
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无变
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元,同比减少 6619.20 元。主要
原因是因今年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余
资金编入政府预算,未在单位预算中体现。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 7596697.96 元 , 较 上 年 增 长
1337853.63 元 , 增 长 21.37 % 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
7596697.96 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
1344472.83 元,增长 21.50%;项目支出 0元,占支出总预
算0%,同比减少 6619.20 元,下降 100%。
(一)教育支出类科目 5532076.04 元,占支出总预算
72.83%,同比增加 1143748.78 元,增长 26.06%。
(二)社会保障和就业支出类科目 920165.76 元,占支
出总预算 12.11%,同比增加 86509.13 元,增长 10.38%。
(三)卫生健康支出类科目 454331.84 元,占支出总预
算5.98%,同比增加 42713.88 元,增长 10.38%。
(四)住房保障支出类科目 690124.32 元,占支出总预
算9.08%,同比增加 64881.84 元,增长 10.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 7596697.96 元。收入包括:
一般公共预算拨款 7596697.96 元;支出包括:教育支出
5532076.04 元、社会保障和就业支出 920165.76 元、卫生