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梧州市文艺培训中心 2025
单位预算及“三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市文艺培训中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市文艺培训中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:梧州市文艺培训中心 2025 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市文艺培训中心(市艺术学校)创建于 1986 年,
我市一所从事艺术类专业教育和培训的公益性事业单位。主
要职能有:
1.文艺培训、辅导。设有舞蹈、声乐、器乐、美术、书
法等课程,覆盖人群包括中老年、青少年,有大班制、“一
对一小课”等教学形式,在河西和河东均有培训点。
2.文艺作品创作交流,促进艺术繁荣。
3.配合主管部门开展各类文艺展演及艺术推广活动。
二、机构设置情况
梧州市文艺培训中心为非参照公务员法管理全额拨款事
业单位(公益二类),隶属梧州市文化广电体育和旅游局。
梧州市文艺培训中心内设机构共设 3个职能科室,分别是:
1.办公室 1个,主要负责日常行政管理工作,如制定管
理制度、文件起草、资料归档、财务和档案管理以及接待服
务等;
2.培训部 1个,主要负责策划和实施各类艺术培训课程,
如音乐、舞蹈、书画等不同艺术门类的培训项目等;
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3.活动部 1个,主要负责组织和指导各类文化活动与演
出,公共文化活动的开展和推广等。
三、人员构成情况
梧州市文艺培训中心人员编制总数 8名,其中:全额事
业编制 8。其中,在职在编人5人,包括:全额事业在
职在编 5人。其他聘用人员 1人、离退休人员 9人。
第二部分:梧州市文艺培训中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预938504.41 元,同比减少 234274.9
元,下降 19.98%。其中:本年收入预算 938504.41
比减少 234274.9 元,下降 19.98%收入包括:一般公共预
算拨款、财政专户管理资金收入;支出包括:文化旅游体育
与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保
障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是人员减少,支出减少,
使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预938504.41 元,同比减少 234274.9
元 , 下 降 19.98% 。本年收入预算 938504.41 元 , 减 少
234274.9 元,下降 19.98%。其中:
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(一)一般公共预算拨款 888504.41 元,占收入总预算
94.67%,同比减少 234274.9 元,下降 20.87%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 50000 占收入总预
5.33%,同比无变化主要是培训收入。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预938504.41 元,同比减少 234274.9
元,下降 19.98%其中,基本支出预算 888504.41
支出总预算94.67%同比减少 234274.9 元,下降 20.87%
项目支出预50000 元,占支出总预算的 5.33%同比无变
。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 739244.4
元,占支出总预算 78.77%比下168244.37 元,
18.54 %
(二)社会保障和就业支出类科84328.08
出总预算 8.99%,同比减少 33626.48 元,下降 28.51%
41687.05
4.44%,同比减少 17183.01 元,下降 29.19%
73244.88
7.80%,同比减少 15221.04 元,下降 17.21%
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四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 888504.41 元。收入包括:
一般公共预算拨款 888504.41 元;支出包括:文化旅游体育
与传媒支出 689244.4 元、社会保障和就业支84328.08 元、
卫生健康支41687.05 元、住房保障支73244.88 元,
政拨款总收支较上年下降 20.87%,主要原因是人员减少,
支出减少,使财政拨款总收支有所减少
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 888504.41 元,较上年
下降 20.87 %。其中:基本支出 888504.41 ,项目支出 0
元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
群众文689244.4 元,其中:基本支出 689244.4
项目支0元。主要用于事业人员工资、工会经费、定额公
用经费以及编外人员工资等。
事业单位离退休 810 元,其中:基本支810 元,项目
支出 0元。主要用于缴交事业单位离退休职工大病医疗费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 83518.08 元,其中:
基本支出 83518.08 元,项目支出 0元。主要用于缴交事业
单位职工基本养老保险费。
位医41687.05 元,其中:基本支出 41687.05
元,项目支出 0元。主要用于缴交事业单位职工医疗保险
大病险。
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住房公积金 73244.88 元,其中:基本支出 73244.88 元,
项目支出 0元。主要用于缴交事业单位职工住房公积金。
二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预888504.41 元,占一般公共预算支出的
100%,同比减少 234274.9 元,下降 20.87%。其中:
工资福利支出预算 834430.25 元,占基本支出预算
93.91%,同比减少 160636.8 元,下降 16.14%
商品和服务支出预算 53264.16 元,占基本支出预算
6.00%同比减少 73818.1 元,下降 58.09%
810
0.09%同比增加 180 元,增长 28.57%
2. 项目支0元,占一般公共预算支出的 0%,同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 888504.41 元,较上
年下降 20.87 %。其中:
人员经费 835240.25 元,主要包括:基本工资、绩效工
资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,
21.37%,主要原因是人员减少,人员经费有所
减少。
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53264.16 元,主要包括:办公费、水费、
费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经
费、其他商品服务和支出,较上年下降 11.98%,主要原因
是人员减少,公用经费有所减少
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变化中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
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其中:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明。
梧州市文艺培训中心为事业单位,事业单位相关运行经
费总预算安排 103264.16 元,其中:基本支出预53264.16
50000 73818.1
41.69%主要原因是人员减少,经费减少。主要用于办公费、
水费、电费邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、
工会经费、其他商品服务和支出的日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 采购8000 6440 ,增
412.82%其中:政府集中采购预算 8000
购预算的 100%,同比增加 6440 412.82%;主要
原因是今年计划采购培训教学场地空调设备。分散采购 0元,
占政府采购预算的 0%,同比无变化。
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按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 8000 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 8000 元,占政府采
购预算 100%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务
类采购 0元,占政府采购预算 0%
1.,1000 ,
规格为 A4;2.空调,预算金额 7000 元,采购需求为柜式冷
暖空调。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合339005元,其中:
1.土地、房屋及构筑0元。2. 通用设备182133.44元。3.
用设备123357元。4. 文物和陈列品05 .图书档案0元,6.
家具、用具、装具33514.56元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1预算资金 50000 元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市文艺
训中心
-
培中心运转、艺术
培训创作等经费
50000
该项目经费主
要用于开办各
类公益、半公益
文艺培训、文化
交流和教学成
果展演等,增加
文艺活动参与
热度、丰富群众
文艺需求。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和
服务各项资金,包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会
议费福利费、日常维修费、专用料及一般设备购置费、
办公房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各单位用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映
单位职人员公务出国(境)的国旅费、国外城市间交通
费、宿费、伙食费、培训费、公费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全
励费等支出;公务接待费反映单按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表预算公开 11
表)
上述报表详见附件