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3.90%,同比增加 2561.53 元,增长 7.71%。
(四)住房保障支出类科目 60667.68 元,占支出总预算
6.62%,同比增加 11558.95 元,增长 23.54%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 917004.42 元。收入包括:
一般公共预算拨款 917004.42 元。支出包括:文化旅游体育
与传媒支出 737957.7 元、社会保障和就业支出 82587.6 元、
卫生健康支出 35791.44 元、住房保障支出 60667.68 元,财
政拨款总收支较上年增长 18.02%,主要原因是:一是提高了
住房公积金的缴纳基数,住房保障支出增加;二是工资福利
支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 917004.42 元,同比增
加 139992.88 元,增长 18.02%。其中:基本支出 842704.42
元,项目支出 74300 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 群众文化 737957.7 元,其中:基本支出 663657.7 元,
项目支出 74300 元。主要用于单位职工的工资、物业服务补
贴、办公费、开展演出劳务费等经费支出。
2. 事业单位离退休 11010 元,其中:基本支出 11010 元,
项目支出 0 元。主要用于单位退休人员的物业服务补贴和大
病医疗统筹支出。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71577.6 元,其
中:基本支出 71577.6 元,项目支出 0 元。主要用于本单位
为在编在职人员缴纳的基本养老保险支出。