支出总预算的 95.57%,同比减少 43506.06 元,下降 4.03 %;
项目支出预算 48100 元,占支出总预算的 4.43%,同比无增
减变化。
其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 850088.3 元,
占支出总预算 78.33%,同比减少 54357.12 元,下降 6.00 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 116433.12 元,占支
出总预算 10.73 %,同比增加 16803.36 元,增长 14.43%。
(三)卫生健康支出类科目 43897.73 元,占支出总预
算4.04 %,同比减少 6014.46 元,下降 12.05 %。
(四)住房保障支出类科目 74784.48 元,占支出总预
算6.90 %,同比增加 62.16 元,增长 0.083 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1085203.63 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1085203.63 元。支出包括:文化旅游体
育与传媒支出 850088.3 元、社会保障和就业支出 116433.12
元、卫生健康支出 43897.73 元、住房保障支出 74784.48 元。
财政拨款总收支较上年下降 3.85 %,主要原因是 2025
年人员减少,严格贯彻落实过紧日子的有关要求,大力压减
非一般性人员支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1085203.63 元,同比
减少 43506.06 元,下降 3.85 %。其中:基本支出 1037103.63
元,项目支出 48100 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别: