 4.25 万元,邮电费 1.36 万元,
费 1.60 万 1.51 万 9.96
万元,其他商品和服务支出 5.68 万元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出 168.42 万元,完成年初预算的 123.72%。
预决算存有差异原因是:2023 年新招录公务员以及在职在
人员薪资增长。
(2)商品和服务支出 24.36 万元,完成年初预算的 99.19%
预决算存有差异原因是:主要用于人员经费或公用经费支出,
实际支出数与预算数额会有些许偏差。
(3)助 0.20 万
100%。预决算存有差异原因是:主要用于对个人和家庭的
助,本单位支出执行率 100%,与预算无偏差。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市苍梧生态环境监测站无政府性基金预算支出。
单位 2023 年度政府性基金支出 0 万元,与 2022 年度一致。
梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年度政府性基金支出
年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年度国有资本经营预
算支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
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梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年度国有资本经营预
算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与年初预算
相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,完成
的 0%算数加 0 元, 0%
要原因是:本单位本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。
其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元公务用车购置及
运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0 万元
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的
0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%。原因是:本单位
本年度无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排 0
(局、办、镇)机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其
他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计
0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,其中
公务购置出 0 万,完的 0%,比
年增加 0 万元原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。
购置了 0 辆公务用车。
公务运行出 0 万,完的 0%,比
上年决算数增加 0 万元原因是:本单位本年度无公务用车
购置及运行费支出主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展相关公务业务所需车辆燃料费维修费、过路过桥
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费、保险费等。2023 年梧州市苍梧生态环境监测站及所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆全年运行费支出
0 万元,平均每辆车 0 万元。
(三务接支出 0 万元成年的 0%
比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本单位本年
无公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次,人次 0 次,
(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 24.36 万元,比年初
预算数减少 0.20 万元比上年决算数 24.16 万元,增加 0.20
万元,增长 0.83%。主要原因是:2023 年新招录公务员以及
在职在编人员薪资增长。
(二)政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:
副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆,
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位单价 100 万元
(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
(1)项目绩效自评总体情况
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我单位2023度项目4,项目支出总18.41万元。
中,级项目4个本级项目支出18.41万元;对下转移支
项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,
金0所有绩效中非
涉密项目绩效自评结果为:4个项目评为一等,涉及资金18.41
万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%。
自评无发现问题。
(2)部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标,公务员奖励性补贴(非三保)
项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为15.59万元
执行数为15.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成
情况:一是严格按照支出程序制度进行二是确保执行效率
达标。自评暂无发现问题。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结(含专用结余):指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经
费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。