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梧州市长洲区文化馆 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市长洲区文化馆概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市长洲区文化馆 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市长洲区文化馆 2025 年单位预算报表
(详见附件)
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
从事群众文化和文艺辅导,文艺创作,配合本市及辖区政
府开展各种文艺宣传演出,组织举办各类群众文化活动及相
关培训。
二、机构设置情况
梧州市长洲区文化馆为非参照公务员法管理全额拨款事
业单位(公益一类)。馆内无内设机构
三、人员构成情况
梧州市长洲区文化馆人员编制总数 7 名,其中:全额事
业编制 7 名。在职在编实有人数 6 人,包括:全额事业实有
人数 6 人其他员在数 1 人、退员 5
人。
第二部分:梧州市长洲区文化馆 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 917004.42 元,同比增加 139992.88
元,增长 18.02%。其中:年收入预算 917004.42 元,同比
增加 139992.88 元,增长 18.02%。收入包括:一般公共预算
拨款。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就
业支出、卫生健康支出、住房保障支出
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2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定提高了住房公积金的缴纳基数,住房保障支出
增加;二是工资福利支出增加,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 917004.42 元,同比增加 139992.88
长 18.02% 917004.42
139992.88 元,增 18.02%其中:
(一)一般公共预算拨款 917004.42 元,占收入总预算
的 100%,同比增加 139992.88 元,增长 18.02%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 917004.42 元,同比增加 139992.88
元,增长 18.02%。其中,本支出预算 842704.42 元,占支
出总预算的 91.90%,同比增加 139992.88 元,增长 19.92%;
算 74300 元的 8.10%
其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 737957.7 元,
支出总预算 80.47%,同比增加 108763.1 元,增长 17.29%。
(二)社会保障和就业支出类科目 82587.6 元,占支出
总预算 9.01%,同比增加 17109.3 元,增长 26.13%。
(三)卫生健康支出类科目 35791.44 元,占支出总预算
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3.90%,同比增加 2561.53 元,增长 7.71%。
(四)住房保障支出类科目 60667.68 元,占支出总预算
6.62%,同比增加 11558.95 元,增长 23.54%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 917004.42 元。收入包括:
一般公共预算拨款 917004.42 元。支出包括:文化旅游体育
与传媒支出 737957.7 元、社会保障和就业支出 82587.6 元、
卫生健康支出 35791.44 元、住房保障支出 60667.68 元,
政拨款总收支较上年增长 18.02%,主要原因是:一是提高了
住房公积金的缴纳基数,住房保障支出增加;二是工资福利
支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年年一般公共预出 917004.42 元比增
加 139992.88 元,增长 18.02%。其中:基本支出 842704.42
元,项目支出 74300 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 群众文化 737957.7 元,其中:基本支出 663657.7 元,
项目支出 74300 元。主要用于单位职工的工资、物业服务补
贴、办公费、开展演出劳务费等经费支出。
2. 事业单位离退休 11010 元,其中:基本支出 11010 元
项目支出 0 元。主要用于单位退休人员的物业服务补贴和大
病医疗统筹支出。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71577.6 元,
中:基本支出 71577.6 元,项目支出 0 元。主要用于本单
为在编在职人员缴纳的基本养老保险支出。
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4. 事业单位医疗 35791.44 元,其中:基本支出 35791.44
元,项目支出 0 元。主要用于本单位为在编在职人员缴纳的
事业单位医疗支出
5. 住房公积金 60667.68 元,其中:基本支出 60667.68
元,项目支出 0 元。主要用于本单位为在编在职人员缴纳的
住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 842704.42 元,占一般公共预算支出预
算 91.90%,同比增加 139992.88 元,增长 19.92%。其中:
工 资 福 利 支 出 预 算 768095.94 元 , 占 基 本 支 出 预 算
91.14%,同比增加 213285.16 元,增长 38.44%,主要是单位
人员工资、住房公积金支出增加,以及 2025 年聘用人员经费
预算按规定调整经济分类科目,导致工资福利支出增加
算 63598.48 元
7.55% 73292.28 元降 53.54%是 2025
年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目,导致商品和
服务支出减少。
对个人和家庭的补助预算 11010 元,占基本支出预算
1.31%,同比无变化。
2. 目支算 74300 元
8.10%,同比无变化。其中:
算 74300 元 100%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2025 年本年一般公共预算基本支出 842704.42 元,同
增加 139992.88 元,增长 19.92%。其中
人员经费 779105.94 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、退休费。较上年增长 21.91%,主要原因是工资福
利支出增加
公用经费 63598.48 元主要包括:办公费、邮电费、
、其和支出。上年降 0.02%
因是劳务派遣人员的工会经费支出减少
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2025 年口径费预
情况。
2025 年单位预算全口径安排“三公经费支出预算 0 元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公”经费预
算情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公经费支出预算 0 元,
同比无变化。具体如下:
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1. 因公出国(境)经费预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市长洲区文化馆机关运行经费财政拨款预算 0 元。
梧州市长洲区文化馆为事业单位,事业单位相关运行经
费总预算安排 137898.48 元,其中基本支出预算 63598.48
算 74300 元少 73292.28 元
34.70%。主要原因是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整
济分类科目。主要用于办公费、邮电费、工会经费、退休人
员经费、劳务费等日常相关运行经费支出
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购算 6000 元,同比无变化中:
府集采购预算 6000 元,占政府购预算的 100%,同比无
变化。分散采购 0 元,占政府采购预算的 0%,同比无变化。
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按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 6000 元,
财政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 6000 元,占政府采
算 100% 0 元算 0%;
类采购 0 元,占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金额 3000 元,
用于日常办公打印复印资料文件等使用;2.会议椅,预算金
额 3000 元,用于单位开展各项会议等使用。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至2024年12月31日,资产值合计1111697.03元,
中:1.设备1014180元;2.家具和用具97517.03元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 2 个,预算资金 74300 元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市长洲
区文化馆
专项公用经费-
文化下乡、文化
47300
开展文化下乡、文化进
社区演出活动,提升群
10
进 社 区 演 出 专
项经费
众文化素养,推动文化
传承和发展
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于
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购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆
购置税、牌照费及燃料费维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
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八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开预算公开 11
表)
上述报表详见附件