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2025 年 收 入 总 预 算 595694.32 元 , 同 比 增 加
225735.56 元,增长 61.02 %。本年收入预算 595694.32 元,
同比增加 225735.56 元,增长 61.02 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 595694.32 元,占收入总预算
的100%,同比增加 225735.56 元,增长 61.02 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 595694.32 元,同比增加 225735.56
元,增长 61.02 %。其中,基本支出预算 586094.32 元,占
支出总预算的 98.39%,同比增加 225735.56 元,增长 62.64%;
项目支出预算 9600.00 元,占支出总预算的 1.61%,同比无
增减。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 464430.16 元,占支出
总预算 77.96%,同比增加 179491.22 元,增长 62.99%。
(二)社会保障和就业支出类科目 56697.6 元,占支出
总预算 9.52%,同比增加 18805.76 元,增长 49.63%。
(三)卫生健康支出类科目 27994.44 元,占支出总预
算4.70 %,同比增加 9285.34 元,增长 49.63%。
(四)住房保障支出类科目 46572.12 元,占支出总预
算7.82 %,同比增加 18153.24 元,增长 63.88 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明