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重点项目:差额事业单位支出(人员性支出)-在职在编人
员经费,预算资金 184000 元,2024 年度绩效目标为维持社
区卫生服务中心正常运转,给辖区居民提供基本公共卫生服
务,用于在编职工基本工资,津贴补贴、绩效工资等,提高
单位人员工作积极性。设 1条数量指标:数量指标 1.经费支
付聘用员工数量≥16 人;设 1条质量指标:质量指标 1.职
工考核合格率≥90%;设 1条时效指标:时效指标 1.工资发
放及时率≥90%;设 1条成本指标:成本指标 1.项目成本超
支率≤0%;设 1条社会效益指标:社会效益指标 1.指标内
容为保障机构正常运转,指标值为有效保障;设 1条满意度
指标:满意度指标 1.聘用员工满意度≥90%。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。