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(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 455326.47 元,同比增加 210591.3 元,
增长 86. 05%。其中,基本支出预算 437326.47 元,占支出总
预算的 96.05%,同比增加 210591.3 元,增长 92.88%;项目
支出预算 18000 元,占支出总预算的 3.95%,同比无变化。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 357468.05 元,占
支出总预算 78.51%,同比增加 167134.8 元,增长 87.81%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 41418.24 元,占
支出总预算 9.1%,同比增加 17252.48 元,增长 71.39%。
(三)卫生健康支出类科目支出 20720.26 元,占支出总
预算 4.55%,同比增加 8608.42 元,增长 71.07%。
(四)住房保障支出类科目支出 35719.92 元,占支出总
预算 7.84%,同比增加 17595.6 元,增长 97.08%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 455326.47 元(不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
455326.47 元。支出包括:一般公共服务支出 357468.05 元、
社会保障和就业支出 41418.24 元、卫生健康支出 20720.26 元、
住房保障支出 35719.92 元。财政拨款总收支较上年增长
86. 05%,主要原因一是人员数量增加,二是人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 455326.47 元,同比增加
20720.26 元,增长 86. 05 %。其中:基本支出 437326.47 元,