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中国共产主义青年团梧州市团校
2025 年单位预算三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 中国共产主义青年团梧州市团校概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产主义青年团梧州市团校 2025 年单位
预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中国共产主义青年团梧州市团校 2025 年单位
预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职责
中国共产主义青年团梧州市团校(以下简称市团校):
贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策,围绕建设党在
青年工作领域特色鲜明的政治学校目标,培养忠于党、忠于
人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。承担梧州市各级团
组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工
作。
二、机构设置情况
市团校是中国共产主义青年团梧州市委员会的二层机构,
属于公益一类全额拔款事业单位,内设办公室和培训部。
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三、人员构成情况
市团校单位人员事业编制总数 3名,其中:全额事业在
在编 3人。
第二部分:中国共产主义青年团梧州市团校
2025 年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 455326.47 210591.3
元,增长 86. 05%其中:本年收入预算 455326.47 元,同比
增加 210591.3 增长 86.05%收入包括:一般公共预算拨
款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要原因一是人员数量增加,
二是人员经费增加;使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 455326.47 210591.3
,86.05%。本年收入预算 455326.47
210591.3 ,增长 86.05%。其中:
(一)一般公共预算拨款 455326.47 元,占收入总预算
100%,同比增加 210591.3 元,增长 86.05%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
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(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预455326.47 同比增加 210591.3 元,
增长 86. 05%其中,基本支出预437326.47 元,占支出总
预算的 96.05%,同比增加 210591.3 元,增长 92.88%
支出18000 元,占支出总预算的 3.95%,同比无变化。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 357468.05 元,占
支出总预算 78.51%,同比增加 167134.8 元,增长 87.81%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 41418.24 元,
支出总预算 9.1%,同比增加 17252.48 元,增长 71.39%
(三)卫生健康支出类科目支出 20720.26 元,占支出总
预算 4.55%,同比增加 8608.42 元,增长 71.07%
(四)住房保障支出类科目支出 35719.92 元,占支出总
预算 7.84%,同比增加 17595.6 元,增长 97.08%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 455326.47 元(不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
455326.47 元。支出包括:一般公共服务支出 357468.05 元、
社会保障和就业支41418.24 元、卫生健康支20720.26 元、
住房保障支出 35719.92 元。财政拨款总收支较上年增长
86. 05%,主要原因一是人员数量增加,二是人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 455326.47 元,同比增加
20720.26 元,86. 05 %其中:基本支出 437326.47 元,
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项目支出 18000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.事业运行 357468.05 元,其中:基本支出 339468.05 元,
主要用于市团校在编人员工资福利支出,项目支出 18000 元。
主要用于广西青年马克思主义者培养工程、青年志愿者培训、
交流、乡村振兴工作。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 41418.24 元,其
中:基本支出 41418.24 元,项目支出 0元。主要用于市团
在编人员养老保险缴费支出。
3.事业单位医疗 20720.26 元,其中:基本支出 20720.26
元,项目支出 0元。主要用于市团校在编人员医疗保险缴费
支出。
4.住房公积金 35719.92 元,其中:基本支出 35719.92 元,
项目支出 0元。主要用于市团校在编人员住房公积金支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 437326.47 元,占一般公共预算支出预
96.05%,同比增加 210591.3 元,增长 92.88 %。其中:
工资福利支出预算 407326.47 元,占基本支出预算
93.14%,同比增200591.3 元,增长 97.03%
商品和服务支出预30000 元,占基本支出预算 6.86%
同比增加 10000 元,增长 50%
2. 18000 元,占一般公共预算支出预算
3.95%,同比无变化。其中:
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工资福利支出预算 3943.2 元,占项目支出预算 21.91%
同比增加 2943.2 元,增长 294.32%
商品和服务支出预14056.8 元,占项目支出预算 78.09%
同比减少 2943.2 元,下降 17.31%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 437326.47
增加 210591.3 元,增长 92.88%。其中:
人员经费 407326.47 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长
97.03%,主要原因一是人员数量增加,二是人员经费增加
公用经费 30000 元,主要包括:办公费、工会经费、其
他商品服务和支出。较上年增长 50%,主要原因一是人员数
量增加,二是人员经费增加。
七、一般公共预算经费情况说
2025 口径
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
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(二)2025 年一般公共预算资金安排三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明
市团校机关运行经费财政拨款预0元。
市团校为事业单位,事业运行经费总预算安排 44056.8
元,其中:基本支出预算 30000 14056.8
元,同比增加 7056.8 元,增长 19.07%主要原因一是人员数
量增加,二是人员经费增加。主要用于办公费、邮电费、差
旅费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
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2025 年政府采购预算 0元,同比无变化其中:政府集
中采购预0府采0%同比
散采购 0元,占政府采购预算的 0%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采购
0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计0元,其中:1.土地、
房屋及构筑0元。2. 通用设备0元。3. 专用设备0元。4.
物和陈列品05 .图书档案0元,6. 家具、用具、装具0
元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 3预算资金 18000 元。绩效目标情况详
见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目
等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
中国共产主义青年团
梧州市团校
残疾人就业保障金
1,500.00
根据自治区财政厅、地方税
务局、残疾人联合会《关于
印发广西壮族自治区残疾人
就业保障金征收使用管理办
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法的通知》(桂财税〔2016〕
47 号)规定,按标准缴纳残
疾人就业保障金,促进残疾
人就业,保障残疾人的权益。
中国共产主义青年团
梧州市团校
专项公用经费广西
青年马克思主义者培
养工程、青年志愿者
培训、交流、乡村振
兴工作经费
12,556.80
完成广西青年马克思主义者
培养工程、青年志愿者培训、
交流、乡村振兴工作。通过
持续深化改革和提质扩面增
效,为党培养和输送一批具
有忠诚的政治品格、浓厚的
家国情怀,扎实的理论功底,
突出的能力素质的青年政治
骨干。
中国共产主义青年团
梧州市团校
公务员医疗补助经费
3,943.20
根据《梧州市人民政府关于
印发我市直属机关单位公务
员医疗补助管理暂行办法的
通知》(梧政202419
号),对干部职工的补充医
疗保障,是保持干部职工队
伍稳定的重要措施。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
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5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运
费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
上述报表详见附件