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梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2024
年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2024
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况
一、主要职责
本单位主要职能是在国家相关文件的指导下积极开展
本公共卫生服务工作,大概可以分成以下六项职能:
(一)社区预防:社区卫生诊断传染病疫情报告和监
测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防常见传
染病防治等
(二)社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等健
康管理,健康档案管理。
(三)社区治疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现
场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管
理、转诊服务等。
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(四)社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和
社区康复训练指导等。
(五)社区健康教育: 健康教育讲座、卫生知识普及
个体和群体的健康管理,重点人群与重要场所健康教育
传健康行为和生活方式等。
(六)社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导,
发放避孕药具等。
二、机构设置情况
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心的单位性质为基
医疗卫生机构,为非参照公务员法管理差额拨款事业单位(公
益一类),中心无内设科室。
三、人员构成情况
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心单位经费管理方式
实行差额预算管理方式,人员编制总数 34 名,其中差额事业
34 名。在职人员 28 人,其中事业编制人员 13 人,编外
聘用人员 15 人。
第二部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2024
年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 9911298 元,同比减少 785882.23
元,下降 7.3%。其中:本年收入预算 9911298 元,同比减
19182 0.2%。上年结转结余 0元,同比减少
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766700.23 。收入包括:事业收入支出包括:卫生健
支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下收入减少:一
专用设备购置费减少;二是因今年结转结余审批程序变动,
本单位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算中体
现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 9911298 元,同比减少 785882.23
元,下降 7.3%本年收入预算 9911298 元,同比减少 19182
0.2%0766700.23
元。
(一)本单位无一般公共预算拨款,同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)事业收入 9911298 元,同比减少 19182
0.2 %
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 9911298 元,较上年减少 7.3 %
基本0,占0%同比
项目支出预算 9911298 元,占支出总预算的 100%
比减少 785882.23 元,同比下降 7.3%。其中:
卫生健康支出类科目 9911298 元,占支出总预算 100 %
同比减少 785882.23 元,下降 7.3 %
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四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年本单位无财政拨款支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本单位无一般公共预算拨款支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本单位无一般公共预算基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 单位预算全口径安排的三公经费预算
况。
2024 年单位预算全口径安排经费支出预算 5000
元,同比增2000 元,增长 66.7 %其中
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 5000 同比增加 2000 元,
66.7 %增加主要原因是社区评比等活动增加接待费用
对应增加。
3.公务用车购置及运行维护费费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的三公经费支出预0元,
同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
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2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位,事业运行经费总预算安排 5860500
元,其中:基本支出预0元,项目支出预算 5860500 元,
同比减3960566.58 元,下降 40.3%主要原因是办公费、
印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、
租赁费、公务接待费劳务费、委托业务费、其他商品和服
务支出、办公设备购置等日常公用经费支出减少
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 686790 元,同比减2775179.31
元,下降 80.2 %其中:政府集中采购预算 0元,占政府
采购预算的 0%,同比减少 297555.06 100 %
主要原因是本年未预计有集中采购项目。分散采购 686790
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元,占政府采购预算的 100%,同减少 2477624.25 元,
增长下降 78.3%;主要原因是社区将于 2024 建成住院
楼,需要购买设备、系统等物资较去年减少。
按政府采购资金类型划分,均为单位资金。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 686790 元,占政
府采购预算 100%
货物类采购的主要内容是:1.专用设备购置费,预算金
676790 元,主要是社区业务用房建成后设备医疗设备采
买。2.卫生材料等购置费,预算金10000 元,主要用途
社区业务用房建成后卫生材料采买。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
20231231日,资产原值合计3785878.02
其中:1.土地、房屋及构筑物0元。2. 用设备613145.5元。
3. 专用设3071540元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案
68元,6. 家具、用具、装具等101124.52元。
(四)预算绩效目标情况说明
2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标,其中:
目支出(其他运转类和特定目标类项目7个,涉及一般公共
预算拨0元,财政专户管理资金收入0元,单位资金9911298
元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。
2.重点项目预算绩效目标说明
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重点项目:差额事业单位支出(人员性支出)-在职在编人
员经费,算资金 184000 元,2024 年度绩效目标为维持社
区卫生服务中心正常运转,给辖区居民提供基本公共卫生服
务,用于在编职工基本工资,津贴补贴、绩效工资等,提高
单位人员工作积极性。1条数量指标:数量指标 1.经费支
付聘用员工数量≥16 人;1条质量指标:质量指标 1.
工考核合格率≥90%1条时效指标时效指标 1.工资发
放及时率90%1条成本指标:成本指标 1.项目成本
支率≤0%1会效社会1.指标
容为保障机构正常运转,指标值为有效保障;1条满意
指标:满意度指标 1.聘用员工满意度≥90%
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
7.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2024
年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
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五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件