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2025 年支出总预算 9414358.99 元,同比增加 683367.78
元,增长 7.83%。其中,基本支出预算 7661358.99 元,占支
出总预算的 81.38%,同比增加 637767.78 元,增长 9.08%;
项目支出预算 1753000.00 元,占支出总预算的 18.62%,同比
增加 45600.00 元,增长 2.67%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 6624315.11 元,占
支出总预算 70.36%,同比增加 433236.29 元,增长 7.00%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 803950.32 元,
占支出总预算 8.54%,同比增加 181285.68 元,增长 29.11%。
(三)卫生健康支出类科目支出 341340.40 元,占支出
总预算 3.63%,同比增加 25619.73 元,增长 8.11%。
(四)住房保障支出类科目支出 569753.16 元,占支出
总预算 6.05%,同比增加 10726.08 元,增长 1.92%。
(五)教育支出类科目支出 1075000.00 元,占支出总预
算11.42%,同比增加 32500.00 元,增长 3.12%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 9368658.99 元。收入包括:
一般公共预算拨款 9368658.99 元;支出包括:一般公共服务
支出 6578615.11 元、教育支出 1075000.00 元、社会保障和就
业支出 803950.32 元、卫生健康支出 341340.40 元、住房保障
支出 569753.16 元。财政拨款总收支较上年增长 7.92%,主要
原因:一是根据相关规定提高了人员工资、养老、医疗及住
房公积金;二是梧州市国商幼儿园根据相关规定提高了公办
幼儿园保育保教费、公办幼儿园生均经费标准,使收入预算
总体有所增加。