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梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2025
年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2025
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况
一、主要职能
本单位主要职能是在国家相关文件的指导下积极开展
本公共卫生服务工作,大概可以分成以下六项职能:
(一)社区预防:社区卫生诊断传染病疫情报告和监
测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防常见传
染病防治等
(二)社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等健
康管理,健康档案管理。
(三)社区治疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现
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场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管
理、转诊服务等。
(四)社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和
社区康复训练指导等。
(五)社区健康教育: 健康教育讲座、卫生知识普及
个体和群体的健康管理,重点人群与重要场所健康教育
传健康行为和生活方式等。
(六)社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导,
发放避孕药具等。
二、机构设置情况
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心的单位性质为基
医疗卫生机构,为非参照公务员法管理差额拨款事业单位(公
益一类)。
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心内设医技科室 3 个,
分别为综合门诊、预防保健科、综合病房。职能科室 8 个,
包括综合办公室、医务科、护理科、公共卫生管理科、院感
科、后勤管理科、财务科、质管科。
三、人员构成情况
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心单位经费管理方式
实行差额预算管理方式,人员编制总数 31 名,其中差额事业
31 名。在职人员 33 人,其中事业编制人员 14 人,编外
聘用人员 19 人。
第二部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心
2025 年单位预算及三公经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体情况说明
2025 收支总预12550000 元,同比2638702
元,增长 26.6%。其中:本年收入预算 12550000 元,同比
增加 2638702 增长 26.6%入包括:业收入支出
包括:卫生健康支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
因开办住院业务需要增加了人员性预算支出;二是开办住院
业务需要增加了药品购置费和卫生材料支出;同时,开办住
院业务使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 12550000 元,同比增加 2638702
,增长 26.6%。其中:
(一)本单位无一般公共预算拨款,同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)事业收入 12550000 元,同比增加 2638702 元,
增长 26.6%主要是开办住院业务使收入预算总体有所增加。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 12550000 2638702
元,增长 26.6 %其中基本支出预算 0元,占支出总预算
0%,同比无变化项目支出预算 12550000 元,占支出
总预算的 100%同比增加 2638702 元,增长 26.6 %其中:
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卫生健康支出类科目 12550000 元,占支出总预100%
同比增加 2638702 元,增长 26.6 %
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年本单位无财政拨款支出,同比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本单位无一般公共预算拨款支出,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本单位无一般公共预算基本支出,同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口安排费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排经费支出预算 5000
元,同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化
2. 公务接待费预算 5000 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化
(二2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位,事业单位相关运行经费总预算安排
6876941.02 基本0,项目支
6876941.02 1016441.02 17.3 %
主要原因是开办住院业务需增加了药品购置费和卫生材料购
置费等专用材料费
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 955600 元,同比减少 931190 元,
下降 49.3%其中:政府集中采购预算 237000 元,占政府
采购预算的 24.8%,同比减少 963000 下降 80.2%;主
要原因是较去年减少了电梯采购。分散采718600 元,
政府采购预算的 75.2%,同比增加 31810 元,增长 4.6%
主要原因是增加了保安服务采购预算。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
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政专户管理的资金安排 0元,单位资金安955600 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 305000 元,占政府
采购预算 31.9%;工程类采购 0元,占政府采购预算 0%
服务类采购 650600 元,占政府采购预算 68.1%
货物类采购主要内容是:1.医疗设备采购,预算金额
300000 元,通过购置医疗设备提高医疗服务水平;
2.办公
备购置,预算金额 5000 元,通过购置办公设备满足日常
营;服务类采购主要内容是:1.保安服务,预算金额 253600
元,用于保障日常安全;
2.物业管理服务,预算金额 222000
元,用于保障日常保洁。3.医疗设备维修和保养服务,预算
金额 125000 元,用于医疗设备维修保养。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
20251231日,资产原值合计5719263.02
其中:1.土地、房屋及构筑0元。2. 通用设备949847.5元。
3. 专用设4682010元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案
0元,6. 家具、用具、装具等87405.52元。
(四)预算绩效目标情况说明
1我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目8个,预算资金12550000元。绩效目标情况
详见报表(敏感涉密项目除外)。
2、重点项目预算绩效目标说明。
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部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市长洲区大
塘社区卫生服务
中心
差额事业单位支
出(其他专项)-
购置费
6800000
完成全年药品
采购工作,为辖区
居民提供基本医疗
服务,推进妇幼卫
生、健康素养、医
养结合和老年人健
康、服务等工作。
梧州市长洲区大
塘社区卫生服务
中心
差额事业单位支
出(其他专项)-
人员工资性支出
2134000
保障聘用外人
员的薪酬待遇,维
护单位的日常运
转。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
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七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件