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梧州市电子商务服务中(梧州市 CEPA 企业服务中
心)2025 年单位预算及三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA
业服务中心)概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA
业服务中心)2025 年单位预算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA
业服务中心)2025 年单位预算报表(详见附件)
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
贯彻落实国家、自治区和梧州市电子商务产业发展政策
文件;协助拟订全市电子商务产业发展战略、规划和政策,
并组织实施;协助国内外知名电子商务企业的引进和本地电
子商务企业的培养工作;协助全市电子商务应用人才的培养
引进工作;负责提供电商技能培训、政策解读、信息收集发
布、创业辅导、快递物流等服务;开展电子商务产业发展扶
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持政策资金相关项目工作;承担市电子商务产业发展工作领
导小组办公室日常事务。
二、机构设置情况
梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA 企业服务中心)
是全额拨款事业单位,无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA 企业服务中心)
人员编制总数 4 名,其中:全额事业编制 4 名。其中,在职
在编人员 4 人。
第二部分:梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA 企业服
务中心)2025 单位预算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 595694.32 元 , 同 比 增 加
225735.56 元,增长 61.02 %其中:本年收入预算 595694.32
元,同比增加 225735.56 元,增长 61.02 %;收入包括:一
般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障
和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加,主要是以下支出增加:一
是人员新增一名;二是根据相关规定调整社保公积金缴费基
数;使收入预算总体有所增加
二、单位收入预算总体情况说明
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2025 年 收 入 总 预 算 595694.32 元 , 同 比 增 加
225735.56 ,增长 61.02 %本年收入预595694.32 元,
同比增加 225735.56 ,增长 61.02 %其中
(一)一般公共预算拨款 595694.32 元,占收入总预算
100%,同比增加 225735.56 元,增长 61.02 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预595694.32 元,同比增加 225735.56
元,增长 61.02 %其中基本支出预算 586094.32 元,
支出总预算98.39%同比增加 225735.56 元,增长 62.64%
项目支出预9600.00 元,占支出总预算的 1.61%同比无
增减其中
(一)一般公共服务支出类科目 464430.16 元,占支
总预算 77.96%,同比增加 179491.22 元,增长 62.99%
(二)社会保障和就业支出类科目 56697.6 元,占支出
总预算 9.52%,同比增加 18805.76 元,增长 49.63%
27994.44
4.70 %,同比增加 9285.34 元,增长 49.63%
46572.12
7.82 %,同比增加 18153.24 元,增长 63.88 %
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 年财政拨款收支总预算 595694.32 元。收入包括:
一般公共预算拨款 595694.32 元;支出包括:一般公共服务
支出 464430.16 社会保障和就业支出 56697.6 卫生
健康支出 27994.44 元、住房保障支46572.12 元,财政拨
款总收支较上年增长 61.02 %,主要原因是单位本年新增人
员一名。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 595694.32 元,同比增
225735.56 元,增长 61.02 %其中:基本支出 586094.32
元,项目支9600.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.事业运行 464430.16 元,其中:基本支出 454830.16
元,项目支出 9600.00 元。主要用于单位职工工资、补贴发
放及单位日常运转经费的支出。
2.关事业单位养老保缴费支出 56697.6 ,其中:
基本支出 56697.6 元,项目支出 0元。主要用于职工机关事
业单位基本养老保险缴费支出。
3.27994.44
27994.44 元,项目支出 0元。主要用于职工事业单位医疗支
出。
4. 住房公积金支出 46572.12 元,其中:基本支出
46572.12 元,项目支出 0元。主要用于职工住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 586094.32 元,占一般公共预算支
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98.39%,同比增加 225735.56 元,增长 62.64%。其中:
工资福利支出预算 546094.32 元,占基本支出预算
93.18%,同比增加 215735.56 元,增长 65.30 %
商品和服务支出预算 40000.00 元,占基本支出预算
6.82%同比增加 10000.00 元,增长 33.33%
2.项目支出预算 9600.00 元,占一般公共预算支出预算
1.61%,同比无增减。其中:
商品和服务支出预9600.00 元,占项目支出预算 100%
同比增加 3300.00 元,增长 52.38%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 586094.32 元,同比
增加 225735.56 元,增长 62.64%。其中:
人员经费 546094.32 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长
65.30%,主要原因是单位本年新增职工一名。
40000.00 元,主要包括:办公费、差旅费
工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 33.33%
要原因是单位的人员增加导致办公经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,
同比无变化。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
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2.公务接待费支出预算 0 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比无变化。其中:
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。具
体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
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(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
单位行政运行经费总预算安排 0
梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA 企业服务中心)
为事业单位,事业单位相关运行经费总预算安排 49600.00
元,其中:基本支出预算 40000.00 元,项目支出预9600.00
元,同比增加 13300.00 元,增长 36.64%主要原因是单位
的人员增加导致相关运行经费增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0元,2000.00
100.00%其中:政府集中采购预算 0
2000.00 ,下100.00%,主要原因是 2025 年无政府采
购计划;分散采购 0元,同比无变化
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,财
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元;工程类采购 0
元;服务类采购 0元。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计16430.00元,其中:
1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备9850.00元。3.
设备0元。4.文物和陈列0元。5.图书档案06.家具、用
具、装具等4600.00元。7.无形资产1980.00元。
(四)预算绩效目标情况说明
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1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1个,预算资金 9600.00 元。绩效目标情
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目
名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市电子
商务服务中
专项公用
经费-日
常运转工
作经费
9600.00
年度绩效目标:主要用于单位日常
办公费等日常运转经费,保障单位
正常运转,满足日常办公需求。
数量指标:保障职工数量(≥4 人);
工作(100%)
品采购完成率(=100%);
质量指标:日常经费专款专用率(=
100%);采购办公用品质量合格率
(=100%);
时效指标:日常工作按计划完成率
(≥90%);
成本指标:项目成本超支率(≤0%);
满意度指标:工作人员满意度
(≥90%)。
社会效益指标:保障单位正常运转
(有效保障);满足办公需求(有效);
满意度指标:职工满意度(≥90%)
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货
物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用
9.“三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单
位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
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费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表预算公开 11
表)
上述报表详见附件